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        重慶市江津區(qū)城市管理局

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        [ 索引號(hào) ] 115003817562153008/2023-00023 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 其他
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)城市管理局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

        重慶市江津區(qū)城市管理局2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開

        發(fā)布日期: 2023-08-23 11:17:44

        重慶市江津區(qū)城市管理局

        2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說(shuō)明

        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.負(fù)責(zé)擬定城市管理及綜合執(zhí)法工作中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化城市管理。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核和指導(dǎo)各有關(guān)單位和鎮(zhèn)(街)城市管理工作;負(fù)責(zé)年度目標(biāo)責(zé)任考核。3.負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點(diǎn)和大型廣場(chǎng)等市政設(shè)施、園林綠化的升級(jí)和改造。4.負(fù)責(zé)城市管理配套設(shè)施、綠化方案指標(biāo)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施審查及竣工驗(yàn)收。5.負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)移植、砍伐城市樹木、永久占用城市綠地、城市道路挖掘許可。6.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化行業(yè)管理和城市公園指導(dǎo)和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城區(qū)園林“三創(chuàng)”的申報(bào)和城鎮(zhèn)建城區(qū)內(nèi)的古樹名木申報(bào);負(fù)責(zé)組織擬訂園林綠化中長(zhǎng)期規(guī)劃,編制年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。7.負(fù)責(zé)生活垃圾處置及處置費(fèi)的征管工作,負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、水域清漂。8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)供水管理。9.負(fù)責(zé)戶外廣告、路燈燈飾設(shè)置的審批和管理。10.負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目燈飾工程方案審查。11.負(fù)責(zé)城市橋隧和城市照明等城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理。12.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市停車秩序管理,承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的管理職責(zé)。13.根據(jù)區(qū)政府資金計(jì)劃,負(fù)責(zé)編制下達(dá)城市管理維護(hù)、公用、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、城市市容環(huán)境綜合整治和城市管理綜合執(zhí)法工作的資金計(jì)劃,并對(duì)資金的使用實(shí)施監(jiān)督管理。14.負(fù)責(zé)對(duì)城市管理項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督,依法查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。15.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。16.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定的安全、環(huán)保監(jiān)管責(zé)任。17.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        重慶市江津區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室(辦公室、財(cái)務(wù)科、市政管理科(行政審批科)、市容環(huán)衛(wèi)管理科、園林綠化管理科、安全法制科),按有關(guān)規(guī)定設(shè)置群眾工作科和機(jī)關(guān)黨委辦公室,下屬2個(gè)參公事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)供水管理站)、4個(gè)全額撥款的事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)公用事業(yè)管理所、重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心、重慶市江津區(qū)路燈管理所、重慶市江津區(qū)公共停車場(chǎng)管理所)。

        (三)單位構(gòu)成

        重慶市江津區(qū)城市管理局下屬2個(gè)參公事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)供水管理站)、4個(gè)全額撥款的事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)公用事業(yè)管理所、重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心、重慶市江津區(qū)路燈管理所、重慶市江津區(qū)公共停車場(chǎng)管理所)。

        二、部門決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況2022年度收入總計(jì)28126萬(wàn)元,支出總計(jì)28126萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1367.22萬(wàn)元,減少4.6422.9822%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少;2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要保城市運(yùn)作;未其他新增工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        2.收入情況。2022年度收入合計(jì)24662.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4533.17萬(wàn)元,減少15.5322.9822%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少;2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要保城市運(yùn)作;未其他新增工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24562.64萬(wàn)元,占99.59% 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款50.00萬(wàn)元,占0.2%,其他收入50萬(wàn)元,占0.2%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3463.36萬(wàn)元。

        3.支出情況。2022年度支出合計(jì)27992.5萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1367.08萬(wàn)元,減少4.66%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少;2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要保城市運(yùn)作;未其他新增工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出 2814.05萬(wàn)元,占10.05%;項(xiàng)目支25178.45萬(wàn)元,占89.95%

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3329.86萬(wàn)元,降低96.15%。主要原因是本年利用收回存量資金安排2022年全區(qū)生活及餐廚垃圾收運(yùn)處置、2022年創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)及江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目使用結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)27942.36萬(wàn)元、支出總計(jì)27942.36萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7518.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.81%。主要原因是第一根據(jù)區(qū)政府工作要求年中追加2022年創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、20225-6月水、氣費(fèi)補(bǔ)貼等項(xiàng)目;第二根據(jù)區(qū)政府工作要求年中調(diào)增江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升、全區(qū)生活及餐廚垃圾收運(yùn)處置等項(xiàng)目預(yù)算。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24562.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4265.19萬(wàn)元,減少14.80%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少;2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要保城市運(yùn)作;未其他新增工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27794.2萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1096.23萬(wàn)元,減少3.79%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少;2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要保城市運(yùn)作;未其他新增工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年末無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        1)教育支出1.63萬(wàn)元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.43萬(wàn)元,降低88.41%,主要原因是2022年未舉辦大型培訓(xùn)。

        2)社會(huì)保障和就業(yè)支出395.28萬(wàn)元,占1.42%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.76%,主要原因是在編人員社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

        3)衛(wèi)生健康支出146.46萬(wàn)元,占0.53%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.62%,主要原因是在編人員較年初預(yù)算社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

        4)節(jié)能環(huán)保支出7153.65萬(wàn)元,占25.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加4917萬(wàn)元,增長(zhǎng)219.84%,主要原因是年中追加2022年全區(qū)生活及餐廚垃圾收運(yùn)處置、2021年農(nóng)村生活垃圾治理專項(xiàng)補(bǔ)助資金(2021年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn))項(xiàng)目。

        5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出19753.63萬(wàn)元,占71.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加2695.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.80%,主要原因是年中追加2022年全區(qū)生活及餐廚垃圾收運(yùn)處置,江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升,長(zhǎng)城路、南門路、江州大道、體育路部分人行道路面改造項(xiàng)目,瑞安路、瑞安南路改造工程項(xiàng)目,數(shù)字中心勞務(wù)派遣人員費(fèi)用,停車所勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目。

        6)交通運(yùn)輸支出231.05萬(wàn)元,占0.83%,較年初預(yù)算數(shù)減少198.79萬(wàn)元,主要原因是年中追減艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治項(xiàng)目(2021年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn))。

        7)住房保障支出112.5萬(wàn)元,占0.40%,和年初預(yù)算數(shù)一致。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2814.05萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2428.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少103.79萬(wàn)元,減少4.10%,主要原因是追減公務(wù)員目標(biāo)考核獎(jiǎng)、未休年休假等。公用經(jīng)費(fèi)385.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少26.14萬(wàn)元,降低6.78%,主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2022年支出預(yù)算壓減工作的通知》(津財(cái)預(yù)〔202212號(hào))文件要求,壓減公用經(jīng)費(fèi)。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98.16萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入50萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致,主要原因是2022年三峽庫(kù)區(qū)次級(jí)河流清漂作業(yè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。本年支出148.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加98.16萬(wàn)元,增加196.32%,主要原因是增加年初調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)98.16萬(wàn)元。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

        本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)48.99萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少29.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.19%,主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,本年度公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)降低。較上年決算數(shù)減少51.65萬(wàn)元,減少51.32%,主要要原因是減少公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)接待人次及批次。

        (二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2021年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,同年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。

        公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)16.18萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置公務(wù)用車1臺(tái)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.18萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,主要原因是由于該公務(wù)車使用年限較長(zhǎng),對(duì)其進(jìn)行報(bào)廢,為保障日常出行購(gòu)置公務(wù)車1臺(tái)。較上年支出數(shù)減少39.64萬(wàn)元,減少71.01%,主要原因是上年度購(gòu)置3輛公務(wù)車,本年度購(gòu)置公務(wù)車1臺(tái)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.37萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少42.63萬(wàn)元,降低56.84%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少10.82萬(wàn)元,降低25.05%,主要原因是加大公務(wù)車管理,嚴(yán)格落實(shí)公車改革制度。

        公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.56萬(wàn)元,下降85.33%主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少1.19萬(wàn)元,減少73.01%主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

        (三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為16輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次52人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)84.63元,車均購(gòu)置費(fèi)16.18萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.02萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.88萬(wàn)元,比2021年度減少214.83萬(wàn)元,降低52.18%,主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2022年支出預(yù)算壓減工作的通知》(津財(cái)預(yù)〔202212號(hào))文件要求,壓減公用經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)增加減少27.12萬(wàn)元,降低12.11%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求,嚴(yán)控支出,非急需、非剛性支出可壓盡壓,大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),努力降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至20221231日,本部門共有車輛16輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車10輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額651.1萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出230.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出420.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額602.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的92.5%,其中授予小微企業(yè)合同金額344.34萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的52.9%

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體65個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)65項(xiàng),涉及資金25128.31萬(wàn)元;本部門無(wú)委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

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        2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表????

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        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以 外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。

        )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        )三公經(jīng)費(fèi): 指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu) 買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 鄒開靜023-47529909

        附件下載:

        重慶市江津區(qū)城市管理局2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開表.xlsx

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