[ 索引號(hào) ] | 115003817562153008/2024-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 14:17:51
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
參與規(guī)劃區(qū)城市照明設(shè)施前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案的審查、備案,負(fù)責(zé)建成區(qū)城市照明、公用設(shè)施設(shè)備及重要節(jié)點(diǎn)景觀燈飾的日常管理和維護(hù)工作,負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)街、園區(qū)等照明管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,為考核提供依據(jù)。
(二)單位構(gòu)成。
江津區(qū)路燈管理所所屬全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,隸屬于江津區(qū)城市管理局,編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)16人,實(shí)有在職15人,退休職工4人,內(nèi)設(shè)4科(生技科、燈飾科、維修科、巡查科)1室(辦公室)。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)2003.19萬(wàn)元,支出總計(jì)2003.19萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少598.72萬(wàn)元, 減少主要原因是江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)、城區(qū)路燈電費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、燈飾維修及路燈改造等經(jīng)費(fèi)減少598.72萬(wàn)元。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)2003.19萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款2003.19萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少598.72萬(wàn)元,主要是江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)、城區(qū)路燈電費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、燈飾維修及路燈改造等經(jīng)費(fèi)減少598.72萬(wàn)元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)2003.19萬(wàn)元,其中:教育支出1.76萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出39.71萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出17.89萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1929.73萬(wàn)元,住房保障支出14.1萬(wàn)元。支出較去年減少598.72萬(wàn)元,主要是基本支出增加14.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少613.56萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2003.19萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)2003.19萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少598.72萬(wàn)元, 減少主要原因是江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)、城區(qū)路燈電費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、燈飾維修及路燈改造等經(jīng)費(fèi)減少598.72萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2003.19萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2003.19萬(wàn)元,比2023年減少598.72萬(wàn)元萬(wàn)元。其中:基本支出336.78萬(wàn)元,比2023年增加14.84萬(wàn)元,主要原因是新調(diào)入1名在職職工故教育支出增加0.11萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加0.76萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出增加1.22萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加11.82萬(wàn)元,住房保障支出增加0.93萬(wàn)元等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1666.41萬(wàn)元,比2023年減少613.56萬(wàn)元,主要原因是江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)、城區(qū)路燈電費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、燈飾維修及路燈改造等項(xiàng)目預(yù)算減少,主要用于城區(qū)路燈電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)及燈飾維修、江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目、路燈所勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)路燈管理所2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)路燈管理所2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算16.91萬(wàn)元,比2023年減少10.29萬(wàn)元,下降37.83%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。
(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2023年一致;
2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元,比2023年增加0.20萬(wàn)元,主要原因是加強(qiáng)各省市、各區(qū)縣夜景燈飾照明交流學(xué)習(xí);
2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)16.71萬(wàn)元,比2023年減少10.49萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出;
2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2023年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額103萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)103萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1666.41萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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