[ 索引號(hào) ] | 11500381733959972Y/2021-00113 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-08-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-08-25 |
發(fā)布日期: 2021-08-25 09:30:00
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局)是區(qū)政府直屬全額撥款機(jī)關(guān)行政單位,主要職責(zé)是:擬定并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃,監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),推進(jìn)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作,負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)能源發(fā)展工作,推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室(含機(jī)關(guān)黨委辦)。下屬1個(gè)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心),與我委合署辦公,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室;1個(gè)正科級(jí)全額撥款參公事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心、區(qū)軍糧供應(yīng)站。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)7,929.64萬元,支出總計(jì)7,929.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,130.88萬元、 增長36.7%,主要原因一是當(dāng)年項(xiàng)目收入增加,主要是江津區(qū)“十四五”規(guī)劃編制和大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展規(guī)劃、全域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃編制、智慧城市“兩評(píng)一案”項(xiàng)目等;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余糧食儲(chǔ)備類項(xiàng)目較上年增加465.42萬元;三是機(jī)構(gòu)改革后增加人員14名,根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分事業(yè)單位隸屬關(guān)系的通知》文件精神,劃轉(zhuǎn)區(qū)軍糧供應(yīng)站6人到區(qū)發(fā)展改革委。根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意調(diào)整完善區(qū)公共資源交易中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》(津委編發(fā)〔2020〕45號(hào))文件精神,劃轉(zhuǎn)區(qū)公共資源交易中心8人到區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)6,761.29萬元,較上年決算數(shù)增加1,652.93萬元,增長32.4%,主要原因一是項(xiàng)目收入增加,主要是江津區(qū)“十四五”規(guī)劃編制和大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展規(guī)劃、全域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃編制、智慧城市“兩評(píng)一案”項(xiàng)目等;二是機(jī)構(gòu)改革后增加人員14名,劃轉(zhuǎn)區(qū)軍糧供應(yīng)站6人到區(qū)發(fā)展改革委及劃轉(zhuǎn)區(qū)公共資源交易中心8人到區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心。其中:財(cái)政撥款收入6,758.05萬元,占100%;其他收入3.24萬元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,168.35萬元,主要是糧食儲(chǔ)備類項(xiàng)目1155.42萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)7,494.33萬元,較上年決算數(shù)增加2,862.01萬元,增長61.8%,主要原因一是增加了項(xiàng)目支出,其中結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余糧食儲(chǔ)備類項(xiàng)目1155.42萬元以及江津區(qū)“十四五”規(guī)劃編制和大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展規(guī)劃、全域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃編制、智慧城市“兩評(píng)一案”項(xiàng)目等。二是機(jī)構(gòu)改革后增加人員14名,劃轉(zhuǎn)區(qū)軍糧供應(yīng)站6人到區(qū)發(fā)展改革委及劃轉(zhuǎn)區(qū)公共資源交易中心8人到區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心。其中:基本支出 1,888.87萬元,占25.2%;項(xiàng)目支出5,605.47萬元,占74.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余435.30萬元,較上年決算數(shù)減少731.14萬元,下降62.7%,主要原因是加快項(xiàng)目推進(jìn),充分發(fā)揮項(xiàng)目效益。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,920.64萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,126.70萬元,增長36.7%。主要原因一是項(xiàng)江津區(qū)“十四五”規(guī)劃編制和大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展規(guī)劃、全域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃編制、智慧城市“兩評(píng)一案”項(xiàng)目等;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余糧食儲(chǔ)備類項(xiàng)目較上年增加465.42萬元;三是機(jī)構(gòu)改革后增加14名人員,劃轉(zhuǎn)區(qū)軍糧供應(yīng)站6人到區(qū)發(fā)展改革委及劃轉(zhuǎn)區(qū)公共資源交易中心8人到區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,758.05萬元,較上年決算數(shù)增加1,654.21萬元,增長32.4%。主要原因是一是項(xiàng)目支出增加,主要是江津區(qū)“十四五”規(guī)劃編制和大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展規(guī)劃、全域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃編制、智慧城市“兩評(píng)一案”項(xiàng)目等;二是機(jī)構(gòu)改革后增加人員14名,劃轉(zhuǎn)區(qū)軍糧供應(yīng)站6人到區(qū)發(fā)展改革委及劃轉(zhuǎn)區(qū)公共資源交易中心8人到區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心。。較年初預(yù)算數(shù)增加591.69萬元,增長9.6%。主要原因是根據(jù)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目變化情況,年中追加了全域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃編制630萬元等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,162.60萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,490.49萬元,較上年決算數(shù)增加2,859.15萬元,增長61.7%。主要原因是增加了項(xiàng)目支出,其中結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余糧食儲(chǔ)備類項(xiàng)目1155.42萬元以及江津區(qū)“十四五”規(guī)劃編制和大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展規(guī)劃、全域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃編制、智慧城市“兩評(píng)一案”項(xiàng)目等。二是機(jī)構(gòu)改革后增加人員14名,劃轉(zhuǎn)區(qū)軍糧供應(yīng)站6人到區(qū)發(fā)展改革委及劃轉(zhuǎn)區(qū)公共資源交易中心8人到區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心。較年初預(yù)算數(shù)增加161.53萬元,增長2.2%。主要原因是年中追加了江津區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)213萬元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余430.16萬元,較上年決算數(shù)減少732.44萬元,下降63%,主要原因是加快項(xiàng)目推進(jìn),充分發(fā)揮項(xiàng)目效益。。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出4,254.60萬元,占56.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少336.30萬元,下降7.3%,主要原因是根據(jù)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目開展進(jìn)度情況,減少了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(2)教育支出5.15萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.70萬元,下降41.8%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮外出學(xué)習(xí)開支。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出225.99萬元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.38萬元,增長10.4%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,在編人員增加。
(4)衛(wèi)生健康支出93.30萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.56萬元,增長4%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,在編人員增加。
(5)住房保障支出74.78萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)減少35.65萬元,下降32.3%,主要原因是根據(jù)人員調(diào)動(dòng)變化,嚴(yán)格按照公積金繳存標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(6)糧油物資儲(chǔ)備支出2,836.67萬元,占37.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加512.25萬元,增長22%,主要原因是支出了上年結(jié)轉(zhuǎn)的糧油物資儲(chǔ)備項(xiàng)目。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,886.93萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,661.24萬元,較上年決算數(shù)增加345.25萬 元,增長26.2%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,在編人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)225.69萬元,較上年決算數(shù)減少89.10萬元,下降28.3%,主要原因是我委厲行節(jié)約,減少開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?我委2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
???? 我委2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.25萬元,下降28.1%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi);二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù);四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。 較上年支出數(shù)增加7.68萬元,增長57%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,在編人員增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我委2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。與上年持平,主要原因是我委2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.26萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.74萬元,下降28.1%,主要原因是合理安排公車出行,壓縮公務(wù)用車費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加7.25萬元,增長72.4%,主要原因是2020年工作開展較多,公務(wù)用車費(fèi)用較上年增多。
公務(wù)接待費(fèi)3.90萬元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作、接待其他區(qū)縣部門到我委學(xué)習(xí)調(diào)研等發(fā)生的公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元,下降27.8%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.44萬元,增長12.7%,主要原因是2020年工作開展較多,公務(wù)接待費(fèi)較上年增多。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待75批次410人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)95.03元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.75萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.69萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少89.10萬元,下降28.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費(fèi)開支。
本年度會(huì)議費(fèi)支出10.52萬元,較上年決算數(shù)增加0.47萬元,增長4.7%,主要原因是因工作原因,會(huì)議次數(shù)和參會(huì)人數(shù)有時(shí)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 15.43萬元,較上年決算數(shù)減少3.54萬元,下降18.7%,主要原因是因工作原因,培訓(xùn)次數(shù)、人數(shù)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額1,540.56萬元,其中:政府采購貨物支出5.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,534.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,214.05萬元,占政府采購支出總額的78.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 246.77萬元,占政府采購支出總額的16%。主要用于采購 “十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要、政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)、江津區(qū)信用體系建設(shè)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)27個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展,涉及資金6778.46萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目總體完成情況較好,有效保障相關(guān)工作順利開展。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效自評(píng)表(附件)
區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況已全部建設(shè)完成。項(xiàng)目總預(yù)算數(shù)為213萬元,其中執(zhí)行數(shù)為213萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)信息資源動(dòng)態(tài)共享與市級(jí)平臺(tái)互聯(lián)互通;二是建立體制機(jī)制,保障全區(qū)數(shù)據(jù)共享工作有效推進(jìn)與平臺(tái)長效運(yùn)行。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47521221
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收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 6,758.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 4,258.44 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、教育支出 | 5.15 | |
三、事業(yè)收入 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 225.99 | |
四、經(jīng)營收入 | 四、衛(wèi)生健康支出 | 93.30 | |
五、附屬單位上繳收入 | 五、住房保障支出 | 74.78 | |
六、其他收入 | 3.24 | 六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 2,836.67 |
本年收入合計(jì) | 6,761.29 | 本年支出合計(jì) | 7,494.34 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,168.35 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 435.30 |
總計(jì) | 7,929.64 | 總計(jì) | 7,929.64 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)?????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 6,761.29 | 6,758.05 | 3.24 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,260.81 | 4,257.57 | 3.24 | |||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 4,260.81 | 4,257.57 | 3.24 | |||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 933.71 | 930.47 | 3.24 | |||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 2,703.32 | 2,703.32 | ||||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 15.01 | 15.01 | ||||||
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 557.84 | 557.84 | ||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 50.93 | 50.93 | ||||||
205 | 教育支出 | 5.15 | 5.15 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.15 | 5.15 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.15 | 5.15 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 226.00 | 226.00 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 225.39 | 225.39 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 98.45 | 98.45 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 52.58 | 52.58 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 74.36 | 74.36 | ||||||
20808 | 撫恤 | 0.61 | 0.61 | ||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 0.61 | 0.61 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 93.30 | 93.30 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 93.30 | 93.30 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.30 | 38.30 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.43 | 23.43 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 12.49 | 12.49 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 19.08 | 19.08 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 74.78 | 74.78 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 74.78 | 74.78 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 74.78 | 74.78 | ||||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 2,101.25 | 2,101.25 | ||||||
22201 | 糧油事務(wù) | 66.50 | 66.50 | ||||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 66.50 | 66.50 | ||||||
22204 | 糧油儲(chǔ)備 | 2,034.75 | 2,034.75 | ||||||
2220403 | 儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) | 920.00 | 920.00 | ||||||
2220499 | 其他糧油儲(chǔ)備支出 | 1,114.75 | 1,114.75 | ||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)???????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 7,494.34 | 1,888.87 | 5605.47 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,258.44 | 1,490.25 | 2768.19 | |||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 4,258.44 | 1,490.25 | 2768.19 | |||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 932.41 | 932.41 | ||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 2,703.32 | 2703.32 | ||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 13.94 | 13.94 | ||||
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 557.84 | 557.84 | ||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 50.93 | 50.93 | ||||
205 | 教育支出 | 5.15 | 5.15 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.15 | 5.15 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.15 | 5.15 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 226.00 | 225.39 | 0.61 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 225.39 | 225.39 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 98.45 | 98.45 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 52.58 | 52.58 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 74.36 | 74.36 | ||||
20808 | 撫恤 | 0.61 | 0.61 | ||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 0.61 | 0.61 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 93.30 | 93.30 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 93.30 | 93.30 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.30 | 38.30 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.43 | 23.43 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 12.49 | 12.49 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 19.08 | 19.08 | ||||
221 | 住房保障支出 | 74.78 | 74.78 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 74.78 | 74.78 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 74.78 | 74.78 | ||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 2,836.67 | 2836.67 | ||||
22201 | 糧油事務(wù) | 1,221.92 | 1221.92 | ||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 1,221.92 | 1221.92 | ||||
22204 | 糧油儲(chǔ)備 | 1,614.75 | 1614.75 | ||||
2220403 | 儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) | 500.00 | 500 | ||||
2220499 | 其他糧油儲(chǔ)備支出 | 1,114.75 | 1114.75 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 6,758.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 4,254.60 | 4,254.60 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、教育支出 | 5.15 | 5.15 | |||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 225.99 | 225.99 | |||
四、衛(wèi)生健康支出 | 93.30 | 93.30 | ||||
五、住房保障支出 | 74.78 | 74.78 | ||||
六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 2,836.67 | 2,836.67 | ||||
本年收入合計(jì) | 6,758.05 | 本年支出合計(jì) | 7,490.49 | 7,490.49 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,162.60 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 430.16 | 430.16 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1,162.60 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 7,920.64 | 總計(jì) | 7,920.64 | 7,920.64 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合??計(jì) | 1162.6 | 6758.05 | 7,490.49 | 1,886.93 | 5,603.56 | 430.16 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.18 | 4257.57 | 4,254.59 | 1,488.31 | 2,766.28 | 10.16 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 7.18 | 4257.57 | 4,254.59 | 1,488.31 | 2,766.28 | 10.16 |
2010401 | 行政運(yùn)行 | 930.47 | 930.47 | 930.47 | |||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 2703.32 | 2,703.32 | 2,703.32 | |||
2010408 | 物價(jià)管理 | 7.18 | 15.01 | 12.03 | 12.03 | 10.16 | |
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 557.84 | 557.84 | 557.84 | |||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | |||
205 | 教育支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 226 | 226.00 | 225.39 | 0.61 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 225.39 | 225.39 | 225.39 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | |||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | |||
20808 | 撫恤 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 93.3 | 93.30 | 93.30 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 93.3 | 93.30 | 93.30 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.3 | 38.30 | 38.30 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | |||
221 | 住房保障支出 | 74.78 | 74.78 | 74.78 | |||
22102 | 住房改革支出 | 74.78 | 74.78 | 74.78 | |||
2210201 | 住房公積金 | 74.78 | 74.78 | 74.78 | |||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1155.42 | 2101.25 | 2,836.67 | 2,836.67 | 420.00 | |
22201 | 糧油事務(wù) | 1155.42 | 66.5 | 1,221.92 | 1,221.92 | ||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 1155.42 | 66.5 | 1,221.92 | 1,221.92 | ||
22204 | 糧油儲(chǔ)備 | 2034.75 | 1,614.75 | 1,614.75 | 420.00 | ||
2220403 | 儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) | 920 | 500.00 | 500.00 | 420.00 | ||
2220499 | 其他糧油儲(chǔ)備支出 | 1114.75 | 1,114.75 | 1,114.75 | |||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)???????????????????????????單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 1886.93? | 1661.24? | 225.69? | |
301 | 工資福利支出 | 1535.98? | 1535.98? | |
30101 | 基本工資 | 332.28? | 332.28? | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 158.86? | 158.86? | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 173.49? | 173.49? | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.77? | 2.77? | |
30107 | 績效工資 | 273.36? | 273.36? | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 98.54? | 98.54? | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 52.58? | 52.58? | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 58.31? | 58.31? | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 22.97? | 22.97? | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.24? | 11.24? | |
30113 | 住房公積金 | 184.71? | 184.71? | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 8.60? | 8.60? | |
30199 | 其他工資福利支出 | 158.27? | 158.27? | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 125.26? | 125.26? | |
30304 | 撫恤金 | 37.37? | 37.37? | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 19.59? | 19.59? | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.29? | 1.29? | |
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 67.01? | 67.01? | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 224.04? | 224.05? | |
30201 | 辦公費(fèi) | 5.03? | 5.02? | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.21? | 0.21? | |
30205 | 水費(fèi) | 0.03? | 0.03? | |
30206 | 電費(fèi) | 0.18? | 0.18? | |
30207 | 郵電費(fèi) | 10.59? | 10.59? | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.48? | 0.48? | |
30211 | 差旅費(fèi) | 40.82? | 40.82? | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.20? | 1.20? | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 5.86? | 5.86? | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.82? | 5.82? | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.36? | 0.36? | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.74? | 1.74? | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.27? | 8.27? | |
30229 | 福利費(fèi) | 18.34? | 18.34? | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17.26? | 17.26? | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 41.77? | 41.77? | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 66.10? | 66.10? | |
310 | 資本性支出 | 1.64? | 1.64? | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.64? | 1.64? | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
備注:本表 | |||||||
本單位無政 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)????目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注:本表反映 | ||||||
本單位無國有資本 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||
項(xiàng)??目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 225.69 |
(一)支出合計(jì) | 29.40 | 21.15 | (一)行政單位 | 225.69 |
1.因公出國(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 24.00 | 17.25 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 3 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 24.00 | 17.25 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 5.40 | 3.90 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 5.40 | 3.90 | 3.機(jī)要通信用車 | 3 |
其中:外事接待費(fèi) | 4.應(yīng)急保障用車 | |||
(2)國(境)外接待費(fèi) | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | ||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 3 | (三)單價(jià)100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套) | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 75 | 六、政府采購支出信息 | — |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | (一)政府采購支出合計(jì) | 1,540.56 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 410 | 1.政府采購貨物支出 | 5.81 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采購工程支出 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 3.政府采購服務(wù)支出 | 1,534.75 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 1,214.05 | |
二、會(huì)議費(fèi) | 10.52 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 246.77 | |
三、培訓(xùn)費(fèi) | 15.43 | |||
備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 |
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