[ 索引號(hào) ] | 11500381733959972Y/2023-00332 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-25 |
發(fā)布日期: 2023-08-25 09:49:52
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????一、部門(mén)基本情況
?(一)職能職責(zé)
貫徹國(guó)家軍糧供應(yīng)政策,負(fù)責(zé)全區(qū)駐軍部隊(duì)的軍糧管理、供應(yīng)及前運(yùn)糧加工、發(fā)運(yùn)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)糧油應(yīng)急保供工作。
?(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
正科級(jí)參公事業(yè)單位,無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
本單位是江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)下屬參公事業(yè)單位,2021年度未進(jìn)行單獨(dú)決算,所以上年決算數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)。
?(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)140.11萬(wàn)元,支出總計(jì)140.11萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加140.11萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)140.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加140.11萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入140.11萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)140.11萬(wàn)元,較上年決算增加140.11萬(wàn)元。其中:基本支出140.11萬(wàn)元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。
?(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)140.11萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加140.11萬(wàn)元。
?(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加140.11萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少21.40萬(wàn)元,下降13.2%。主要原因是年中區(qū)財(cái)政局壓減了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加140.11萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少21.40萬(wàn)元,下降13.2%。主要原因是年中區(qū)財(cái)政局壓減了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。
??4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
?(1)一般公共服務(wù)支出104.34萬(wàn)元,占74.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少19.94萬(wàn)元,下降16%,主要原因是年中區(qū)財(cái)政局壓減了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?(2)教育支出0.35萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.44,下降55.7%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控職工學(xué)習(xí)費(fèi)用。
?(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出21.11萬(wàn)元,占15.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元,下降4.6%,主要原因是人員變動(dòng)。
?(4)衛(wèi)生健康支出8.03萬(wàn)元,占5.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
?(5)住房保障支出6.28萬(wàn)元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
?(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出140.11萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)125.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加125.54萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)14.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.57萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
?(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
?(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位是江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)下屬參公事業(yè)單位,2021年度未進(jìn)行單獨(dú)決算,所以上年決算數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)。
?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
?(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
??(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
????四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
本單位是江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)下屬參公事業(yè)單位,2021年度未進(jìn)行單獨(dú)決算,所以上年決算數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)。
?(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.57萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.57萬(wàn)元。
??(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
?(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
????五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
??(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
?本單位無(wú)此事項(xiàng)
??(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
?1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
?本單位無(wú)此事項(xiàng)
?2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
?本單位無(wú)此事項(xiàng)
?3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
?本單位無(wú)此事項(xiàng)
??(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
?本單位無(wú)此事項(xiàng)
?????六、專業(yè)名詞解釋
??(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
??(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
??劉渝萍?? 023-47521221
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附件2 | |||
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站???????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 140.11 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 104.34 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、教育支出 | 0.35 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.11 | |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、衛(wèi)生健康支出 | 8.03 | |
五、事業(yè)收入 | 五、住房保障支出 | 6.28 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 140.11 | 本年支出合計(jì) | 140.11 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
總計(jì) | 140.11 | 總計(jì) | 140.11 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 140.11 | 140.11 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 104.34 | 104.34 | ||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 104.34 | 104.34 | ||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 104.34 | 104.34 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.35 | 0.35 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.35 | 0.35 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.11 | 21.11 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 21.11 | 21.11 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 8.37 | 8.37 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.19 | 4.19 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.55 | 8.55 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8.03 | 8.03 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.03 | 8.03 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.24 | 5.24 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.78 | 1.78 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.01 | 1.01 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 6.28 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 6.28 | 6.28 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 140.11 | 140.11 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 104.34 | 104.34 | ||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 104.34 | 104.34 | ||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 104.34 | 104.34 | ||||
205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.35 | 0.35 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.35 | 0.35 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.11 | 21.11 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 21.11 | 21.11 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 8.37 | 8.37 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.19 | 4.19 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.55 | 8.55 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8.03 | 8.03 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.03 | 8.03 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.24 | 5.24 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.78 | 1.78 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.01 | 1.01 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.28 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 6.28 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 6.28 | 6.28 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站??????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | ||||||
收?????入 | 支?????出 | |||||
項(xiàng)????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 140.11 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 104.34 | 104.34 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、教育支出 | 0.35 | 0.35 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.11 | 21.11 | |||
四、衛(wèi)生健康支出 | 8.03 | 8.03 | ||||
五、住房保障支出 | 6.28 | 6.28 | ||||
本年收入合計(jì) | 140.11 | |||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 本年支出合計(jì) | 140.11 | 140.11 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 140.11 | 總計(jì) | 140.11 | 140.11 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)05表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合??計(jì) | 140.11 | 140.11 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 104.34 | 104.34 | |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 104.34 | 104.34 | |
2010401 | 行政運(yùn)行 | 104.34 | 104.34 | |
205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.35 | 0.35 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.35 | 0.35 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.11 | 21.11 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 21.11 | 21.11 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 8.37 | 8.37 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.19 | 4.19 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.55 | 8.55 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8.03 | 8.03 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.03 | 8.03 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.24 | 5.24 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.78 | 1.78 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.01 | 1.01 | |
221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.28 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 6.28 | |
2210201 | 住房公積金 | 6.28 | 6.28 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開(kāi)06表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站?????????????單位:萬(wàn)元 | |||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 116.4 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 14.57 |
30101 | 基本工資 | 27.5 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.1 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 17.04 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.07 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 31.31 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.38 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 8.37 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.24 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 4.19 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.53 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.45 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.42 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 1.78 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.95 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 9.22 | 30229 | 福利費(fèi) | 1.57 |
30113 | 住房公積金 | 9.94 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.97 |
30199 | 其他工資福利支出 | 2.6 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.34 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 9.14 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 8.13 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.01 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 125.54 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 14.57 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站?????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表為空。 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站?????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)??目 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 14.57 |
(一)支出合計(jì) | 0.15 | (一)行政單位 | |||
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 14.57 | |||
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 五、資產(chǎn)信息 | ||||
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | (一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) | — | |||
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) | ||||
3.公務(wù)接待費(fèi) | 0.15 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) | |||
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 3.機(jī)要通信用車(chē) | ||||
其中:外事接待費(fèi) | 4.應(yīng)急保障用車(chē) | ||||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) | ||||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | — | 7.離退休干部用車(chē) | ||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | — | 8.其他用車(chē) | ||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | — | — | (二)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上設(shè)備(臺(tái),套) | ||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | — | 六、政府采購(gòu)支出信息 | ||
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | ||
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | ||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | — | 2.政府采購(gòu)工程支出 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | ||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì)議費(fèi) | |||||
三、培訓(xùn)費(fèi) | 1.53 | ||||
備注:本表反應(yīng)部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |
文件下載:
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.doc
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2022年度部門(mén)決算附表.xlsx
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