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        重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開(kāi)

        [ 索引號(hào) ] 11500381733959972Y/2023-00332 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他公文
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)發(fā)展改革委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-24 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-25

        重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2023-08-25 09:49:52


        ?

        ????一、部門(mén)基本情況

        ?(一)職能職責(zé)

        貫徹國(guó)家軍糧供應(yīng)政策,負(fù)責(zé)全區(qū)駐軍部隊(duì)的軍糧管理、供應(yīng)及前運(yùn)糧加工、發(fā)運(yùn)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)糧油應(yīng)急保供工作。

        ?(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        正科級(jí)參公事業(yè)單位,無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

        ????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        本單位是江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)下屬參公事業(yè)單位,2021年度未進(jìn)行單獨(dú)決算,所以上年決算數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)。

        ?(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況。2022年度收入總計(jì)140.11萬(wàn)元,支出總計(jì)140.11萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加140.11萬(wàn)元。

        2.收入情況。2022年度收入合計(jì)140.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加140.11萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入140.11萬(wàn)元,占100%。

        3.支出情況。2022年度支出合計(jì)140.11萬(wàn)元,較上年決算增加140.11萬(wàn)元。其中:基本支出140.11萬(wàn)元,占100%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。

        ?(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)140.11萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加140.11萬(wàn)元。

        ?(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加140.11萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少21.40萬(wàn)元,下降13.2%。主要原因是年中區(qū)財(cái)政局壓減了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加140.11萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少21.40萬(wàn)元,下降13.2%。主要原因是年中區(qū)財(cái)政局壓減了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。

        ??4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        ?1)一般公共服務(wù)支出104.34萬(wàn)元,占74.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少19.94萬(wàn)元,下降16%,主要原因是年中區(qū)財(cái)政局壓減了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

        ?2)教育支出0.35萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.44,下降55.7%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控職工學(xué)習(xí)費(fèi)用。

        ?3)社會(huì)保障與就業(yè)支出21.11萬(wàn)元,占15.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元,下降4.6%,主要原因是人員變動(dòng)。

        ?4)衛(wèi)生健康支出8.03萬(wàn)元,占5.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        ?5)住房保障支出6.28萬(wàn)元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        ?(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出140.11萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)125.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加125.54萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)14.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.57萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        ?(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

        本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        ?(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

        本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        ????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        單位是江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)下屬參公事業(yè)單位,2021年度未進(jìn)行單獨(dú)決算,所以上年決算數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)。

        ?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

        ?(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年支出數(shù)持平。

        公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年支出數(shù)持平。

        公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。

        公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

        ??(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

        ????四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        本單位是江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)下屬參公事業(yè)單位,2021年度未進(jìn)行單獨(dú)決算,所以上年決算數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)。

        ?(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.57萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.57萬(wàn)元。

        ??(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

        ?(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        ????五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        ??(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        ?本單位無(wú)此事項(xiàng)

        ??(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        ?1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

        ?本單位無(wú)此事項(xiàng)

        ?2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

        ?本單位無(wú)此事項(xiàng)

        ?3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

        ?本單位無(wú)此事項(xiàng)

        ??(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        ?本單位無(wú)此事項(xiàng)

        ?????六、專業(yè)名詞解釋

        ??(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        ??(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        ??(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        ??(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        ??(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        ??(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        ??(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        ??(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        ??(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        ??(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        ??(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        ????七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        ??本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

        ??劉渝萍?? 023-47521221

        ?

        ?

        附件2
        收入支出決算總表
        公開(kāi)01表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站???????????????????????單位:萬(wàn)元
        收入 支出
        項(xiàng)目 決算數(shù) 項(xiàng)目 決算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 140.11 一、一般公共服務(wù)支出 104.34
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
        二、教育支出 0.35
        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
        三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.11
        四、上級(jí)補(bǔ)助收入
        四、衛(wèi)生健康支出 8.03
        五、事業(yè)收入
        五、住房保障支出 6.28
        六、經(jīng)營(yíng)收入


        七、附屬單位上繳收入


        八、其他收入


        本年收入合計(jì) 140.11 本年支出合計(jì) 140.11
        使用非財(cái)政撥款結(jié)余
        結(jié)余分配
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        總計(jì) 140.11 總計(jì) 140.11
        備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。


        收入決算表
        公開(kāi)02表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)
        小計(jì) 其中:教育收費(fèi)
        合計(jì) 140.11 140.11





        201 一般公共服務(wù)支出 104.34 104.34





        20104 發(fā)展與改革事務(wù) 104.34 104.34





        2010401 行政運(yùn)行 104.34 104.34





        205 教育支出 0.35 0.35





        20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 0.35 0.35





        2050803 培訓(xùn)支出 0.35 0.35





        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.11 21.11





        20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 21.11 21.11





        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 8.37 8.37





        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 4.19 4.19





        2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 8.55 8.55





        210 衛(wèi)生健康支出 8.03 8.03





        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 8.03 8.03





        2101101 行政單位醫(yī)療 5.24 5.24





        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 1.78 1.78





        2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.01 1.01





        221 住房保障支出 6.28 6.28





        22102 住房改革支出 6.28 6.28





        2210201 住房公積金 6.28 6.28





        備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


        支出決算表
        公開(kāi)03表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)
        合計(jì) 140.11 140.11



        201 一般公共服務(wù)支出 104.34 104.34



        20104 發(fā)展與改革事務(wù) 104.34 104.34



        2010401 行政運(yùn)行 104.34 104.34



        205 教育支出 0.35 0.35



        20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 0.35 0.35



        2050803 培訓(xùn)支出 0.35 0.35



        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.11 21.11



        20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 21.11 21.11



        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 8.37 8.37



        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 4.19 4.19



        2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 8.55 8.55



        210 衛(wèi)生健康支出 8.03 8.03



        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 8.03 8.03



        2101101 行政單位醫(yī)療 5.24 5.24



        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 1.78 1.78



        2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.01 1.01



        221 住房保障支出 6.28 6.28



        22102 住房改革支出 6.28 6.28



        2210201 住房公積金 6.28 6.28



        備注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。


        財(cái)政撥款收入支出決算總表
        公開(kāi)04表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站??????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
        收?????入 支?????出
        項(xiàng)????目 決算數(shù) 功能分類科目 決算數(shù)
        小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 140.11 一、一般公共服務(wù)支出 104.34 104.34

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        二、教育支出 0.35 0.35

        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
        三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.11 21.11



        四、衛(wèi)生健康支出 8.03 8.03



        五、住房保障支出 6.28 6.28

        本年收入合計(jì) 140.11




        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
        本年支出合計(jì) 140.11 140.11

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款





        總計(jì) 140.11 總計(jì) 140.11 140.11

        備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        公開(kāi)05表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
        功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) 決算數(shù)
        合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        合??計(jì) 140.11 140.11
        201 一般公共服務(wù)支出 104.34 104.34
        20104 發(fā)展與改革事務(wù) 104.34 104.34
        2010401 行政運(yùn)行 104.34 104.34
        205 教育支出 0.35 0.35
        20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 0.35 0.35
        2050803 培訓(xùn)支出 0.35 0.35
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.11 21.11
        20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 21.11 21.11
        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 8.37 8.37
        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 4.19 4.19
        2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 8.55 8.55
        210 衛(wèi)生健康支出 8.03 8.03
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 8.03 8.03
        2101101 行政單位醫(yī)療 5.24 5.24
        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 1.78 1.78
        2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.01 1.01
        221 住房保障支出 6.28 6.28
        22102 住房改革支出 6.28 6.28
        2210201 住房公積金 6.28 6.28
        備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
        公開(kāi)06表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站?????????????單位:萬(wàn)元
        人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) 金額 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) 金額
        301 工資福利支出 116.4 302 商品和服務(wù)支出 14.57
        30101 基本工資 27.5 30201 辦公費(fèi) 0.1
        30102 津貼補(bǔ)貼 17.04 30202 印刷費(fèi) 0.07
        30103 獎(jiǎng)金 31.31 30207 郵電費(fèi) 1.38
        30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 8.37 30209 物業(yè)管理費(fèi) 0.24
        30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 4.19 30216 培訓(xùn)費(fèi) 1.53
        30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 4.45 30226 勞務(wù)費(fèi) 0.42
        30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 1.78 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.95
        30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 9.22 30229 福利費(fèi) 1.57
        30113 住房公積金 9.94 30239 其他交通費(fèi)用 3.97
        30199 其他工資福利支出 2.6 30299 其他商品和服務(wù)支出 1.34
        303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 9.14


        30305 生活補(bǔ)助 8.13


        30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 1.01


        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 125.54 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 14.57
        備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        公開(kāi)07表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站?????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
        功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        合計(jì)





































































        備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
        本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        公開(kāi)08表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出
        功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        合計(jì)







        備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
        本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表為空。
        機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
        公開(kāi)09表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站?????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)??目 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項(xiàng)??目 決算數(shù)
        一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 14.57
        (一)支出合計(jì) 0.15

        (一)行政單位
        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)


        (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 14.57
        2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


        五、資產(chǎn)信息
        (1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)


        (一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛)
        (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


        1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)
        3.公務(wù)接待費(fèi) 0.15

        2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)
        (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)


        3.機(jī)要通信用車(chē)
        其中:外事接待費(fèi)


        4.應(yīng)急保障用車(chē)
        (2)國(guó)(境)外接待費(fèi)


        5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)
        (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 6.特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)
        1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
        7.離退休干部用車(chē)
        2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)
        8.其他用車(chē)
        3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)
        (二)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上設(shè)備(臺(tái),套)
        4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)
        六、政府采購(gòu)支出信息
        5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))
        (一)政府采購(gòu)支出合計(jì)
        其中:外事接待批次(個(gè))
        1.政府采購(gòu)貨物支出
        6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
        2.政府采購(gòu)工程支出
        其中:外事接待人次(人)
        3.政府采購(gòu)服務(wù)支出
        7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))
        (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額
        8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)
        其中:授予小微企業(yè)合同金額
        二、會(huì)議費(fèi)




        三、培訓(xùn)費(fèi)

        1.53

        備注:本表反應(yīng)部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。


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