[ 索引號 ] | 11500381733959972Y/2023-00151 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
發(fā)布日期: 2023-02-28 10:27:31
一、單位基本情況
(一)職能職責。
?研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關政策的研究與咨詢;研究國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展動態(tài),圍繞全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題進行調(diào)研,為研究、分析和制訂重大決策提供政策建議和咨詢意見。
(二)單位構(gòu)成。
內(nèi)設11個職能科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)811.23萬元,其中:一般公共預算撥款收入811.23萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加56.44萬元,主要是事業(yè)運行、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金經(jīng)費撥款等增加56.44萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)811.23萬元,其中:一般公共服務支出660.41萬元,教育支出4.4萬元,社會保障和就業(yè)支出70.33萬元,衛(wèi)生健康支出40.99萬元,住房保障支出35.1萬元。支出較去年增加56.44萬元,主要是基本支出增加56.44萬元。
?三、單位預算情況說明
?2023年一般公共預算財政撥款收入811.23萬元,一般公共預算財政撥款支出811.23萬元,比2022年增加56.44萬元。其中:基本支出811.23萬元,比2022年增加56.44萬元,主要原因是事業(yè)運行、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金經(jīng)費撥款等增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2022年持平。
?我單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
?四、“三公”經(jīng)費情況說明
?2023年“三公”經(jīng)費預算10.1萬元,比2022年減少11.9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務接待費0.1萬元,比2022年增加0.1萬元,主要原因是根據(jù)2023年工作計劃,預算公務接待費;公務用車運行維護費10萬元,比2022年減少12萬元,主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約精神,嚴格控制車輛運行維護費用;公務用車購置費0萬元,與2022年持平。
?五、其他重要事項的情況說明
?1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?2、政府采購情況。我單位2023年無政府采購預算撥款安排的支出。
?3、績效目標設置情況。我單位2023年無項目預算撥款安排的支出。
?4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,我單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
?六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:劉渝萍? 聯(lián)系方式:023-47521221
表1 | ||||||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、本年收入 | 811.23 | 一、本年支出 | 811.23 | 811.23 | ||
一般公共預算撥款 | 811.23 | 一般公共服務支出 | 660.41 | 660.41 | ||
政府性基金預算撥款 | 教育支出 | 4.40 | 4.40 | |||
國有資本經(jīng)營預算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 70.33 | 70.33 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 衛(wèi)生健康支出 | 40.99 | 40.99 | |||
一般公共預算撥款 | 住房保障支出 | 35.10 | 35.10 | |||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營預算撥款 | ||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總數(shù) | 811.23 | 支出總數(shù) | 811.23 | 811.23 | ||
注:1.本年收入+上年結(jié)轉(zhuǎn)=本年支出,本年收入=本級財力+上級專款, | ||||||
2.2022年的上級專款結(jié)轉(zhuǎn)為“本年收入”,相應安排2023年預算支出。????????? |
表2 | |||||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2022年預算數(shù) | 2023年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 754.79 | 811.23 | 811.23 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 626.11 | 660.41 | 660.41 | |
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 626.11 | 660.41 | 660.41 | |
2010450 | 事業(yè)運行 | 626.11 | 660.41 | 660.41 | |
205 | 教育支出 | 3.75 | 4.40 | 4.40 | |
20508 | 進修及培訓 | 3.75 | 4.40 | 4.40 | |
2050803 | 培訓支出 | 3.75 | 4.40 | 4.40 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 59.94 | 70.33 | 70.33 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 59.94 | 70.33 | 70.33 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.96 | 46.89 | 46.89 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 19.98 | 23.44 | 23.44 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 35.08 | 40.99 | 40.99 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.08 | 40.99 | 40.99 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.98 | 29.30 | 29.30 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 10.10 | 11.69 | 11.69 | |
221 | 住房保障支出 | 29.91 | 35.10 | 35.10 | |
22102 | 住房改革支出 | 29.91 | 35.10 | 35.10 | |
2210201 | 住房公積金 | 29.91 | 35.10 | 35.10 | |
備注:本表反映2023年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
表3 | ||||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2023年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計?? | 811.23 | 670.53 | 140.70 | |
301 | 工資福利支出 | 670.53 | 670.53 | |
30101 | 基本工資 | 153.83 | 153.83 | |
30102 | 津貼補貼 | 6.36 | 6.36 | |
30107 | 績效工資 | 360.10 | 360.10 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 46.89 | 46.89 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 23.44 | 23.44 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 24.91 | 24.91 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 8.21 | 8.21 | |
30113 | 住房公積金 | 35.10 | 35.10 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 11.69 | 11.69 | |
302 | 商品和服務支出 | 140.70 | 140.70 | |
30201 | 辦公費 | 11.00 | 11.00 | |
30202 | 印刷費 | 7.00 | 7.00 | |
30207 | 郵電費 | 6.00 | 6.00 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅費 | 8.00 | 8.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 7.00 | 7.00 | |
30215 | 會議費 | 4.00 | 4.00 | |
30216 | 培訓費 | 12.40 | 12.40 | |
30217 | 公務接待費 | 0.10 | 0.10 | |
30226 | 勞務費 | 4.00 | 4.00 | |
30227 | 委托業(yè)務費 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 3.52 | 3.52 | |
30229 | 福利費 | 8.78 | 8.78 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 10.00 | 10.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 16.50 | 16.50 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 35.40 | 35.40 |
表4 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2022年預算數(shù) | 2023年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
22.00 | 22.00 | 22.00 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 0.10 |
表5 | ||||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | ||||
表6 | |||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一般公共預算撥款收入 | 811.23 | 一般公共服務支出 | 660.41 |
政府性基金預算撥款收入 | 教育支出 | 4.40 | |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 70.33 | |
財政專戶管理資金收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 40.99 | |
事業(yè)收入預算 | 住房保障支出 | 35.10 | |
上級補助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | |||
其他收入預算 | |||
本年收入合計 | 811.23 | 本年支出合計 | 811.23 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 811.23 | 支出總計 | 811.23 |
表7 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | 其他收入預算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 811.23 | 811.23 | ||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 660.41 | 660.41 | |||||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 660.41 | 660.41 | |||||||||
2010450 | 事業(yè)運行 | 660.41 | 660.41 | |||||||||
205 | 教育支出 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
20508 | 進修及培訓 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
2050803 | 培訓支出 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 70.33 | 70.33 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 70.33 | 70.33 | |||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 46.89 | 46.89 | |||||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 23.44 | 23.44 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 40.99 | 40.99 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.99 | 40.99 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.3 | 29.3 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 11.69 | 11.69 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.10? | 35.10? | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.10? | 35.10? | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 35.10? | 35.10? |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 |
合計 | 811.23 | 811.23 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 660.41 | 660.41 | ||||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 660.41 | 660.41 | ||||
2010450 | 事業(yè)運行 | 660.41 | 660.41 | ||||
205 | 教育支出 | 4.40 | 4.40 | ||||
20508 | 進修及培訓 | 4.40 | 4.40 | ||||
2050803 | 培訓支出 | 4.40 | 4.40 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 70.33 | 70.33 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 70.33 | 70.33 | ||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 46.89 | 46.89 | ||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 23.44 | 23.44 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 40.99 | 40.99 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.99 | 40.99 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.30 | 29.30 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 11.69 | 11.69 | ||||
221 | 住房保障支出 | 35.10 | 35.10 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 35.10 | 35.10 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 35.10 | 35.10 |
表9 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心2023年政府采購預算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
合計 | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務類 | ||||||||||||
(備注:本單位無該項收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
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