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        重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

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        [ 索引號(hào) ] 11500381MB198542XE/2024-00009 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)國(guó)資委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

        重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(本級(jí)) 2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2024-08-22 18:21:28

        重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(本級(jí))

        2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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        一、單位基本情況

        職能職責(zé)

        1.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照有關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責(zé),依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

        2.貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策,擬訂區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實(shí)施。

        3.根據(jù)我區(qū)改革總體部署,指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革和重組;指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度;指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu);研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)和國(guó)有企業(yè)發(fā)展的政策建議,指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        4.按照有關(guān)規(guī)定根據(jù)干部管理權(quán)限對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免,并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲;建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制;負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)工資總額管理工作,完善企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度。

        5.參與擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法,提出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,組織和監(jiān)督國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的執(zhí)行工作;負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督區(qū)屬國(guó)有企業(yè)按規(guī)定上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益。

        6.負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置、資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案等工作。

        7.承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任,負(fù)責(zé)制定國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)考核體系,監(jiān)管?chē)?guó)有資產(chǎn)保值增值情況。

        8.負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)收支預(yù)決算工作;指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)建立財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督和組織區(qū)屬國(guó)有企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。

        9.負(fù)責(zé)審核區(qū)屬國(guó)有企業(yè)年度投資計(jì)劃,牽頭組織企業(yè)重大投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。

        10牽頭組織年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告,牽頭制訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)制度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

        11按區(qū)委有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和安全信訪穩(wěn)定等工作;負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委所管理黨組織的黨建考核工作;參與區(qū)屬國(guó)有企業(yè)違規(guī)處理工作

        12.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

        13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成

        重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)國(guó)資委),作為區(qū)政府工作部門(mén),為正處級(jí),下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),分別為辦公室、資產(chǎn)管理科和企業(yè)監(jiān)督科本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

        二、部門(mén)決算情況

        (一)部門(mén)收支總體情況

        1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)72710.58萬(wàn)元,支出總計(jì)72710.58萬(wàn)元。收支較上年減少14979.48萬(wàn)元,降低17.08%,主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政收入較上年增加5357.99萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少42332.47萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年增加21995萬(wàn)元。

        2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)50715.58萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38315.58萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12400萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年減少36974.48萬(wàn)元,降低42.16%,主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政收入較上年增加5357.99萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少42332.47萬(wàn)元。

        3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)72710.58萬(wàn)元,其中:基本支出257.29萬(wàn)元,占比0.35%;項(xiàng)目支出72453.29萬(wàn)元,占比99.65%。本年支出較上年減少14979.48萬(wàn)元,降低17.08%主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年增加121.52萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少10205萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加2914.1萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出較上年減少1700萬(wàn)元、其他支出較上年減少6120萬(wàn)元。

        4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21995萬(wàn)元,無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        (二)財(cái)政撥款收支總體情況

        2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)72710.58萬(wàn)元,支出總計(jì)72710.58萬(wàn)元。收支較上年減少14979.48萬(wàn)元,降低17.08%,主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政收入較上年增加5357.99萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少42332.47萬(wàn)元、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年增加21995萬(wàn)元

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

        1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38315.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5357.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.26%主要原因為社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)增加121.52萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)增加4012.47萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加2914.1萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出較上年決算數(shù)減少1700萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加34976.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)1047.41%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)增加35000萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預(yù)算數(shù)增加2878.52萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出較年初預(yù)算數(shù)減少2900萬(wàn)元。

        2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60310.58萬(wàn)元,其中21995萬(wàn)元為年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金,較上年決算數(shù)增加27352.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.99%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)增加121.52萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)增加26007.47萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加2914.1萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出較上年決算數(shù)減少1700萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加56971.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)1706.08%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)增加56995萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預(yù)算數(shù)增加2878.52萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出較年初預(yù)算數(shù)減少2900萬(wàn)元。

        3.?比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出1.23萬(wàn)元,占比0%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

        (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出148.32萬(wàn)元,占比0.25%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬(wàn)元,降低0.97%,主要原因是預(yù)算較為精準(zhǔn)。

        3)衛(wèi)生健康支出11.63萬(wàn)元,占比0.02%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.83%,主要原因是預(yù)算較精準(zhǔn)。

        4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出56995萬(wàn)元,占比94.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加56995萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是財(cái)政根據(jù)以收定支原則相應(yīng)調(diào)整了支出,主要用于增加區(qū)屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金。

        5)資源勘探工業(yè)信息等支出3138.23萬(wàn)元,占比5.2%。較年初預(yù)算數(shù)增加2878.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)1108.36%,主要原因是增加區(qū)屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金2900萬(wàn)元。

        6)住房保障支出16.17萬(wàn)元,占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬(wàn)元,減少6.37%,主要原因是預(yù)算較精準(zhǔn)。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出257.29萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)214.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.82%,主要原因是工資福利支出較上年決算數(shù)增加38.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年決算數(shù)增加1.48萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)42.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.91%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.82萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.91萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.22萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.68萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.23萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.73萬(wàn)元、福利費(fèi)2.46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.95萬(wàn)元。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

        2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12400萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42322.47萬(wàn)元,降低77.34%,主要原因是財(cái)政根據(jù)以收定支的原則相應(yīng)減少了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出12400萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42322.47萬(wàn)元,降低77.34%,主要原因是財(cái)政根據(jù)以收定支的原則相應(yīng)減少了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

        本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

        (一三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.13萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬(wàn)元,下降87%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)苦日子緊日子思想,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.08萬(wàn)元,減少38%,主要原因是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)減少0.08萬(wàn)元。

        (二三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

        公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

        公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

        公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元,主要用于接待四川省國(guó)資委、瀘州市國(guó)資委、重慶市國(guó)資委和永川區(qū)國(guó)資中心來(lái)津參加“2023川渝國(guó)企江津行”活動(dòng)碰頭會(huì)用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少0.08萬(wàn)元,降低38%,主要原因是公務(wù)接待批次和人次較上年減少一半

        (三三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次11人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)100元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

        2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.56萬(wàn)元,較上年增加14.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.91%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)較上年增加4.93萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年增加4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)較上年增加2.16萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬(wàn)元,降低2.45%。機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等

        本年度會(huì)議費(fèi)支出1萬(wàn)元,較上年增加0.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)163.16%,主要原因是用于支“學(xué)習(xí)新思想 奮進(jìn)新征程 建設(shè)新重慶”微宣講活動(dòng)場(chǎng)地租賃費(fèi)用

        本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.23萬(wàn)元,較上年增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.02%

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備不含車(chē)輛0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),涉及資金72569.78萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        ?

        2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

        項(xiàng)目

        名稱(chēng)

        向重慶津鼎城市建設(shè)發(fā)展有限公司實(shí)繳注冊(cè)資本金

        自評(píng)

        總分

        (分)

        100

        項(xiàng)目主管

        部門(mén)

        重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

        財(cái)政歸口科室

        產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

        項(xiàng)目

        聯(lián)系人

        熊麟

        聯(lián)系電話

        81220540

        項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        0

        10000

        10000

        100

        10

        10

        其中:

        財(cái)政撥款

        0

        10000

        10000

        100



        當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

        年初績(jī)效目標(biāo)

        全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


        向津鼎公司注資

        已于202312月完成了向津鼎公司注資工作,增加津鼎公司注冊(cè)資本金1億元。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱(chēng)

        計(jì)量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        說(shuō)明

        注資時(shí)間

        定性

        12

        全部完成

        0

        100

        30

        30


        注資金額

        億元

        1

        1

        0

        100

        30

        30


        增加注冊(cè)資本金

        億元

        1

        1

        0

        100

        30

        30


        2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        通過(guò)對(duì)12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng),基本完成了年度績(jī)效目標(biāo),12個(gè)項(xiàng)目自評(píng)平均得分95.83分。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        )工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        )對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:蘇紅燕????聯(lián)系電話:023-81220892


        附件下載:

        2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(區(qū)國(guó)資委本級(jí)).xlsx

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