[ 索引號 ] | 11500381MB198542XE/2024-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)國資委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 17:28:22
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.宣傳貫徹落實有關(guān)國資國企監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。
2.協(xié)調(diào)和指導區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組,促進區(qū)屬國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。
3.指導區(qū)屬國有企業(yè)完善財務管理、風險控制等制度建設(shè)。
4.負責區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)清查和資產(chǎn)統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)性工作。
5.負責區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃分析、重大項目投資論證等事務性工作。
6.負責統(tǒng)計、調(diào)研行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。
7.完成行政主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心為重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會所屬正處級全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個,分別為綜合科、發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)科、營運科、績效科和投資科。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計459.09萬元,支出總計459.09萬元。收支較上年預算數(shù)減少14.12萬元,?主要原因是人員調(diào)整,預算人數(shù)較上年減少1人,收支相應減少。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數(shù)459.09萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款459.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少14.12萬元,主要是資源勘探工業(yè)信息等支出較去年減少16.94萬元、社會保障和就業(yè)支出較去年減少2.5萬元、住房保障支出較去年減少1.4萬元、衛(wèi)生健康支出較去年增加6.84萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數(shù)459.09萬元,其中:教育支出2.19萬元,社會保障和就業(yè)支出53.75萬元,衛(wèi)生健康支出28.06萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出343.95萬元,住房保障支出31.14萬元。支出較去年減少14.12萬元,主要是基本支出減少14.1萬元,項目支出減少0.02萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2024年財政撥款收入年初預算數(shù)459.09萬元,支出年初預算數(shù)459.09萬元。收支較上年預算數(shù)減少14.12萬元,?降低2.98%,主要原因是人員調(diào)整,預算人數(shù)較上年減少1人,收支相應減少。?
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入459.09萬元,一般公共預算財政撥款支出459.09萬元,比2023年減少14.12萬元。其中:基本支出455.58萬元,比2023年減少14.1萬元,主要原因是教育支出較去年減少0.12萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較去年減少16.94萬元、社會保障和就業(yè)支出較去年減少2.5萬元、住房保障支出較去年減少1.4萬元、衛(wèi)生健康支出較去年增加6.84萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出3.51萬元,比2023年減少0.02萬元,主要原因是遺囑人員所享受的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助調(diào)標,而遺囑人員生活補助標準未發(fā)生改變,導致遺囑人員最終的補助資金較上年減少,主要用于遺囑人員生活補助支出。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
本單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元,比2023年減少1萬元,下降100%,主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公,未獨立開展工作,無保留公務用車,不涉及因公出國(境)事項,公務接待事項由區(qū)國資委統(tǒng)一負責,因此也未單獨預算公務接待費。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,與2023年一致;?2004年公務接待費年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公,未獨立開展工作,公務接待事項由區(qū)國資委統(tǒng)一負責,因此2024年本單位未單獨預算公務接待費;2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元,與2023年一致,主要原因是本單位保留公務用車在2022年6月進行報廢處置后暫未重新購置新車;2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,與2023年一致,主要原因是認真貫徹落實黨政機關(guān)過緊日子思想,厲行節(jié)約,暫無購置新車打算。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 ??79.8萬元,比上年減少8.23萬元,主要原因為財政壓減了公用經(jīng)費。主要用于辦公費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。2024年本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3.51萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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