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        重慶市江津區(qū)經濟和信息化委員會

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        [ 索引號 ] 11500381759252596B/2023-00005 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)經信委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-02-27 [ 發(fā)布日期 ] 2023-02-27

        重慶市江津區(qū)經濟和信息化委員會2023年預算情況說明

        發(fā)布日期: 2023-02-27 17:35:08

        一、部門基本情況

        (一)職能職責。

        1.負責全區(qū)經濟和信息化工作的統(tǒng)籌協(xié)調,對經濟和信息化發(fā)展的重大問題進行了研究分析并提出意見和建議,提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃,發(fā)布經濟和信息化信息。2.擬訂并組織實施經濟運行調控目標、政策和措施。監(jiān)測分析全區(qū)經濟運行態(tài)勢,進行預測預警和信息引導,協(xié)調解決經濟運行中的有關問題并提出政策建議。3.負責推進服務企業(yè)工作體系建設、制定并組織實施培育發(fā)展大企業(yè)大集團、行業(yè)龍頭企業(yè)的政策措施;承擔區(qū)減輕企業(yè)負擔領導小組辦公室的具體工作;指導和組織企業(yè)管理人員的培訓,建立相應的人才評價體系,推進企業(yè)人才引進工作。4.負責全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責。5.負責擬訂中小微企業(yè)、非公有制經濟、民營經濟發(fā)展規(guī)劃和平臺建設專項規(guī)劃并組織實施。

        (二)單位構成

        我委內設機構12個,下屬三個事業(yè)單位,即工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心;中小企業(yè)發(fā)展服務中心;軍民融合發(fā)展服務中心。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入預算:2023年年初預算數(shù)12249.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入12249.88萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1926.33萬元,主要是項目資金增加

        (二)支出預算:2023年年初預算數(shù)12249.88萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出8.68萬元,社會保障和就業(yè)支出454.54萬元,衛(wèi)生健康支出99.66萬元,住房保障支出105.65萬元資源勘探工業(yè)信息支出8701.35萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2880萬元。支出較去年增加1926.33萬元,主要是基本支出增加78.34 萬元,項目支出增加1847.99萬元

        三、部門預算情況說明

        2023年一般公共預算財政撥款收入12249.88萬元,一般公共預算財政撥款支出12249.88萬元,比2022年增加3026.33萬元。其中:基本支出1925.21萬元,比2022年增加78.34萬元,主要原因是人員工資變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出10324.67萬元,比2022年增加2947.99萬元,主要原因是國有資本經營預算支出減少1100萬元,一般公共預算財政撥款支出增加等,主要用于工業(yè)和信息化專項資金等重點工作。

        重慶市江津區(qū)經濟和信息化委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        四、“三公”經費情況說明

        2023年“三公”經費預算23.92萬元,比2022年減少3.08萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年增加0萬元;公務接待費13.92萬元,比2022年減少8.08萬元,主要原因是預計減少公務活動;公務用車運行維護費10萬元,比2022年增加5萬元,主要原因是增加1輛公務車;公務用車購置費0萬元,比2022年增加0萬元。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費240.18萬元,比上年減少25.24萬元,主要原因為公用經費減少。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、培訓費等。

        2、政府采購情況。2023年部門政府采購預算總額1.8萬元:政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.8萬元:政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10324.67萬元。

        4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

        六、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        部門預算公開聯(lián)系人:何春雪、趙穎聯(lián)系方式:023-47521393

        附件下載:

        區(qū)經信委(部門):2023年區(qū)級部門預算附表模版(表1-表11).xlsx

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