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        重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

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        [ 索引號 ] 11500381759252596B/2023-00006 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)經(jīng)信委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-02-27 [ 發(fā)布日期 ] 2023-02-27

        重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2023年預算情況說明

        發(fā)布日期: 2023-02-27 17:39:16

        一、單位基本情況

        (一)職能職責。

        1.負責全區(qū)經(jīng)濟和信息化工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。2.負責工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測與統(tǒng)計分析;牽頭協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行中的有關(guān)問題并提出建議3.負責擬訂中小微企業(yè)、非公有制經(jīng)濟、民營經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和平臺建設專項規(guī)劃并組織實施;負責指導小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、樓宇產(chǎn)業(yè)園工作4.負責電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調(diào)度管理等。5.負責全區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)、智能終端、通信產(chǎn)業(yè)、軟件和信息服務業(yè)和行業(yè)管理等職責。6.牽頭負責招商引資工作;負責工業(yè)和信息化技術(shù)改造投資項目等行政審批,承擔放管服等改革工作,負責監(jiān)管工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)項目(除能源項目)招投標。7.負責培育扶持民營企業(yè),促進民營經(jīng)濟發(fā)展。

        (二)單位構(gòu)成重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會內(nèi)設科室12個:辦公室、綜合科、經(jīng)濟運行科、招商投資科(行政審批科)、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、安全生產(chǎn)科(綜合執(zhí)法科)、群眾工作科、機關(guān)黨委辦公室。

        二、單位收支總體情況

        (一)收入預算:2023年年初預算數(shù)11338.47萬元,其中:一般公共預算撥款收入11338.47萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1992.29萬元,主要是項目資金增加。

        (二)支出預算:2023年年初預算數(shù)11338.47萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出4.62萬元,社會保障和就業(yè)支出373.54萬元,衛(wèi)生健康支出61.15萬元,住房保障支出63.89萬元資源勘探工業(yè)信息支出7955.27萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2880萬元。支出較去年增加1992.29萬元,主要是基本支出增加74.3萬元,項目支出增加1917.99萬元。

        三、單位預算情況說明

        2023年一般公共預算財政撥款收入11338.47萬元,一般公共預算財政撥款支出11338.47萬元,比2022年增加3092.29萬元。其中基本支出1126.9萬元,比2022年增加74.3萬元,主要原因是人員工資變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出10211.57萬元,比2022年增加3017.99萬元,主要原因是國有資本經(jīng)營預算支出減少,一般公共預算財政撥款支出增加等,主要用于工業(yè)和信息化專項資金等重點工作。

        重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會(本級)2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        四、“三公”經(jīng)費情況說明

        2023年“三公”經(jīng)費預算10.92萬元,比2022年減少1.08萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費5.92萬元,比2022年減少1.08萬元,主要原因預計減少公務活動;公務用車運行維護費5萬元;公務用車購置費0萬元。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費178.98萬元,比上年減少26.14萬元,主要原因為公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、培訓費及其他商品和服務支出等。

        2、政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10211.57萬元。

        4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

        六、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        單位預算公開聯(lián)系人:何春雪、趙穎聯(lián)系方式:023-47521393

        附件下載:

        區(qū)經(jīng)信委(單位):2023年區(qū)級單位預算附表模版(表1-表9).xlsx

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