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        重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)交通局>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開

        [ 索引號(hào) ] 11500381009320393R/2021-00046 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)交通局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2021-05-21 [ 發(fā)布日期 ] 2021-05-21

        重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2018年決算公開

        發(fā)布日期: 2021-05-21 16:37:37

        重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

        2018年度部門決算情況說明

        ?

        ????一、部門基本情況

        ?

        (一)職能職責(zé)

        單位全稱為重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站。性質(zhì)為重慶市江津區(qū)交通委員會(huì)所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。

        我站的職責(zé)為:

        (一)貫徹執(zhí)行公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)督相關(guān)規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

        (二)按管理權(quán)限依法具體實(shí)施公路水運(yùn)工程質(zhì)量和施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查。

        (三)負(fù)責(zé)對(duì)公路水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、試驗(yàn)檢測單位及人員的履職行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。

        (四)按照監(jiān)督權(quán)限實(shí)施公路水運(yùn)工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查工作。

        (五)參與公路水運(yùn)工程的安全事故調(diào)查,協(xié)助對(duì)安全事故的舉報(bào)和投訴調(diào)查工作。

        (六)承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

        我站2018年實(shí)有編制22名,2018年末實(shí)有在職編制人員19名,退休人員3名,2018年6月辭職1名。財(cái)政等級(jí)屬于二級(jí)預(yù)算單位。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        我站內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、安全監(jiān)督科、財(cái)務(wù)科4個(gè)職能科室和1個(gè)試驗(yàn)檢測中心。

        (三)單位構(gòu)成

        我單位2018年處于機(jī)構(gòu)改革進(jìn)行中,暫時(shí)未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

        (四)機(jī)構(gòu)改革情況

        按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,我單位屬于機(jī)構(gòu)改革范圍,2018暫時(shí)還未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

        2018機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        ?1.總體情況

        ?本部門2018年度收入總計(jì)617.68萬元,支出總計(jì)617.68萬元。與2017年決算數(shù)相比,收支減少137.61萬元,降低18.22%。主要原因是我站20186月正編在職人員辭職1人,根據(jù)本年實(shí)際工作需求計(jì)劃,調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。同時(shí)按照2018年全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃工作,我站也調(diào)整相關(guān)的項(xiàng)目預(yù)算支出,降低項(xiàng)目支出預(yù)算開支等。
        ??2.收入情況

        本部門2018年度收入合計(jì)617.68萬元,其中:財(cái)政撥款收入617.68萬元,占100.00%

        ? ?????本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        ?3.支出情況?

        本部門2018年度財(cái)政撥款支出617.68萬元,較上年決算數(shù)減少137.61萬元,減少18.22%。其中:基本支出375.61萬元,占60.81%;項(xiàng)目支出242.07萬元,占39.19%。主要原因是根據(jù)本站實(shí)際工作需求,20186月辭職1人,減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)兩方面的開支,并鼓勵(lì)在編人員休年休假,節(jié)約2018年未休年休假工資預(yù)算支出,節(jié)約資金,減少公務(wù)接待、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、未開展會(huì)議費(fèi)用支出等公用經(jīng)費(fèi)。同時(shí)根據(jù)全區(qū)2018年相關(guān)的交通農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃,2018年農(nóng)村公路施工、監(jiān)理、交竣工等檢測與監(jiān)督管理項(xiàng)目有所下降,節(jié)約項(xiàng)目支出預(yù)算,比上年決算支出減少117.93萬元。

        4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

        本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        ??1.收入情況

        本部門2018年度財(cái)政撥款收入617.68萬元,較上年決算數(shù)減少137.61萬元,降低18.22%主要原因是我站本年6月有1人在職人員辭職,根據(jù)本單位工作實(shí)際情況,在基本支出方面也降低了公用經(jīng)費(fèi)開支和人員經(jīng)費(fèi)開支,同時(shí)根據(jù)2018年農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃安排,減少項(xiàng)目預(yù)算開支,較年初預(yù)算數(shù)減少77.93萬元,降低24.35%
        ???????本部門無年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        2.?支出情況

        本部門2018年度財(cái)政撥款支出617.68萬元,較上年決算數(shù)減少137.61萬元,減少18.22%主要原因是根據(jù)本站實(shí)際工作需求,本年6月我部門有1人辭職,相應(yīng)減少了人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)開支,我部門2018鼓勵(lì)在編人員休年休假,節(jié)約2018年未休年休假工資預(yù)算支出,在公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)方面的支出也有所下降等。同時(shí)根據(jù)2018年交通農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃,公路質(zhì)量與安全方面的檢測業(yè)務(wù)量有所下降,因此項(xiàng)目支出較上年決算數(shù)減少支出117.93萬元,降低32.76%
        ? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

        本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        3.?比較情況

        本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        ????????1教育支出1.25萬元,占0.20%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元,下降35.90%主要原因是規(guī)范各種培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)文件精神,降低培訓(xùn)成本開支。

        ???????2社會(huì)保障與就業(yè)支出38.18萬元,占6.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.24萬元,下降3.15%主要原因是20186月在編人員辭職1人,社會(huì)保障與就業(yè)支出相應(yīng)下降。

        ????????3醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.22萬元,占3.11%年初預(yù)算數(shù)保持一致。

        ???????4交通運(yùn)輸支出543.42萬元,占87.98%,較年初預(yù)算數(shù)減少70.92萬元,下降11.54%主要原因是我站20186月辭職1人,根據(jù)本站的實(shí)際情況,降低人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支;同時(shí)在項(xiàng)目支出方面,我站根據(jù)2018年的農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃,公路檢測及質(zhì)量與安全監(jiān)督方面的業(yè)務(wù)工作相應(yīng)有所下降,因此在項(xiàng)目支出方面也有所下降。

        5住房保障支出15.61萬元,占2.53%,與年初預(yù)算數(shù)保持一致。?

        ??(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        ????????本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出375.61萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)335.04萬元,較上年減少60.25萬元,主要原因是我站在編人員于20186月辭職1名,減少相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支,同時(shí)鼓勵(lì)本站職工休年休假,降低2018年職工未休年休假開支預(yù)算成本等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員的基本工資63.99萬元、津貼補(bǔ)貼5.26萬元其他社會(huì)保障繳費(fèi)43.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.08萬元、職業(yè)年金8.67萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.05萬元、其他工資福利支出14.56萬元、績效工資136.15萬元、住房公積金15.61萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.83萬元。公用經(jīng)費(fèi)40.57萬元,較上年減少0.74萬元,主要原因是根據(jù)本站實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)減了人員公用經(jīng)費(fèi)用款預(yù)算額度,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)5.26萬元、印刷費(fèi)0.19萬元、咨詢費(fèi)0.40萬元、手續(xù)費(fèi)0.16萬元、水費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)7.18萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.05萬元、維修費(fèi)0.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.25萬元、公務(wù)接待0.21萬元、勞務(wù)費(fèi)0.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.78萬元、福利費(fèi)4.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.10萬元、其他交通費(fèi)用7.41萬元、其他商品服務(wù)支出1.46萬元
        ? (三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        ??????????本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

        三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

        2018年度本部門三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少14.48萬元,其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬元,較年初數(shù)減少8.20萬元,本年公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,無年初預(yù)算數(shù),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.10萬元,較年初數(shù)減少8.20萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元,其中國內(nèi)接待0.21萬元,較年初數(shù)減少6.29萬元,無外事接待費(fèi),與上年一致,國(境)外接待費(fèi)0.00萬元,無年初預(yù)算。主要原因是我單位嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理及公務(wù)接待管理文件要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)使用范圍。較上年支出數(shù)減少9.04萬元,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。

        (一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

        ??2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少14.48萬元,其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬元,較年初數(shù)減少8.20萬元,本年公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,無年初預(yù)算數(shù),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.10萬元,較年初數(shù)減少8.20萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元,其中國內(nèi)接待0.21萬元,較年初數(shù)減少6.29萬元,無外事接待費(fèi),與上年一致,國(境)外接待費(fèi)0.00萬元,無年初預(yù)算。主要原因是我單位嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理及公務(wù)接待管理文件要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)使用范圍。較上年支出數(shù)減少9.04萬元,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。

        (二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        ????????2018年度本部門三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少14.48萬元,其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬元,較年初數(shù)減少8.20萬元,本年公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,無年初預(yù)算數(shù),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.10萬元,較年初數(shù)減少8.20萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元,其中國內(nèi)接待0.21萬元,較年初數(shù)減少6.29萬元,無外事接待費(fèi),與上年一致,國(境)外接待費(fèi)0.00萬元,無年初預(yù)算,較上年支出數(shù)減少9.04萬元,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。

        ????????公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,無年初預(yù)算。

        ???????公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.10萬元,主要用于重要的文件資料報(bào)送、市內(nèi)因公出行、各項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)外出、財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)外出辦公、外出檢測公路質(zhì)量和安全等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.20萬元,較上年支出數(shù)減少2.90萬元,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
        ????????公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.29萬元,主要原因是我單位嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制接待陪餐人數(shù),并對(duì)應(yīng)由對(duì)方單位承擔(dān)的接待費(fèi)用由對(duì)方支付。較上年支出數(shù)減少6.15萬元,主要原因是我單位本著一切從節(jié)約出發(fā),嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制接待陪餐人數(shù),嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)等,并進(jìn)行公務(wù)接待計(jì)劃總量控制,降低預(yù)算開支

        (三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        ????????2018年本部門因公出國(境),無公務(wù)用車購置,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次,12人,2018年本部門人均接待費(fèi)87.50元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.10萬元。
        ? 四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

        按照部門決算列報(bào)口徑,我單位為事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至20181231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購支出情況說明

        2018年本部門政府采購支出總額16.08萬元,其中:政府采購貨物支出14.78萬元。主要用于采購本單位日常用于辦公的設(shè)備、辦公環(huán)境輔助設(shè)備、試驗(yàn)檢測中心儀器設(shè)備等;服務(wù)類政府采購1.30萬元,主要用于本單位財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)等。??政府采購工程支出0.00萬元。

        ??五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況?

        據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位正在對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及資金242.07萬元。我單位項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)均為根據(jù)本單位工作性質(zhì)所預(yù)算的工作經(jīng)費(fèi),不屬于此重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)范圍。

        (二)績效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門正在對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng),暫無自評(píng)結(jié)果。

        (三)以部門為主體開展的績效評(píng)價(jià)結(jié)果

        我單位項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)不屬于此績效評(píng)價(jià)范圍。

        (四)以區(qū)財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

        我單位項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)不屬于此績效評(píng)價(jià)范圍。

        ?

        ? 六、專業(yè)名詞解釋

        ???(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        ? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        ??(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

        ??(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

        ? (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        ? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

        ? (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

        ? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

        ? (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

        ? (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        ? (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

        ? (十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        ? (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        ? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        ? (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        ? (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        ??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        ? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        ? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47228501

        ?


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        重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2018年決算公開表.xls

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