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        重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)交通局>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開

        [ 索引號(hào) ] 11500381009320393R/2023-00065 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)交通局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

        重慶市江津區(qū)交通局(本級(jí))2022年度單位決算公開說明

        發(fā)布日期: 2023-08-23 17:23:22

        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.負(fù)責(zé)起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案,并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)交通領(lǐng)域綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

        2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃,構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。組織編制公路建設(shè)、港口布局、岸線使用、客貨站場(chǎng)、運(yùn)力調(diào)整專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)行政措施并監(jiān)督實(shí)施。

        3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運(yùn)力,負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸市場(chǎng)的審批準(zhǔn)入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運(yùn)、公共客運(yùn)等各種運(yùn)輸方式,協(xié)調(diào)鐵路、海事、民航、郵政等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

        4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)道路貨物運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)巡游出租車和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)汽車維修及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理工作。

        5.負(fù)責(zé)江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動(dòng)污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理,維護(hù)水上交通秩序。負(fù)責(zé)船舶登記,船員管理工作,負(fù)責(zé)客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)船舶圖紙審驗(yàn)、船用產(chǎn)品檢驗(yàn)、船舶焊工資質(zhì)管理等工作。負(fù)責(zé)港口行政管理。負(fù)責(zé)地方支小河流航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、保護(hù)工作。

        6.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財(cái)政性資金安排意見,根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

        7.承擔(dān)全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施公路、水路、鐵路等區(qū)內(nèi)交通行業(yè)工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)、省、縣道的養(yǎng)護(hù)管理,指導(dǎo)鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。負(fù)責(zé)對(duì)交通工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督,依法查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。

        8.承擔(dān)交通路政、運(yùn)政、港航、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任。

        9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步,負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化、智能化建設(shè)。指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

        10.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)。承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

        11.承擔(dān)全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負(fù)責(zé)全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方市政橋隧主體安全結(jié)構(gòu)巡查、主體安全結(jié)構(gòu)檢測(cè)。組織實(shí)施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測(cè)、評(píng)估,編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運(yùn)行管理辦法、養(yǎng)護(hù)維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計(jì)工作,建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。

        12.負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳和精神文明建設(shè)及對(duì)外交流,并指導(dǎo)利用外資工作。

        13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會(huì)所屬重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站承擔(dān)的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通局。將執(zhí)法職責(zé)劃入綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),以重慶市江津區(qū)交通局的名義行使。

        14.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

        15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        區(qū)交通局現(xiàn)設(shè)有11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即辦公室、行政審批科、安全環(huán)保科、公路規(guī)劃建設(shè)管理科、港航鐵路管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運(yùn)輸管理科、群眾工作科、政工科。

        (三)單位構(gòu)成

        根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級(jí)一級(jí)預(yù)算單位精簡(jiǎn)調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)〔201981號(hào))文件規(guī)定,2020年起交通局直屬單位納入交通局統(tǒng)一核算,直屬單位不再保留銀行賬戶、財(cái)務(wù)賬套,工資統(tǒng)發(fā)、社保、公積金繳費(fèi)、財(cái)務(wù)核算、資產(chǎn)管理、票據(jù)管理納入交通局統(tǒng)一辦理。

        二、部門決算情況說明

        2021年度本部門各二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一匯總編報(bào)部門決算,2022年度開始分別編報(bào)單位決算,故無(wú)上年決算數(shù)據(jù)對(duì)比。

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2022年度收入總計(jì)151092.09萬(wàn)元,支出總計(jì)151092.09萬(wàn)元。

        2.收入情況。2022年度收入合計(jì)135749.51萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入135749.51萬(wàn)元,占100.00%;無(wú)其他收入。

        3.支出情況。2022年度支出合計(jì)151092.09萬(wàn)元其中:基本支出968.54萬(wàn)元,占0.64%;項(xiàng)目支出150123.55萬(wàn)元,占99.36%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)151092.09萬(wàn)元。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23257.44萬(wàn)元

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29668.19萬(wàn)元

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

        4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:

        1)教育支出6.42萬(wàn)元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.06萬(wàn)元,下降55.66%,主要原因是本年開展教育培訓(xùn)支出較上年有所減少。

        2)社會(huì)保障與就業(yè)支出206.93萬(wàn)元,占0.70%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.00%,主要原因是年中追加退休人員一次性退休補(bǔ)貼及在職職工社保基數(shù)調(diào)整

        3)衛(wèi)生健康支出51萬(wàn)元,占0.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.55%,與年初預(yù)算數(shù)基本持平

        4)節(jié)能環(huán)保支出52萬(wàn)元,占0.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬(wàn)元,下降2.49%,與年初預(yù)算數(shù)基本持平

        5)交通運(yùn)輸支出29315.75萬(wàn)元,占98.81%,較年初預(yù)算數(shù)增加7265.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.95%,主要原因是年中下達(dá)車輛購(gòu)置稅及各類市級(jí)專項(xiàng)資金,追加交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、2022年普通公路水毀搶險(xiǎn)保通等項(xiàng)目,故交通運(yùn)輸支出較年初預(yù)算有所增長(zhǎng)。

        6)住房保障支出35.80萬(wàn)元,占0.12%,與年初預(yù)算數(shù)持平

        7)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.29萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

        2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出968.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)800.38萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)168.16萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

        2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8931.83萬(wàn)元,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本年收入112492.07萬(wàn)元,本年支出121423.90萬(wàn)元。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

        本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.47萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.53萬(wàn)元,下降54.42%主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        1.2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。與上年度支出數(shù)一致。

        2.2022年度本單位發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

        3.2022年度單位發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.06萬(wàn)元,下降60.60%主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        4.2022年度單位發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)1.53萬(wàn)元,主要用于接待其他區(qū)縣單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元,下降23.50%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支,做到支出有預(yù)算、開支有明細(xì)、審批有流程強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2022年度單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次,共計(jì)153人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)99.79元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

        2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.16萬(wàn)元

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

        截至202212月31日,本單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)

        (三)政府采購(gòu)支出情況說明。

        2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額3707.15萬(wàn)元,均為政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額1527.97萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的41.22%,其中:授予小微企業(yè)合同金額90.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的2.42%。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)56個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中:以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)56項(xiàng),涉及資金156894.61萬(wàn)元;我單位未以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        重點(diǎn)專項(xiàng)二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

        江津區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)績(jī)效自評(píng)表

        項(xiàng)目

        名稱

        江津區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)

        自評(píng)

        總分

        (分)

        100

        項(xiàng)目主管

        部門

        重慶市江津區(qū)交通局

        財(cái)政歸口科室

        經(jīng)濟(jì)建設(shè)科

        項(xiàng)目

        聯(lián)系人

        嚴(yán)偉

        聯(lián)系電話

        13996099898

        項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        116509

        116509

        116509




        其中:

        財(cái)政撥款

        116509

        116509

        116509

        100

        10

        10

        當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

        年初績(jī)效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),帶動(dòng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),帶動(dòng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱

        計(jì)量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        建成公路規(guī)模里程

        公里

        628

        628

        0

        100

        15

        15

        建成軌道規(guī)模里程

        公里

        28.29

        28.29

        0

        100

        15

        15

        項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

        %

        100

        100

        0

        100

        20

        20

        按批復(fù)時(shí)間完成率

        %

        100

        100

        0

        100

        10

        10

        30年運(yùn)營(yíng)期總收益

        億元

        120

        120

        0

        100

        15

        15

        交通流量增長(zhǎng)率

        %

        3

        3

        0

        100

        10

        10

        項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用

        30

        30

        0

        100

        5

        5

        說明


        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

        我單位已對(duì)財(cái)政年度為2022年的56個(gè)項(xiàng)目完成績(jī)效自評(píng),其中:執(zhí)行率為100%的項(xiàng)目42個(gè),尚未執(zhí)行完畢的項(xiàng)目14個(gè)。主要原因?yàn)轫?xiàng)目未到支付節(jié)點(diǎn)。下一步,我單位將持續(xù)關(guān)注項(xiàng)目績(jī)效完成情況,定期檢查項(xiàng)目支付進(jìn)度情況,提高各級(jí)資金執(zhí)行效率和使用效益,持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目管理。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47522541。

        附件下載:

        重慶市江津區(qū)交通局(本級(jí))2022年度單位決算公開說明.doc
        重慶市江津區(qū)交通局(本級(jí))2022年度單位決算公開附表 .xlsx

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