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        重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)交通局>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開

        [ 索引號 ] 11500381009320393R/2023-00068 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)交通局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

        重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度決算情況說明

        發(fā)布日期: 2023-08-23 17:37:59

        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)

        重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以重慶市江津區(qū)交通局的名義,統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能,其職能職責(zé)如下:

        1.宣傳貫徹交通運(yùn)輸行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

        2.承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法。擬訂交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理制度。

        3.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)公路路政執(zhí)法,依法維護(hù)國省干線、縣道的路產(chǎn)路權(quán),查處違反公路路政管理規(guī)定的行為;依法承擔(dān)公路超限運(yùn)輸治理的執(zhí)法工作。

        4.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)道路運(yùn)政執(zhí)法,依法對道路運(yùn)輸經(jīng)營者的經(jīng)營行為、從事道路運(yùn)輸車輛的技術(shù)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查;依法對在公路和其他經(jīng)營場所、客貨集散地從事道路運(yùn)輸經(jīng)營和道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營者進(jìn)行監(jiān)督檢查;依法行使道路運(yùn)輸市場動(dòng)態(tài)監(jiān)管職責(zé);依法查處未經(jīng)許可從事道路運(yùn)輸經(jīng)營等違反道路運(yùn)輸管理的行為。

        5.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)地方通航水域水路運(yùn)輸、港口、碼頭、渡口、地方航道、地方海事行政執(zhí)法和漁船檢驗(yàn)的監(jiān)督;依法對水路運(yùn)輸、港口、碼頭經(jīng)營者進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

        6.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)公路水運(yùn)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理的行政執(zhí)法工作;依法承擔(dān)公路建設(shè)市場行政執(zhí)法工作。

        7.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)地方鐵路安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。

        8.依法承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)、污染防治監(jiān)督管理和行政執(zhí)法。

        9.指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)對鄉(xiāng)村公路開展行政執(zhí)法工作。

        10.承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作。

        11.組織實(shí)施交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)管理工作。

        12.參與交通運(yùn)輸生產(chǎn)安全事故的調(diào)查工作。

        13.承擔(dān)與交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

        14.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成

        重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為重慶市江津區(qū)交通局下屬的副處級參公事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)十科二室十二個(gè)大隊(duì)(綜合科、黨群科、路政監(jiān)督科、運(yùn)政監(jiān)督科、公交出租監(jiān)督科、駕培維修監(jiān)督科、港航海事科、工程質(zhì)量監(jiān)督科、安全環(huán)保科、信訪投訴科、案件審理室、執(zhí)法監(jiān)督室、交通執(zhí)法一、二、三、四、五、六、七、八、九大隊(duì)、港航海事一、二大隊(duì)、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊(duì))核定參公事業(yè)編制157名,設(shè)黨組織書記、支隊(duì)長1名,黨組織副書記、政委1名,副支隊(duì)長4名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)45名。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.收入情況。2022年度收入合計(jì)3844.7萬元。其中:財(cái)政撥款收入3844.7萬元,占100.00%2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較

        2.支出情況。2022年度支出合計(jì)3844.7萬元,2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較。其中:基本支出2941.38萬元,占76.5%;項(xiàng)目支出903.32萬元,占23.5%

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3844.7萬元。2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3844.7萬元,2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3844.7萬元。2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較

        4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:

        1)教育支出13.29萬元,占0.34%年初預(yù)算數(shù)持平。

        2)社會(huì)保障與就業(yè)支出457.88萬元,占11.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加85.85萬元,增長23.08%主要原因是在編在職人員增加

        3)衛(wèi)生健康支出142萬元,占3.69%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.27萬元,增長2.36%,主要原因是在編在職人員增加?

        4)交通運(yùn)輸支出3087.51萬元,占80.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加56.75萬元,增長1.87%,主要原因是在編在職人員增加

        5)住房保障支出144.02萬元,占3.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.35萬元,增長38%,主要原因是在編在職人員增加以及住房公積金基數(shù)調(diào)整。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2941.38萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2342.66萬元,2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)598.72萬元,2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

        本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

        單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)70.91萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少9.09萬元,下降11.36%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。因2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。無年初數(shù)、無上年決算數(shù)。公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,無年初數(shù)、無上年決算數(shù)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.44萬元,主要用機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、交通執(zhí)法檢查等工作所需車輛的油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.56萬元,下降11.95%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用。公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.53萬元,下降90.6%,主要原因本年其他單位到我部門接待次數(shù)減少嚴(yán)格按公務(wù)接待相關(guān)文件執(zhí)行,嚴(yán)格控制接待陪餐人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)。

        “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為15輛;國內(nèi)公務(wù)接待7批次,共計(jì)47人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.57元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.7萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出598.72萬元,2021年由交通局統(tǒng)一進(jìn)行決算,故2021年無數(shù)據(jù),較上年情況無從比較。比年初預(yù)算數(shù)減少87.85萬元,降低12.8%,主要原因是貫徹落實(shí)政府過“緊日子”要求,從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20221231日,本部門共有車輛15輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車15輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1套。

        (三)政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:2022年度本部門政府采購支出總額440萬元,其中:政府采購貨物支出440萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評10項(xiàng),涉及資金903.32萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0萬元。

        (二)績效自評結(jié)果

        1.績效目標(biāo)自評表

        2022年度項(xiàng)目績效自評表

        項(xiàng)目

        名稱

        公路治超站運(yùn)維

        自評

        總分

        (分)

        100

        項(xiàng)目主管

        部門

        重慶市江津區(qū)交通局

        財(cái)政歸口科室

        經(jīng)濟(jì)建設(shè)科

        項(xiàng)目

        聯(lián)系人

        龔金鳳

        聯(lián)系電話

        18083036217

        項(xiàng)目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        135

        135

        135

        100

        100

        100

        其中:

        財(cái)政撥款

        135

        135

        135

        100

        100

        100

        當(dāng)年績效目標(biāo)

        年初績效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        開展全區(qū)治超檢測點(diǎn)的日常事務(wù)管理及治超信息收集等上報(bào)工作,實(shí)施公路路政巡查,依法治理超載、超限運(yùn)輸車輛。

        開展全區(qū)治超檢測點(diǎn)的日常事務(wù)管理及治超信息收集等上報(bào)工作,實(shí)施公路路政巡查,依法治理超載、超限運(yùn)輸車輛。

        績效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱

        計(jì)量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        硬件設(shè)備正常運(yùn)行率

        %

        90

        95

        0

        100

        25

        25

        設(shè)備完好率

        %

        95

        95

        0

        100

        25

        25

        超限超載率

        %

        3

        3

        0

        100

        20

        20

        運(yùn)行保障率

        %

        90

        95

        0

        100

        20

        20

        說明


        2.績效自評報(bào)告或案例

        本單位無此事項(xiàng)。

        3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

        無。

        (三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

        本單位無此事項(xiàng)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        (十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47535385

        附件下載:

        重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度單位決算公開說明.doc
        重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度單位決算公開附表.xlsx

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