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        重慶市江津區(qū)教育委員會(huì)

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)教育委員會(huì)>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開(kāi)

        [ 索引號(hào) ] 11500381750069234B/2024-00387 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 教育 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)教委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-23

        重慶市江津第二中學(xué)校(本級(jí))2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2024-08-23 10:42:54


        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)

        我校是江津區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位,屬于普通高完中學(xué)校。職能職責(zé)如下:

        1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量。積極開(kāi)展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競(jìng)賽輔導(dǎo)”等活動(dòng),使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

        2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

        3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開(kāi)展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng),形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

        4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求,提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù),為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

        5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間,組織開(kāi)展文化娛樂(lè)等課外活動(dòng)。

        6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

        (二)單位構(gòu)成

        2023年度,納入本部門(mén)決算匯編范圍內(nèi)的獨(dú)立核算單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為八大部門(mén):辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、教科處、工會(huì)、團(tuán)委、年級(jí)組。

        二、部門(mén)決算情況

        (一)部門(mén)收支總體情況

        1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)10501.00萬(wàn)元,支出總計(jì)10501.00萬(wàn)元。收支較上年增加582.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.87%,主要原因?yàn)榛竟べY、績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
        2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)10501.00萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9576.99萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入635.00萬(wàn)元,其他收入289.01萬(wàn)元。本年收入較上年增加582.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.88%,主要原因?yàn)榛竟べY、績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
        3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)10501.00萬(wàn)元,其中:基本支出10253.28萬(wàn)元,占比97.64%;項(xiàng)目支出247.72萬(wàn)元,占比2.36%。本年支出較上年增加582.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.87%,主要原因?yàn)榛竟べY、績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
        4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減

        (二)財(cái)政撥款收支總體情況

        2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9576.99萬(wàn)元,支出總計(jì)9576.99萬(wàn)元。收支較上年增加628.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.02%,主要原因?yàn)榛竟べY、績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

        1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9576.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加629.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.03%,主要原因?yàn)榛竟べY、績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加498.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.49%。主要原因是年中追加績(jī)效工資、課程改革項(xiàng)目資金、貧困生資助資金以及維修項(xiàng)目資金等。
        2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9576.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加628.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.02%。主要原因是基本工資、績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加498.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.49%,主要原因是年中追加績(jī)效工資、課程改革項(xiàng)目資金、貧困生資助資金以及維修項(xiàng)目資金等。
        3. ? 比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出7248.13萬(wàn)元,占比75.68%。較年初預(yù)算數(shù)增加521.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.75%,主要原因是超額績(jī)效增加,以及年中追加的項(xiàng)目資金等。

        (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1421.20萬(wàn)元,占14.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.33%,主要原因是健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

        (3)衛(wèi)生健康支出507.14萬(wàn)元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.16萬(wàn)元,下降2.90%,主要原因是人員異動(dòng)引起的醫(yī)保繳費(fèi)差異。

        (4)住房保障支出400.52萬(wàn)元,占4.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.75萬(wàn)元,下降3.09%,主要原因是人員異動(dòng)引起的公積金繳費(fèi)支出差異。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9332.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)8357.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加818.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.86%,主要原因是績(jī)效工資、社保、退休人員一次性補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)975.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加46.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.04%,主要原因是水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

        2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。本年支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%0

        本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

        ?2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,主要用途用于……

        本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.97萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬(wàn)元,下降25.75%,主要原因是年初預(yù)算1萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi),因本年無(wú)公務(wù)接待,故無(wú)開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加2.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)290.79%,主要原因是本年有一輛公務(wù)用車(chē),因使用年限太長(zhǎng),維修費(fèi)用增加,去年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中有11806.93元在教育專戶資金中列支,本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全部使用財(cái)政撥款資金,故本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大于上年。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,與上年持平。

        ?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,與上年持平。

        公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)、運(yùn)行中的油費(fèi)、充電費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加2.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)395.00,主要原因是本年有一輛公務(wù)用車(chē),因使用年限太長(zhǎng),維修費(fèi)用增加,上年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中有11806.93元在教育專戶資金中列支,本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全部使用財(cái)政撥款資金,故本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大于上年。

        公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本年無(wú)公務(wù)接待。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.48萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

        2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支……機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是……

        按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是兩年度均無(wú)會(huì)議支出。

        本年度培訓(xùn)費(fèi)支出34.11萬(wàn)元,較上年9.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)245.94%,主要原因是因疫情結(jié)束,本年外出培訓(xùn)人次增加。

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)2輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額171.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出171.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額134.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的78.54%,其中:授予小微企業(yè)合同金額134.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的78.54%。主要用于采購(gòu)學(xué)生體育設(shè)備、課桌、床等學(xué)習(xí)生活所需設(shè)備。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我校對(duì)部門(mén)整體和15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng),涉及資金962.80萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        1)公開(kāi)范圍。部門(mén)應(yīng)公開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表,單位只需公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門(mén)應(yīng)公開(kāi)所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表;無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門(mén)應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。

        2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。(附后)

        1. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例.

        部門(mén)委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的,主管部門(mén)應(yīng)選擇至少1個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告或案例隨決算公開(kāi)。評(píng)價(jià)報(bào)告或案例應(yīng)包括評(píng)價(jià)項(xiàng)目基本情況、評(píng)價(jià)結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、有關(guān)建議等內(nèi)容,可以附件形式附后。

        本單位無(wú)此事項(xiàng)

        1. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        對(duì)自評(píng)未完成年度績(jī)效目標(biāo)的,應(yīng)說(shuō)明原因及下一步改進(jìn)措施。

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:張濤??? 聯(lián)系電話:023-47840074

        ?

        附:

        2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

        項(xiàng)目

        名稱

        江津二中長(zhǎng)贍人員生活補(bǔ)助

        自評(píng)

        總分

        (分)

        100

        項(xiàng)目主管

        部門(mén)

        重慶市江津第二中學(xué)校

        財(cái)政歸口科室

        教科文科

        項(xiàng)目

        聯(lián)系人

        張濤

        聯(lián)系電話

        13368009063

        項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        9.42

        9.40

        9.40

        100

        10

        10

        其中:

        財(cái)政撥款

        9.42

        9.40

        9.40

        100

        當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

        年初績(jī)效目標(biāo)

        全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        對(duì)遺屬人員每月依據(jù)政策進(jìn)行生活補(bǔ)助,以保障遺屬人員正常生活。

        對(duì)遺屬人員每月依據(jù)政策進(jìn)行生活補(bǔ)助,以保障遺屬人員正常生活。

        按月準(zhǔn)時(shí)發(fā)放給8位遺屬人員生活補(bǔ)助,保障了遺屬人員正常生活。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱

        計(jì)量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        說(shuō)明

        補(bǔ)助人數(shù)(戶數(shù))

        人次

        8

        8

        0

        100

        20

        20

        補(bǔ)助按時(shí)到位率

        %

        100

        100

        0

        100

        20

        20

        補(bǔ)助事項(xiàng)公示率

        %

        90

        90

        0

        100

        20

        20

        補(bǔ)助政策知曉率

        %

        90

        90

        0

        100

        20

        20

        享受補(bǔ)助人員滿意度

        %

        95

        95

        0

        100

        10

        10















        ?

        附件下載:

        515001江津二中(本級(jí))2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

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