[ 索引號(hào) ] | 11500381MB19776735/2023-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-23 |
發(fā)布日期: 2023-08-23 14:31:41
重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2022年度部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.擬訂創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,協(xié)調(diào)開(kāi)展重大科技決策咨詢。
3.會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會(huì)同有關(guān)部門建立科技項(xiàng)目協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。
5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
6.擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)科技精準(zhǔn)扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。
7.牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)等科技中介組織發(fā)展。
8.會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。
9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進(jìn)、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)科技保密工作。
11.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作。
12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。
13.擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。推動(dòng)科普基地建設(shè)。
14.組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃,負(fù)責(zé)地震觀測(cè)環(huán)境審查、震情監(jiān)測(cè)、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育和群測(cè)群防體系建設(shè)。
15.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。圍繞實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國(guó)家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過(guò)程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國(guó)外智力工作。
18.與重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)外國(guó)人來(lái)津工作許可職責(zé)分工,依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國(guó)人來(lái)華工作許可職責(zé)分工的通知》(中央編辦發(fā)﹝2018﹞97號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)科、創(chuàng)新服務(wù)科。下屬事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的預(yù)算單位主要包括重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)952.12萬(wàn)元,支出總計(jì)952.12萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加952.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)952.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加952.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。其中:財(cái)政撥款收入952.12萬(wàn)元,占100%;
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)952.12萬(wàn)元,較上年決算增加952.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。其中:基本支出631.56萬(wàn)元,占66.3%;項(xiàng)目支出320.56萬(wàn)元,占33.7%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)952.12萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加952.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入952.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加952.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)減少205.77萬(wàn)元,下降17.8%。主要原因是受減稅降費(fèi)和疫情影響,各級(jí)各部門大幅度壓減公用支出和項(xiàng)目支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出952.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加952.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)減少205.77萬(wàn)元,下降17.8%。主要原因是受減稅降費(fèi)和疫情影響,各級(jí)各部門大幅度壓減公用支出和項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出3.14萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(2)科學(xué)技術(shù)支出777.07萬(wàn)元,占81.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少208.05萬(wàn)元,下降21.1%,主要原因是受減稅降費(fèi)和疫情影響,各級(jí)各部門大幅度壓減公用支出和項(xiàng)目支出。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出98.51萬(wàn)元,占10.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.4%,主要原因是
(4)衛(wèi)生健康支出33.36萬(wàn)元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(5)住房保障支出25.04萬(wàn)元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.00萬(wàn)元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出631.56萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)530.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加530.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)101.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加101.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待 費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.65萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.35萬(wàn)元,下降78.3%,主要原因是主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控接待規(guī)格和陪餐人數(shù),二是疫情原因,接待次數(shù)相應(yīng)減少。較上年支出數(shù)增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用;未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi);未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(無(wú)公務(wù)車)。
公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)部門來(lái)津考察及重慶交通大學(xué)產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.35萬(wàn)元,下降78.3%,主要原因是主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控接待規(guī)格和陪餐人數(shù),二是疫情原因,接待次數(shù)相應(yīng)減少。較上年支出數(shù)增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)團(tuán)組;無(wú)公務(wù)用車,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次52人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)124.33元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.27萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加45.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度本部門未進(jìn)行單獨(dú)核算。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),主要以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng),涉及資金173.91萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局整體自評(píng) |
自評(píng) 總分 (分) |
97.4 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
區(qū)科技局 |
財(cái)政歸口科室 |
教科文科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
楊福利 |
聯(lián)系電話 |
15923075288 | |||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
1157.89 |
1288.12 |
952.12 |
||||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
1157.89 |
1288.12 |
952.12 |
74 |
10 |
7.4 | ||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
完成各類科技服務(wù)比例達(dá)到90%,公眾滿意度達(dá)到95%,資金撥付進(jìn)度與時(shí)間進(jìn)度匹配,圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)考核任務(wù)。 |
剔除疫情及預(yù)算壓減等原因,基本完成年初制定目標(biāo)任務(wù)。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | |||
科技特派員 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
科技特派員基地 |
個(gè) |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
培育高新技術(shù)企業(yè) |
家 |
> |
20 |
62 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
培育科技型企業(yè) |
家 |
> |
200 |
202 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
預(yù)決算差異率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度(11月) |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||||
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||||
一般性支出控制率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||||
社會(huì)對(duì)科技事業(yè)的支持率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
科技創(chuàng)新提升能力等各類培訓(xùn) |
人次 |
≥ |
1000 |
1050 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
績(jī)效管理制度建設(shè) |
條 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||||
說(shuō)明 |
?
?
?
2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
產(chǎn)學(xué)研政合作項(xiàng)目 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
區(qū)科技局 |
財(cái)政歸口科室 |
教科文科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
陳禺 |
聯(lián)系電話 |
13628379365 | |||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
10 |
10 |
10 |
||||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
推動(dòng)落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和政、產(chǎn)、學(xué)、研、用融合。如:發(fā)揮地方、院校、企業(yè)的橋梁和紐帶作用,促進(jìn)高校與地方科技資源開(kāi)放共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),實(shí)現(xiàn)地方高等教育與區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展,引導(dǎo)高等學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)相互開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室和科研設(shè)施,支持、鼓勵(lì)企業(yè)為高等學(xué)校和科研機(jī)構(gòu)建立實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地。 |
完成年初目標(biāo)任務(wù) | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | |||
成渝經(jīng)濟(jì)圈 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
企業(yè)對(duì)接 |
次 |
≥ |
50 |
52 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
校企對(duì)接 |
次 |
≥ |
30 |
31 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
研討活動(dòng) |
場(chǎng) |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
促進(jìn)交流合作 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
示范帶動(dòng) |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
群眾參與度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
社會(huì)認(rèn)知度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
企業(yè)滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
說(shuō)明 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本年度我局未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總體目標(biāo)完成較好,立項(xiàng)依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)可持續(xù)影響好。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
董莉?? 023-47569101
?
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布