[ 索引號 ] | 11500381MB19776735/2023-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-23 |
發(fā)布日期: 2023-08-23 16:15:33
重慶市江津區(qū)科學技術局(本級)
2022年度部門決算公開情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.擬訂創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。
2.統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門建立健全技術創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,協(xié)調開展重大科技決策咨詢。
3.會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協(xié)調管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。
4.負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。會同有關部門建立科技項目協(xié)調、評估、監(jiān)管機制。
5.組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。
6.擬訂科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。負責科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。
7.牽頭技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進政產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場等科技中介組織發(fā)展。
8.會同有關部門推動區(qū)域政產學研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,指導眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設。
9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。
10.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度,承擔科技保密工作。
11.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外智力工作。
12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。
13.擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。推動科普基地建設。
14.組織編制本行政區(qū)域的防震減災規(guī)劃,負責地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設。
15.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關工作職責。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
17.職能轉變。圍繞實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。
18.與重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局有關外國人來津工作許可職責分工,依據(jù)《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發(fā)﹝2018﹞97號)規(guī)定執(zhí)行。
(二)機構設置
內設機構:辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務科。下屬事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災中心
(三)單位構成
從預算單位構成看,本部門下屬兩個事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災中心)進行獨立的會計核算,其財務收支、預決算情況均未納入本部門2022年度決算編制。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計563.47萬元,支出總計563.47萬元。收支較上年決算數(shù)減少10,824.29萬元,下降95.1%,主要原因一是上年度追加了2019年度創(chuàng)新激勵扶持補助3578.45萬元及以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元;二是追加了科技型企業(yè)貸款風險補償金1200萬元;三是本年度下屬兩個事業(yè)單位獨立核算。
2.收入情況。2022年度收入合計563.47萬元,較上年決算數(shù)減少10,824.29萬元,下降95.1%,主要原因是一是上年度追加了2019年度創(chuàng)新激勵扶持補助3578.45萬元及以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元;二是追加了科技型企業(yè)貸款風險補償金1200萬元;三是本年度下屬兩個事業(yè)單位獨立核算。其中:財政撥款收入563.47萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計563.47萬元,較上年決算減少10,824.29萬元,下降95.1%,主要原因一是上年度追加了2019年度創(chuàng)新激勵扶持補助3578.45萬元及以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元;二是追加了科技型企業(yè)貸款風險補償金1200萬元;三是本年度下屬兩個事業(yè)單位獨立核算。其中:基本支出319.90萬元,占56.8%;項目支出243.56萬元,占43.2%;
4.結轉結余情況。2022年度年末無結轉結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計563.47萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少10,824.29萬元,下降95.1%。主要原因一是上年度追加了2019年度創(chuàng)新激勵扶持補助3578.45萬元及以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元;二是追加了科技型企業(yè)貸款風險補償金1200萬元;三是本年度下屬兩個事業(yè)單位獨立核算。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入563.47萬元,較上年決算數(shù)減少10,824.29萬元,下降95.1%。主要原因一是上年度追加了2019年度創(chuàng)新激勵扶持補助3578.45萬元及以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元;二是追加了科技型企業(yè)貸款風險補償金1200萬元;三是本年度下屬兩個事業(yè)單位獨立核算。較年初預算數(shù)減少171.16萬元,下降23.3%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出563.47萬元,較上年決算數(shù)減少10,824.29萬元,下降95.1%。主要原因一是上年度追加了2019年度創(chuàng)新激勵扶持補助3578.45萬元及以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元;二是追加了科技型企業(yè)貸款風險補償金1200萬元;三是本年度下屬兩個事業(yè)單位獨立核算。較年初預算數(shù)減少171.16萬元,下降23.3%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元.
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出1.47萬元,占0.3%,較年初預算數(shù)持平
(2)科學技術支出460.85萬元,占81.8%,較年初預算數(shù)減少173.43萬元,下降27.3%,主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。
(3)社會保障和就業(yè)支出71.90萬元,占12.8%,較年初預算數(shù)增加2.27萬元,增長3.3%,主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。
(4)衛(wèi)生健康支出17.51萬元,占3.1%,較年初預算數(shù)持平。
(5)住房保障支出11.73萬元,占2.1%,較年初預算數(shù)持平。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出319.90萬元。其中:人員經費274.63萬元,較上年決算數(shù)減少312.59萬元,下降53.2%,主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。人員經費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經費45.27萬元,較上年決算數(shù)減少58.94萬元,下降56.6%,主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.65萬元,較年初預算數(shù)減少2.35萬元,下降78.3%,較上年支出數(shù)減少0.86萬元,下降57%,主要原因一是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴格控制預算支出;二是疫情原因,接待次數(shù)相應減少。
(二)“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費用;未發(fā)生公務車購置費;未發(fā)生公務車運行維護費(無公務車)。
公務接待費0.65萬元,主要用于接待市級部門來津考察及重慶交通大學產學研合作項目。費用支出較年初預算數(shù)減少2.35萬元,下降78.3%,較上年支出數(shù)減少0.86萬元,下降57%,主要原因一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴控接待規(guī)格和陪餐人數(shù),二是疫情原因,接待次數(shù)相應減少。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待9批次52人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費124.33元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出45.27萬元,主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少58.94萬元,下降56.6%,主要原因是一是建設節(jié)約型機關,厲行節(jié)儉,減少開支;二是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。
(二)國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(三)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我局對9個項目開展了績效自評,主要以填報自評表形式開展自評9項,涉及資金96.91萬元;
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表。
2022年度項目績效自評表
項目 名稱 |
創(chuàng)新主體培育項目 |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||
項目主管 部門 |
區(qū)科技局 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
項目 聯(lián)系人 |
刁傳奇 |
聯(lián)系電話 |
13883680658 | |||||
項目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預算數(shù) |
全年(調整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
10 |
10 |
10 |
||||||||||
其中: 財政撥款 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
組織企業(yè)針對高新技術企業(yè)、科技型企業(yè)、創(chuàng)新平臺等創(chuàng)新主體的培育,集中開展業(yè)務培訓不低于1次;走訪企業(yè)、高校、科研院所,開展政策宣傳及主體培育業(yè)務指導,走訪量達到120家以上;組織企業(yè)開展交流對接活動不低于2次;新培育高新技術企業(yè)不低于20家,科技型企業(yè)不低于200家,新培育市級及以上創(chuàng)新平臺不低于5個。 |
全年針對開展創(chuàng)新主體的培育,集中開展業(yè)務培訓2次;走訪企業(yè)、高校、科研院所,開展政策宣傳及主體培育業(yè)務指導,走訪量達到123家;組織規(guī)上科技服務業(yè)企業(yè)及部分高新技術企業(yè)開展交流對接2次;新培育高新技術企業(yè)62家,科技型企業(yè)202家,新培育市級及以上創(chuàng)新平臺不低于13個。 | |||||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) | |||
開展對接交流數(shù)量 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 | ||||
開展培訓數(shù)量 |
次 |
≥ |
1 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 | ||||
走訪數(shù)量 |
家 |
≥ |
120 |
123 |
0 |
100 |
15 |
15 | ||||
新培育高新技術企業(yè)數(shù)量 |
家 |
≥ |
60 |
62 |
0 |
100 |
15 |
15 | ||||
新培育科技型企業(yè)數(shù)量 |
家 |
≥ |
200 |
202 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
新培育市級及以上創(chuàng)新平臺數(shù)量 |
個 |
≥ |
5 |
13 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
企業(yè)滿意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0 |
10 |
10 | |||||
說明 |
2.績效自評報告或案例
本年度我局未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據(jù)充分,資金管理到位,產生的社會效益、經濟效益、社會可持續(xù)影響好。
(三)重點績效評價結果
本年度本部門無重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
董莉?? 023-47569101
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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