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        重慶市江津區(qū)科學技術(shù)局

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        [ 索引號 ] 11500381MB19776735/2023-00011 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 科技、教育 [ 體裁分類 ] 其他公文
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)科技局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

        重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心 2022年度部門決算公開情況說明

        發(fā)布日期: 2023-08-23 16:30:01

        重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心

        2022年度部門決算公開情況說明

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        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        1.宣傳貫徹科技成果保護及轉(zhuǎn)化、科技金融、科技人才、雙創(chuàng)等有關(guān)的法律法規(guī)、方針政策。

        2.負責擬定全區(qū)院士專家工作站、博士后科研工作站、“雙創(chuàng)”工作發(fā)展規(guī)劃,制定相關(guān)政策、管理細則、績效考評機制和實施方案。

        3.承擔與國內(nèi)外科研院所、高等院校、高科技組織(團體)的合作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作,指導院士專家工作站、博士后科研工作站的建設(shè)、管理、認定和日常服務(wù)工作,協(xié)助落實院士專家工作站、博士后科研工作站合作項目,協(xié)助引進高層次人才,落實優(yōu)惠政策。

        4.負責區(qū)域性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建,指導眾創(chuàng)空間、孵化器、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺建設(shè);承擔創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊的培育、引進、日常服務(wù)和管理工作;負責全區(qū)孵化器、加速器的運行管理工作;負責區(qū)級眾創(chuàng)空間的認定和管理工作,國家級市級眾創(chuàng)空間的創(chuàng)建和申報工作;組織開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽、輔導和培訓;組織開展政產(chǎn)學研用科技合作交流工作;負責重大政產(chǎn)學研合作項目、載體的組織實施。

        5.負責全區(qū)科技創(chuàng)新成果的對外展示,統(tǒng)計全區(qū)科技創(chuàng)新資源和科技產(chǎn)業(yè)、人才創(chuàng)新成果,建設(shè)全區(qū)科技資源要素大數(shù)據(jù)平臺;負責中心大樓及附屬設(shè)施的日常管理運行工作。

        6.實施科技成果推廣計劃項目,指導企業(yè)科技項目申報,開展技術(shù)合同認定登記的具體事務(wù)性工作;搭建區(qū)域性科技成果轉(zhuǎn)化平臺、技術(shù)交易市場,開展技術(shù)交易合作活動,指導和組織全區(qū)科技成果的轉(zhuǎn)化、評價與推廣應(yīng)用。

        7.負責全區(qū)科技投融資發(fā)展戰(zhàn)略研究工作,提供投融資和創(chuàng)業(yè)服務(wù),做好本級科技投融資資金(基金)的運作與管理工作;對扶持項目進行監(jiān)管和績效評價,代表種子基金出資人行使權(quán)利管理種子基金。

        8.負責天使、風投等基金的引進或組建工作,并對其監(jiān)督和風險管控,負責投資、貸款回收和組織損失認定的具體事務(wù)性工作;負責基金統(tǒng)計報告工作,完成基金委托管理協(xié)議約定的其他工作。

        9.承擔行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

        (二)機構(gòu)設(shè)置

        本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況2022年度收入總計308.99萬元,支出總計308.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加308.99萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關(guān)核算,本年度本部門獨立核算,其財務(wù)收支、預決算情況均納入本部門2022年度決算編制。

        2.收入情況2022年度收入合計308.99萬元,較上年決算數(shù)增加308.99萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關(guān)核算,本年度本部門獨立核算,其財務(wù)收支、預決算情況均納入本部門2022年度決算編制。其中:財政撥款收入308.99萬元,占100%

        3.支出情況。2022年度支出合計308.99萬元,較上年決算增加308.99萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關(guān)核算,本年度本部門獨立核算其中:基本支出246.99萬元,占79.9%;項目支出62.00萬元,占20.1%

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收、支總計308.99萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加308.99萬元,增長100%。主要原因以前年度均由科技局機關(guān)核算,本年度本部門獨立核算

        (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入308.99萬元,較上年決算數(shù)增加308.99萬元,增長100%。主要原因是以前年度均由科技局機關(guān)核算,本年度本部門獨立核算較年初預算數(shù)減少29.32萬元,下降8.7%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出308.99萬元,較上年決算數(shù)增加308.99萬元,增長100%。主要原因是以前年度均由科技局機關(guān)核算,本年度本部門獨立核算較年初預算數(shù)減少29.32萬元,下降8.7%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

        4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1)教育支出1.32萬元,占0.4%,較年初預算數(shù)持平

        2)科學技術(shù)支出263.31萬元,占85.2%,較年初預算數(shù)減少29.32萬元,下降10%,主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。

        3)社會保障與就業(yè)支出21.13萬元,占6.8%,較年初預算數(shù)持平

        4)衛(wèi)生健康支出12.67萬元,占4.1%,較年初預算數(shù)持平

        5)住房保障支出10.56萬元,占3.4%,較年初預算數(shù)持平

        (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預算財政撥款基本支出246.99萬元。其中:人員經(jīng)費203.58萬元,較上年決算數(shù)增加203.58萬元,增長%,主要原因是以前年度均由科技局機關(guān)核算,本年度單獨核算人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費43.41萬元,較上年決算數(shù)增加43.41萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關(guān)核算,本年度單獨核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、交通費等。

        (五)政府性基金預算收支決算情況說明

        本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

        (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

        本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

        2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,公務(wù)車購置費0.00萬元,公務(wù)車運行維護費0.00萬元,公務(wù)接待費0.00萬元

        (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

        2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

        按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至20221231日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

        (三)政府采購支出說明

        2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

        五、預算績效管理情況說明

        (一)預算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預算績效管理要求,根據(jù)預算績效管理要求,本部門1個項目開展了績效自評,主要以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金62萬元。

        ?

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        ?

        ?

        2022年度項目績效自評表

        項目

        名稱

        科技創(chuàng)新中心運行維護項目

        自評

        總分

        (分)

        100

        項目主管

        部門

        區(qū)科技局

        財政歸口科室

        教科文科

        項目

        聯(lián)系人

        陳禺

        聯(lián)系電話

        18696679365

        項目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        預算數(shù)

        全年(調(diào)整)預算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        62

        62

        62




        其中:

        財政撥款

        62

        62

        62

        100

        10

        10

        當年績效目標

        年初績效目標

        全年目標實際完成情況

        打造科技創(chuàng)新中心為我區(qū)開展科技創(chuàng)新對外合作交流、宣傳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的窗口和平臺。

        科技創(chuàng)新中心為我區(qū)開展科技創(chuàng)新對外合作交流、宣傳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的窗口和平臺。成果展廳全年免費開放、免費講解;參與科技活動周;成果展廳改陳布展以及設(shè)施設(shè)備維護;舉辦科技創(chuàng)新活動;入駐中心企業(yè)行業(yè)指導工作;走訪調(diào)研區(qū)內(nèi)企業(yè);開展技術(shù)合同認定登記工作。

        績效指標

        指標

        名稱

        計量

        單位

        指標

        性質(zhì)

        指標

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標

        權(quán)重

        (分)

        指標得分

        (分)

        成果展廳全年免費開放

        100

        100

        0

        100

        20

        20

        舉辦科技創(chuàng)新活動

        6

        6

        0

        100

        15

        15

        成果展廳改陳布展以及設(shè)施設(shè)備維護

        5

        5

        0

        100

        15

        15

        入駐企業(yè)行業(yè)指導工作

        20

        20

        0

        100

        15

        15

        走訪調(diào)研區(qū)內(nèi)企業(yè)

        30

        30

        0

        100

        15

        15


        入駐企業(yè)滿意度

        %

        90

        90

        0

        100

        10

        10

        說明


        2.績效自評報告或案例

        本年度我局未委托第三方開展績效自評

        3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

        從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、社會可持續(xù)影響好。

        (三)重點績效評價結(jié)果

        本年度本部門無重點績效評價項目。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        )其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

        )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        )基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        )項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        )工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

        董莉?? 023-47569101

        ?


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        重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度部門決算公開說明.docx
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