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        重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

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        [ 索引號(hào) ] 11500381MB19776735/2024-00068 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)科技局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

        重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心2023年度決算公開說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2024-08-22 09:43:30

        一、部門基本情況

        ? ? ?(一)職能職責(zé)

        開展地震監(jiān)測(cè)、信息速報(bào)、預(yù)報(bào)研究工作;開展地震監(jiān)測(cè)設(shè)施及觀測(cè)環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)地震安全生產(chǎn)監(jiān)督管理具體事務(wù)性工作,協(xié)助開展重大工程和可能因地震產(chǎn)生嚴(yán)重次災(zāi)害的工程的地震安全性評(píng)價(jià)和抗震設(shè)防要求的審查和監(jiān)管工作;開展地震災(zāi)害應(yīng)急救援和地震群測(cè)群防工作;開展防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳教育工作等。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

        二、部門決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

        1.總體情況。2023年度收入總計(jì)106.07萬(wàn)元,支出總計(jì)106.07萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.15%,主要原因是本年度調(diào)入人員3人,新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。

        2.收入情況。2023年度收入合計(jì)106.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.15%,主要原因是本年度調(diào)入人員3人,新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。

        其中:財(cái)政撥款收入106.07萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        3.支出情況。2023年度支出合計(jì)106.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.15%,主要原因是本年度調(diào)入人員3人,新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。其中:基本支出73.82萬(wàn)元,占69.59%;項(xiàng)目支出32.25萬(wàn)元,占30.41%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)106.07萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加26.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.15%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人,新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入106.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.15%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人,新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加24.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.80%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人,新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.15%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人,新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加24.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.80%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人,新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出0.36萬(wàn)元,占0.34%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        (2)科學(xué)技術(shù)支出61.43萬(wàn)元,占57.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.86%,主要原因是本年度調(diào)入人員3人。

        (3)社會(huì)保障與就業(yè)支出5.79萬(wàn)元,占5.46%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        (4)衛(wèi)生健康支出3.34萬(wàn)元,占3.15%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        (5)住房保障支出2.90萬(wàn)元,占2.73%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        (6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.25萬(wàn)元,占30.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)131.68%,主要原因是本年度新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        ?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出73.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)61.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.28%,主要原因是本年度調(diào)入人員3人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等公用經(jīng)費(fèi)12.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元,下降2.68%,主要原因是本年度貫徹黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”“過(guò)苦日子”要求,規(guī)范差旅費(fèi)管理。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

        本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬(wàn)元,較上年度持平。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        ?截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

        2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        五、預(yù)算績(jī)效管理

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),主要以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金32.25萬(wàn)元。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        ????1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

        項(xiàng)目名稱:

        地震臺(tái)運(yùn)行及防震減災(zāi)項(xiàng)目

        自評(píng)總分:

        100.00



        項(xiàng)目主管部門:

        502-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

        財(cái)政歸口處室:

        005-教科文科

        部門聯(lián)系人:

        顏渝

        聯(lián)系電話:

        47569101

        資金情況(萬(wàn)元)


        年初預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率權(quán)重

        執(zhí)行率得分

        年度總金額

        13.92?

        32.25?

        32.25?




        其中:財(cái)政撥款

        13.92?

        32.25?

        32.25?

        100

        10.00

        10.00

        當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

        年初績(jī)效目標(biāo)

        全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        運(yùn)維保障地震專線1條,及時(shí)處置故障,預(yù)計(jì)全年保障地震網(wǎng)絡(luò)通信正常運(yùn)轉(zhuǎn)率98%以上,工作天數(shù)到達(dá)357天以上。


        運(yùn)維保障地震專線1條,地震網(wǎng)絡(luò)通信正常運(yùn)轉(zhuǎn)率99.5%,工作天數(shù)到達(dá)364天, 全年未發(fā)生停機(jī)斷維事故。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)名稱

        計(jì)量單位

        指標(biāo)性質(zhì)

        指標(biāo)值

        全年完成值

        偏離度(%)

        得分系數(shù)(%)

        指標(biāo)權(quán)重

        指標(biāo)得分

        說(shuō)明

        運(yùn)維天數(shù)

        357

        364

        1.96

        100

        10

        10


        運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)專線

        1

        1

        0

        100

        10

        10


        全年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)

        357

        364

        1.96

        100

        15

        15


        網(wǎng)絡(luò)故障平均處置時(shí)間

        小時(shí)

        24

        18

        25

        100

        15

        15


        保障江津臺(tái)網(wǎng)正常運(yùn)行天數(shù)

        357

        364

        1.96

        100

        15

        15


        設(shè)備利用率

        %

        80

        95

        18.75

        100

        15

        15


        使用者滿意度

        %

        85

        90

        5.88

        100

        10

        10


        ?

        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        本年度我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

        3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總體目標(biāo)完成較好,立項(xiàng)依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)可持續(xù)影響好。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

        ?六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        ??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

        ? ??聯(lián)系人:董 莉 ?????聯(lián)系電話:023-47569101


        附件下載:

        502003-重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心_決算公開說(shuō)明及公開報(bào)表.docx

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