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        重慶市江津區(qū)科學技術局

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        [ 索引號 ] 11500381MB19776735/2024-00070 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
        [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)科技局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

        重慶市江津區(qū)科學技術局(本級)2023年度決算公開說明

        發(fā)布日期: 2024-08-22 10:29:11

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        1)擬訂創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

        2)統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門建立健全技術創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,協(xié)調開展重大科技決策咨詢。

        3)會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協(xié)調管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。

        4)負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。會同有關部門建立科技項目協(xié)調、評估、監(jiān)管機制。

        5)組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。

        6)擬訂科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。負責科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

        7)牽頭技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進政產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場等科技中介組織發(fā)展。

        8)會同有關部門推動區(qū)域政產學研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,指導眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設。

        9)統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。

        10)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度,承擔科技保密工作。

        11)擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外智力工作。

        12)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。

        13)擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。推動科普基地建設。

        14)組織編制本行政區(qū)域的防震減災規(guī)劃,負責地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設。

        15)承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關工作職責。

        16)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

        17)職能轉變。圍繞實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

        (二)機構設置

        本單內設機構:辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務科。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明。

        ? ? ?1.總體情況。2023年度收入總計4763.36萬元,支出總計4763.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%,主要原因是本年度新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和市級引導區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。

        ?? ? 2.收入情況。2023年度收入合計4763.36萬元,較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%,主要原因是本年度新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和市級引導區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。

        其中:財政撥款收入4763.36萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

        ? ? ?3.支出情況。2023年度支出合計4763.36萬元,較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%,主要原因新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和市級引導區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。其中:基本支出355.21萬元,占7.46%;項目支出4408.15萬元,占92.54%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

        ? ? ?4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        ? ? 2023年度財政撥款收、支總計4763.36萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加4199.89萬元,增長745.36%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.56萬元和市級引導區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。

        (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        ? ? ?1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4763.36萬元,較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.56萬元和市級引導區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。較年初預算數(shù)增加4116.62萬元,增長636.52%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

        ? ? ?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4763.36萬元,較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.56萬元和市級引導區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。較年初預算數(shù)增加4116.62萬元,增長636.52%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元。

        ? ? ?3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

        ? ? ?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1)教育支出1.56萬元,占0.03%,較年初預算數(shù)無增減

        2)科學技術支出4641.82萬元,占97.45%,較年初預算數(shù)增加4119.84萬元,增長789.27%,主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元。

        3)社會保障與就業(yè)支出80.24萬元,占1.68%,較年初預算數(shù)減少3.23萬元,下降3.87%,主要原因是本年度退休人員1名。

        4)衛(wèi)生健康支出18.35萬元,占0.39%,較年初預算數(shù)無增減

        5住房保障支出21.39萬元,占0.45%,較年初預算數(shù)無增減

        ? ? ? (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2023年度一般公共財政撥款基本支出355.21萬元。其中:人員經費308.82萬元,較上年決算數(shù)增加34.19萬元,增長12.45%,主要原因是本年度涉及3人職務職級晉升。人員經費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經費46.39萬元,較上年決算數(shù)增加1.12萬元,增長2.47%.公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。

        ??(五)政府性基金預算收支決算情況說明

        本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

        ??(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

        本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

        三、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總體情況說明

        2023年度“三公”經費支出共計0.99萬元,較年初預算數(shù)減少0.01萬元,下降1.00%,較上年支出數(shù)增加0.34萬元,增長52.31%,主要原因2022年度疫情原因開展相關公務接待較少,本年度開展產學研合作與重慶交通大學項目合作、成渝雙城經濟圈交流合作與四川瀘州、宜賓等相關工作增加。

        ? (二)“三公”經費分項支出情況

        2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,?公務車購置費0.00萬元,公務車運行維護費0.00萬元,?公務接待費0.99萬元,主要用于接待產學研合作與重慶交通大學項目合作、成渝雙城經濟圈交流合作與四川瀘州、宜賓等費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元,下降1.00%。較上年支出數(shù)增加0.34萬元,增長52.31%,主要原因是2022年度疫情原因開展相關公務接待較少,本年度開展產學研合作與重慶交通大學項目合作、成渝雙城經濟圈交流合作與四川瀘州、宜賓等相關工作增加。

        ? ? ? (三)“三公”經費實物量情況

        ?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待9批次80人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費124.23元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

        四、其他需要說明的事項

        ? ? ?(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

        本年度會議費支出0.96萬元,較上年決算數(shù)增加0.96萬元,增長100.00%,主要原因是2022年因疫情原因未開展相關大型會議。本年度培訓費支出3.93萬元,較上年決算數(shù)增加2.46萬元,增長167.35%,主要原因是2022年因疫情原因開展培訓較少。

        (二)機關運行經費情況說明

        2023年度本部門機關運行經費支出46.39萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。機關運行經費較上年支出數(shù)增加1.12萬元,增長2.47%。

        ? ? ?(三)國有資產占用情況說明

        截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

        ? ? ?(四)政府采購支出情況說明

        ?2023年度本部門政府采購支出總額1.99萬元,其中:政府采購貨物支出1.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.99萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.99萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購打印機。

        五、預算績效管理情況說明

        ? ? (一)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,我局對11個項目開展了績效自評,涉及資金4408.15萬元;其中以填報目標自評表形式開展自評項目9項,涉及金額388.58萬元;委托第三方開展績效自評1項,涉及資金4019.57萬元。

        ? ? ? (二)績效自評結果

        1.績效目標自評表。(見附件1

        2.績效自評報告或案例。

        本單位無此事項。

        3.關于績效自評結果的說明

        從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據充分,資金管理到位,產生的社會效益、經濟效益、社會可持續(xù)影響好。

        ? ? ? (三)重點績效評價結果

        區(qū)財政局委托第三方對我單位科技創(chuàng)新高質量發(fā)展項目開展了重點績效評價。根據綜合評價,江津區(qū)科技創(chuàng)新高質量發(fā)展項目綜合得分83.00分,評價等級“良”。評價認為,江津區(qū)科技局2020年科技創(chuàng)新高質量發(fā)展項目在加大江津區(qū)研發(fā)經費投入和科技成果轉化力度,激發(fā)江津區(qū)企業(yè)的創(chuàng)新活力和動力,推動江津區(qū)經濟社會高質量發(fā)展起到了一定的積極作用,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境持續(xù)改善,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體日益多元化,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會氛圍更加濃厚,截止到2022年12月31日,全區(qū)共計擁有科技型企業(yè)1678家,高新技術企業(yè)351家,市級以上的科技創(chuàng)新平臺186個,授權發(fā)明專利2325個,但也存在政策建設、項目管理、產出質量、效果等問題。(祥見附件2)

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (五)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

        ??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:董 莉 ?????聯(lián)系電話:023-47569101


        附件下載:

        502001-重慶市江津區(qū)科學技術局(本級)_決算公開說明及公開報表.docx
        附件1 江津區(qū)2020年科技創(chuàng)新高質量發(fā)展項目重點績效評價評分表.xlsx
        附件2 江津區(qū)2020年科技創(chuàng)新高質量發(fā)展項目重點績效評價報告.docx

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