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        重慶市江津區(qū)林業(yè)局

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)林業(yè)局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開(kāi)

        [ 索引號(hào) ] 115003810093205456/2020-00004 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政;林業(yè) [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)林業(yè)局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2020-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2020-08-24

        重慶市江津區(qū)四面山森林資源服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2020-08-24 14:10:00



        一、部門(mén)基本情況

        重慶市江津區(qū)四面山森林資源管理局成立于2004年8月,2019年7月更名為重慶市江津區(qū)四面山森林資源服務(wù)中心。是江津區(qū)四面山管理委員會(huì)下屬的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。

        (一)職能職責(zé)。宣傳貫徹有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林防火、林區(qū)安全、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化等方針政策和法律法規(guī);依法負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的森林、濕地、自然保護(hù)區(qū)和野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理及森林防火、有害生物防治等保護(hù)和培育森林資源生態(tài)公益服務(wù)工作;負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)森林資源的開(kāi)發(fā)利用;承辦上級(jí)交辦的其他工作。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。四面山森服中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、森林資源發(fā)展保護(hù)科、森林管護(hù)科、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)科、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)站6個(gè)職能科室,設(shè)花果山管護(hù)站、紅英橋管護(hù)站、土地巖管護(hù)站、坪山管護(hù)站、大洪海管護(hù)站、大窩鋪管護(hù)站、朝源觀管護(hù)站、小洪海管護(hù)站、斑竹園管護(hù)站9個(gè)管護(hù)站。

        ??(三)機(jī)構(gòu)改革情況。無(wú)。

        ??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況。2019年度收入總計(jì)5,624.77萬(wàn)元,支出總計(jì)5,624.77萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少98.53萬(wàn)元、下降1.72%,主要原因是財(cái)政撥款收入5337.43萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)287.34萬(wàn)元。本年支出5470.77萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)154萬(wàn)元。

        2.收入情況。2019年度收入合計(jì)5,337.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少157.72萬(wàn)元,下降2.87%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少。其中:財(cái)政撥款收入5,337.43萬(wàn)元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.34萬(wàn)元。

        3.支出情況。2019年度支出合計(jì)5,470.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加34.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.64%,主要原因是中央林改資金的增加。其中:基本支出4,831.62萬(wàn)元,占88.32%;項(xiàng)目支出639.15萬(wàn)元,占11.68%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少133.34萬(wàn)元,下降46.40%,主要原因是2019年中央林業(yè)改革資金天保工程森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,624.77萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少98.53萬(wàn)元,下降1.72%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,337.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少157.72萬(wàn)元,下降2.87%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加122.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.35%。主要原因是年中追加安排2019年中央林業(yè)改革資金天保工程森林管護(hù)費(fèi)154萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助298.06萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.34萬(wàn)元。

        2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,470.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加34.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.64%。主要原因是基本支出下降5.54%,項(xiàng)目支出增長(zhǎng)99.09%。較年初預(yù)算數(shù)增加255.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.90%。主要原因是年中追加安排2019年中央林業(yè)改革資金天保工程森林管護(hù)費(fèi)154萬(wàn)元,2019年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金298.06萬(wàn)元。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.34萬(wàn)元。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少133.34萬(wàn)元,下降46.40%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2019年中央林業(yè)改革資金天保工程森林管護(hù)費(fèi)154萬(wàn)元。

        4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出16.69萬(wàn)元,占0.31%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.82萬(wàn)元,下降18.63%,主要原因是單位在職人員培訓(xùn)支出減少。

        (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出1,202.75萬(wàn)元,占21.99%,較年初預(yù)算數(shù)減少213.73萬(wàn)元,下降15.09%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等列入2019年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金。

        (3)衛(wèi)生健康支出89.40萬(wàn)元,占1.63%,較年初預(yù)算數(shù)減少182.79萬(wàn)元,下降67.16%,主要原因是職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)等列入2019年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金。

        (4)節(jié)能環(huán)保支出462.69萬(wàn)元,占8.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加462.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是年中追加安排列入2019年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等五險(xiǎn)支出。

        (5)農(nóng)林水支出3,535.20萬(wàn)元,占64.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加193.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.79%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)2018年中央林業(yè)改革資金天保工程森林管護(hù)費(fèi)122.71萬(wàn)元。

        (6)住房保障支出164.04萬(wàn)元,占3.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4,831.62萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)4,007.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少226.05萬(wàn)元,下降5.34%,主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)減少,二是公用經(jīng)費(fèi)減少,主要是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、企業(yè)補(bǔ)差工資、長(zhǎng)贍人員生活困難補(bǔ)助、退休人員退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)823.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少57.25萬(wàn)元,下降6.50%,主要原因是嚴(yán)格控制日常及“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.94萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.56萬(wàn)元,下降17.88%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。較上年支出數(shù)減少13.32萬(wàn)元,下降38.88%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪)。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是今年未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是今年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少6.79萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是今年未安排人員出國(guó)出訪。

        公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與上年持平。

        公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.34萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、森林防火巡查督察等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.66萬(wàn)元,下降15.25%,主要原因是嚴(yán)格管控并更合理的安排公務(wù)用車(chē)次數(shù)。較上年支出數(shù)減少5.80萬(wàn)元,下降22.19%,主要原因是嚴(yán)格管控并更合理的安排公務(wù)用車(chē)次數(shù)。

        公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬(wàn)元,下降59.33%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.72萬(wàn)元,下降54.14%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次96人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)63.30元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)6.78萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.36萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是未承辦應(yīng)列支會(huì)議費(fèi)的四類(lèi)會(huì)議。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出16.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.76萬(wàn)元,下降4.36%,主要原因是減少了在職工職的培訓(xùn)支出。

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額226.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出98.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出128.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額198.22萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的87.46%,其中:授予小微企業(yè)合同金額176.49萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的77.87%。主要用于采購(gòu)森林管護(hù)用具、清掃林道路衛(wèi)生工具、管護(hù)人員勞動(dòng)保護(hù)、森林管護(hù)站點(diǎn)房屋等基礎(chǔ)設(shè)施日常維修維護(hù)材料等。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金50萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,四森中心2019年信息化建設(shè)運(yùn)行與維護(hù)工作有利推進(jìn),為四面山森林資源保護(hù)、森林防火等工作提供了科學(xué)有效的信息化管理手段,提高了運(yùn)維工作效率,確保了各信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。特別是森林防視頻監(jiān)控系統(tǒng)、對(duì)講機(jī)系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、光纜傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等要素的功能發(fā)揮,為四森中心實(shí)施該項(xiàng)目全面提升服務(wù)質(zhì)量和水平,使作為管理支撐的信息化系統(tǒng)真正發(fā)揮成效,從而保障信息化業(yè)務(wù)的穩(wěn)定、安全。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        護(hù)林防火信息化運(yùn)行維護(hù)和自然保護(hù)區(qū)能力提升項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:一是完成四森中心2019年度信息化運(yùn)維工作;二是對(duì)各分系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),包括森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng),林區(qū)自建光纜傳輸系統(tǒng),對(duì)講機(jī)系統(tǒng)等;三是單位局域網(wǎng)及機(jī)關(guān)辦公網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維任務(wù)。四是繼續(xù)完善四面山森林防火綜合管理平臺(tái)能力升級(jí)。?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是信息系統(tǒng)運(yùn)維隊(duì)伍能力較弱,人員配置、制度管理還不健全。二是對(duì)智慧林業(yè)信息化發(fā)展方向、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)還不明確。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)運(yùn)維隊(duì)伍建設(shè),提高信息化運(yùn)維保障能力。按照林業(yè)部門(mén)信息化建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等文件要求,繼續(xù)做好四森中心信息化各項(xiàng)工作。

        2019年度項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱(chēng)

        護(hù)林防火信息化運(yùn)行維護(hù)和自然保護(hù)區(qū)能力提升

        自評(píng)總分(分)

        96

        主管部門(mén)

        區(qū)林業(yè)局

        實(shí)施單位

        重慶市江津區(qū)四面山森林資源服務(wù)中心?

        聯(lián)系人


        聯(lián)系電話

        宿艷明

        項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


        全年預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率
        (%)

        執(zhí)行率得分(分)

        總量

        50

        49.41

        98.82%


        其中:財(cái)政資金

        50

        49.41

        /

        年度總體目標(biāo)

        年初設(shè)定目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        提升四面山森林防火指揮中心及綜合管理平臺(tái)應(yīng)用能力,提高利用信息化手段指揮調(diào)度能力,確保我中心信息化系統(tǒng)正常運(yùn)行。

        完成了四面山森林防火指揮中心及綜合管理平臺(tái)功能升級(jí),完成了全年信息化運(yùn)維保障工作。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)名稱(chēng)

        計(jì)量單位

        年度指標(biāo)值

        全年完成值

        未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說(shuō)明

        已建森林防火視頻前端監(jiān)控維護(hù)

        個(gè)

        99

        99


        租用電信、移動(dòng)通信專(zhuān)線

        12

        12


        林區(qū)自建光纖維護(hù)

        公里

        200

        200


        已建無(wú)線對(duì)講機(jī)站維護(hù)

        個(gè)

        6

        6


        已建防火指揮中心和分中心維護(hù)

        個(gè)

        10

        10


        對(duì)講機(jī)維護(hù)

        臺(tái)

        128

        128


        視頻前端監(jiān)控幅蓋林區(qū)范圍

        百分比

        90%

        90%


        租用電信、移動(dòng)通信專(zhuān)線

        元/條

        7200

        7200


        無(wú)線對(duì)講機(jī)站頻率占用費(fèi)

        元/臺(tái)/年

        2000

        2000


        對(duì)講機(jī)頻率占用費(fèi)

        元/臺(tái)/年

        100

        100


        信息化硬件設(shè)備運(yùn)行電費(fèi)

        度/元

        0.52

        0.52


        運(yùn)維時(shí)效,完成率

        百分比

        99%

        99%


        信息化設(shè)備維護(hù)率

        百分比

        30%

        30%


        資金投入與使用,使用規(guī)范性

        百分比

        90%

        90%


        社會(huì)滿(mǎn)意度

        百分比

        96%

        96%









        六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入。指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入。指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)其他收入。指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (六)基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (七)項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (八)“三公”經(jīng)費(fèi)。指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))。反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))。反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))。反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))。反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-47666558。

        ?


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        四森中心.2019年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi).xlsx

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