[ 索引號(hào) ] | 11500381009320262X/2024-00111 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 18:25:52
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院主要宗旨為:提供收養(yǎng)服務(wù),弘揚(yáng)救助精神。其主要職責(zé)任務(wù)為:負(fù)責(zé)收養(yǎng)無(wú)生活來(lái)源、無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)依無(wú)靠人員及其教育、管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)收養(yǎng)社會(huì)棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)涉外兒童的收養(yǎng);面向社會(huì)開(kāi)展老年人代養(yǎng)等服務(wù);承辦行政主管部門(mén)交辦的其它任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
?? 重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院是區(qū)民政局下屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,下設(shè)科室:院辦公室、財(cái)務(wù)室、兒童部、醫(yī)療康復(fù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,2023年納入本部門(mén)決算編制的二級(jí)預(yù)算單位為重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院(本級(jí))。
二、部門(mén)決算情況
(一)部門(mén)收支總體情況
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)932.49萬(wàn)元,支出總計(jì)932.49萬(wàn)元。收支較上年增加98.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.83%,主要原因?yàn)楸灸甓日曰饟芸钤黾樱糜趦和扛脑臁?/span>
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
3.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出3.66萬(wàn)元,占比0.42%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降2.14%,主要原因是嚴(yán)控教育支出經(jīng)費(fèi)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出787.66萬(wàn)元,占91.02%,年初預(yù)算數(shù)792.19萬(wàn)元,減少4.53萬(wàn)元,下降0.57%,主要原因是年中在職職工退休,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少,本年度無(wú)撫恤金支出等。
(3)衛(wèi)生健康支出44.18萬(wàn)元,占5.1%,年初預(yù)算數(shù)44.18萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(4)住房保障支出29.93萬(wàn)元,占3.46%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出784.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)692.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.07萬(wàn)元,下降0.58%,主要原因是本年度無(wú)撫恤金支出。公用經(jīng)費(fèi)91.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加46.89萬(wàn)元,上升104.57%,主要原因是本年度補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入67.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)347.06%,主要原因是本年度增加兒童部改造資金收入。本年支出67.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)347.06%,主要原因是本年度增加兒童部改造資金支出。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.1萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.4萬(wàn)元,下降70.48%,主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,減少油車(chē)出行概率,盡量使用新能源公務(wù)車(chē)。較上年支出數(shù)減少17.05萬(wàn)元,減少84.62%,主要原因是本年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng),較上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng),較上年支出數(shù)減少17.73萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.04萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、接送服務(wù)對(duì)象等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.96萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.27%,主要原因是公務(wù)車(chē)使用年限較長(zhǎng),維修成本增加,新能源公務(wù)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)較高。
公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元,主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)對(duì)我院兒童進(jìn)行能力評(píng)估接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%,主要原因是接待人次增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次7人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)85.71元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.52萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.66萬(wàn)元,較上年增加2.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)232.73%,主要原因是黨員外出學(xué)習(xí)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我院對(duì)部門(mén)整體和5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金148.45萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
?
?
?
?
?
?
?
?
2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱(chēng) |
重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院整體監(jiān)控 |
自評(píng)總分(分) |
99.99 | |||||||||||
項(xiàng)目主管部門(mén) |
309-重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
李潔 |
聯(lián)系電話(huà) |
47853081 | |||||||
年度總金額 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行(%) |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分(分) | ||||||||
9706908.48 |
9326359.1 |
9324929.48 |
|
|
| |||||||||
其中:財(cái)政撥款 |
9706908.48 |
9326359.1 |
9324929.48 |
99.98 |
10 |
9.99 | ||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||
1、保障在院集中供養(yǎng)兒童生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)、日雜等支出,讓其生活有保障,生病能送醫(yī),日常有娛樂(lè),教育有保障,健康幸福的成長(zhǎng);2、保障集中供養(yǎng)孤兒一年四季有干凈、整潔、適宜的衣物更換,有足夠的御寒棉被和被套,滿(mǎn)足基本生活物資需求;保障其開(kāi)心健康生活,改善其生活質(zhì)量,保障社會(huì)安定和諧。3、加強(qiáng)兒童福利機(jī)構(gòu)的托底保障功能,優(yōu)先保障政府集中供養(yǎng)孤殘兒童日常養(yǎng)護(hù)需求,保障日常水電氣寬帶等正常供應(yīng)、兒童區(qū)域設(shè)施設(shè)備維修(護(hù))等,提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量,促進(jìn)兒童身心健康發(fā)展。4、保障長(zhǎng)贍人員廖桂清基本生活。 |
|
1、保障32名孤殘兒童生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)、日雜等支出,讓其生活有保障,生病能送醫(yī),日常有娛樂(lè),教育有保障,健康幸福的成長(zhǎng);2、保障全院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)施設(shè)備能夠及時(shí)維修維護(hù),為更好的服務(wù)于服務(wù)對(duì)象提供了必要保障;3、保障長(zhǎng)贍人員廖桂清基本生活。 | ||||||||||||
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | |||||
補(bǔ)助到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||||
問(wèn)題處理及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| |||||
直接受益人數(shù) |
人 |
≥ |
29 |
32 |
10.34 |
100 |
15 |
15 |
| |||||
受益對(duì)象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||||
投訴率 |
人/年 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||||
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||||
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
集中供養(yǎng)孤兒生活費(fèi) |
自評(píng)總分 (分) |
99.97 | ||||||||||
項(xiàng)目主管部門(mén) |
309-重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
李潔 |
聯(lián)系電話(huà) |
47853081 | ||||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
516888 |
613262 |
611832.38 |
|
|
| ||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
516888 |
613262 |
611832.38 |
99.76 |
10 |
9.97 | |||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
大力宣傳政策,保障福利機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒基本生活需求、學(xué)習(xí)教育需求、醫(yī)療康復(fù)需求、保障孤兒教養(yǎng)康工作順利開(kāi)展,讓孤兒在良好的生活環(huán)境中身心健康成長(zhǎng)。 |
|
大力宣傳政策,保障了福利機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒基本生活需求、學(xué)習(xí)教育需求、醫(yī)療康復(fù)需求,保障孤兒教養(yǎng)康工作順利開(kāi)展,讓孤兒在良好的生活環(huán)境中身心健康成長(zhǎng)。 | |||||||||||
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | ||||
新增對(duì)象資格合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
在冊(cè)對(duì)象核查率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
動(dòng)態(tài)調(diào)整及時(shí)率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
補(bǔ)助事項(xiàng)公示率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
補(bǔ)助政策知曉率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
受益對(duì)象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
人均月標(biāo)準(zhǔn) |
元/人*月 |
≥ |
1595 |
1618 |
1.44 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
本單位績(jī)效目標(biāo)中,預(yù)決算差異率未達(dá)標(biāo),應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算管理,減小該類(lèi)指標(biāo)的偏離度。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-47853081
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