[ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2023-00105 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-25 |
發(fā)布日期: 2023-08-25 09:52:36
一、單位基本情況
本單位為縣區(qū)級預算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位。中心職責任務:(一)負責農(nóng)產(chǎn)品及其投入品質量安全監(jiān)督檢測、例行監(jiān)測和檢驗測試;(二)負責農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測和檢驗測試,農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出和市場準入性檢驗檢測;(三)負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全標準宣傳、技術指導和咨詢服務;負責“三品一標”認證業(yè)務指導。中心事業(yè)編制18名。其中,主任1名,副主任2名。
二、部門決算情況說明
1.收入情況。單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入?466.28萬元,主要原因是區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2022年為新增決算單位,故主要指標無上年數(shù)。
2.支出情況。單位本年度實際支出466.28萬元,均為財政撥款支出,年初預算數(shù)530.46萬元,差額64.18萬元。主要原因是預算被壓縮,預算調整文件號為津財預[2022]12號。
3. 比較情況。單位本年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
教育支出1.96萬元,占0.42%。與年初預算數(shù)一致。
社會保障與就業(yè)支出31.38萬元,占6.73%。與年初預算數(shù)一致。
衛(wèi)生健康支出18.12萬元,占3.89%。與年初預算數(shù)一致。
農(nóng)林水支出399.12萬元,占85.60%。年初預算數(shù)463.30萬元,差額64.18萬元。主要原因是預算被壓縮,預算調整文件號為津財預[2022]12號。
住房保障支出15.69萬元3.36%。與年初預算數(shù)一致。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況。
單位本年度“三公”經(jīng)費支出總額18.73萬元,較年初預算數(shù)增加9.23萬元。主要原因是單位原公務用車報廢,購置新的公務用車。區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2022年為新增決算單位,故主要指標無上年數(shù)。支出情況如下:
公務用車購置費支出16.98萬元,年初預算數(shù)0萬元,費用支出較年初預算增加16.98萬元,增長100%。主要原因是單位原公務用車報廢,購置新的公務用車。區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2022年為新增決算單位,故無上年指標。
公務用車運行維護費支出1.35萬元,年初預算數(shù)7.5萬元。費用支出較年初預算減少6.15萬元,下降82%。主要原因是購置的公務用車是電動車,維修維護費少。區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2022年為新增決算單位,故無上年指標。
國內公務接待費支出0.4萬元,年初預算數(shù)2萬元。費用支出較年初預算減少1.6萬元,下降80%。主要原因是2022年疫情,用于市級、區(qū)縣、鎮(zhèn)街等相關單位和部門聯(lián)系工作接待開支減少。區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2022年為新增決算單位,故無上年指標。
(二)“三公”經(jīng)費實物量情況。
因公出國(境)費用0.00萬元,單位本年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務用車購置費16.98萬元,公務用車保有量1輛。公務用車運行維護費1.35萬元,費用支出較年初預算減少6.15萬元,下降82%。車均購置費16.98萬元,車均運行維護費1.35萬元。
國內公務接待費0.4萬元,國內公務接待批次8次,國內公務接待人數(shù)40人,費用支出較年初預算減少1.6萬元,下降80%。人均接待費100元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:特種專業(yè)技術用車1輛。
(三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0.2萬元,其中:政府采購貨物支出0.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.2萬元,占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金117萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
(1)公開范圍。一級預算單位應公開部門整體績效自評表。有重點專項的部門應公開所有重點專項一級項目,并選擇至少1個重點專項二級項目公開績效自評表;無重點專項的部門應選擇至少1個一般性項目一級項目和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
(2)公開內容。詳見表格。
?
2022年度項目績效自評表
項目 名稱 |
農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測項目 |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||
項目主管 部門 |
江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
財政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項目 聯(lián)系人 |
童建川 |
聯(lián)系電話 |
47228292 | |||||
項目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預算數(shù) |
全年(調整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
120 |
117 |
117 |
||||||||||
其中: 財政撥款 |
120 |
117 |
117 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
檢測農(nóng)產(chǎn)品1500個。 |
檢測農(nóng)產(chǎn)品1532個。 | |||||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) | |||
農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測 |
個 |
≥ |
1500 |
1532 |
0 |
100 |
30 |
30 | ||||
儀器設備維護 |
臺/套 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體受益戶 |
戶 |
≥ |
500 |
526 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
實驗室三廢按標處理率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
說明 |
||||||||||||
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關于績效自評結果的說明
(三)重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47228292.
附件2 | |||
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 466.28 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 1.96 | |
六、經(jīng)營收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 31.38 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 18.13 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 399.12 | ||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 15.69 | ||
本年收入合計 | 466.28 | 本年支出合計 | 466.28 |
使用非財政撥款結余 | 結余分配 | ||
年初結轉和結余 | 年末結轉和結余 | ||
總計 | 466.28 | 總計 | 466.28 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
合計 | 466.28 | 466.28 | |||||||
205 | 教育支出 | 1.96 | 1.96 | ||||||
20508 | 進修及培訓 | 1.96 | 1.96 | ||||||
2050803 | 培訓支出 | 1.96 | 1.96 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.38 | 31.38 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.38 | 31.38 | ||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.92 | 20.92 | ||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.46 | 10.46 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.12 | 18.12 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.12 | 18.12 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.07 | 13.07 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 399.12 | 399.12 | ||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 399.12 | 399.12 | ||||||
2130104 | 事業(yè)運行 | 282.12 | 282.12 | ||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 117.00 | 117.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 15.69 | 15.69 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.69 | 15.69 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 15.69 | 15.69 | ||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 | 466.28 | 349.28 | 117.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1.96 | 1.96 | ||||
20508 | 進修及培訓 | 1.96 | 1.96 | ||||
2050803 | 培訓支出 | 1.96 | 1.96 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.38 | 31.38 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.38 | 31.38 | ||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.92 | 20.92 | ||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.46 | 10.46 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.12 | 18.12 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.12 | 18.12 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.07 | 13.07 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.05 | 5.05 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 399.12 | 282.12 | 117.00 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 399.12 | 282.12 | 117.00 | |||
2130104 | 事業(yè)運行 | 282.12 | 282.12 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 117.00 | 117.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.69 | 15.69 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.69 | 15.69 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 15.69 | 15.69 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | |||||
收?????入 | 支?????出 | |||||
項????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 466.28 | 一、一般公共服務支出 | 466.28 | 466.28 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 1.96 | 1.96 | ||||
六、科學技術支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 31.38 | 31.38 | ||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 18.13 | 18.13 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 399.12 | 399.12 | ||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 15.69 | 15.69 | ||||
······ | ||||||
本年收入合計 | 466.28 | 二十五、債務付息支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 本年支出合計 | 466.28 | 466.28 | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | ||||||
總計 | 466.28 | 總計 | 466.28 | 466.28 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合??計 | 466.28 | 466.28 | 117.00 | |
205 | 教育支出 | 1.96 | 1.96 | |
20508 | 進修及培訓 | 1.96 | 1.96 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.96 | 1.96 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.38 | 31.38 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.38 | 31.38 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.92 | 20.92 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.46 | 10.46 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.12 | 18.12 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.12 | 18.12 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.07 | 13.07 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.05 | 5.05 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 399.12 | 282.12 | 117.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 399.12 | 282.12 | 117.00 |
2130104 | 事業(yè)運行 | 282.12 | 282.12 | |
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 117.00 | 117.00 | |
221 | 住房保障支出 | 15.69 | 15.69 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.69 | 15.69 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.69 | 15.69 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 308.81 | 302 | 商品和服務支出 | 40.27 | 310 | 資本性支出 | 0.2 |
30101 | 基本工資 | 67.31 | 30201 | 辦公費 | 3.42 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補貼 | 8.41 | 30202 | 印刷費 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.2 | |
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 31003 | 專用設備購置 | |||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||
30107 | 績效工資 | 143.48 | 30205 | 水費 | 0.09 | 31006 | 大型修繕 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 20.92 | 30206 | 電費 | 5.28 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.46 | 30207 | 郵電費 | 1.45 | …… | …… | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 11.11 | 30208 | 取暖費 | ||||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | |||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 6.08 | 30211 | 差旅費 | 2.16 | |||
30113 | 住房公積金 | 35.98 | 30212 | 因公出國(境)費用 | ||||
30114 | 醫(yī)療費 | 5.05 | 30213 | 維修(護)費 | ||||
30214 | 租賃費 | |||||||
30215 | 會議費 | |||||||
30216 | 培訓費 | 1.96 | ||||||
30217 | 公務接待費 | 0.4 | ||||||
30218 | 專用材料費 | 0.26 | ||||||
30224 | 被裝購置費 | |||||||
30225 | 專用燃料費 | |||||||
30226 | 勞務費 | 1.62 | ||||||
30227 | 委托業(yè)務費 | |||||||
30228 | 工會經(jīng)費 | 10.48 | ||||||
30229 | 福利費 | 3.92 | ||||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.35 | ||||||
30239 | 其他交通費用 | 6.54 | ||||||
30240 | 稅金及附加費用 | |||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.36 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 308.81 | 公用經(jīng)費合計 | 40.47 | |||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民補助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
…… | …… | ||||||
…… | …… | ||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況。 | |||||||
本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表為空。 |
機構運行信息表 | |||||
公開09表 | |||||
公開部門:重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心 | 單位:萬元 | ||||
項??目 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 決算數(shù) | 項??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關運行經(jīng)費 | |
(一)支出合計 | 9.50 | 18.73 | 18.73 | (一)行政單位 | |
1.因公出國(境)費 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||||
2.公務用車購置及運行維護費 | 7.50 | 18.33 | 18.33 | 五、資產(chǎn)信息 | |
(1)公務用車購置費 | 16.98 | 16.98 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 1 | |
(2)公務用車運行維護費 | 7.50 | 1.35 | 1.35 | 1.副部(省)級及以上領導用車 | |
3.公務接待費 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | 2.主要領導干部用車 | |
(1)國內接待費 | — | — | 0.40 | 3.機要通信用車 | |
其中:外事接待費 | 4.應急保障用車 | ||||
(2)國(境)外接待費 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | ||||
(二)相關統(tǒng)計數(shù) | — | — | — | 6.特種專業(yè)技術用車 | 1 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | — | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | — | 8.其他用車 | ||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | — | — | 1 | (二)單價100萬(含)元以上設備(臺,套) | |
4.公務用車保有量(輛) | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | |
5.國內公務接待批次(個) | — | — | 8 | (一)政府采購支出合計 | 0.2 |
其中:外事接待批次(個) | — | — | 1.政府采購貨物支出 | 0.2 | |
6.國內公務接待人次(人) | — | — | 40 | 2.政府采購工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采購服務支出 | ||
7.國(境)外公務接待批次(個) | — | — | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 0.2 | |
8.國(境)外公務接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 0.2 | |
二、會議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 1.99 | ||
備注:本表反應部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù),全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反應按照規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 | |||||
本表為空的單位應將空表公開,并注明:本單位無相關數(shù)據(jù),故本表為空。 |
附件下載:
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2022年度區(qū)級部門決算情況說明.doc
重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心2022年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx
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