[ 索引號 ] | 11500381MB1512948M/2023-00101 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
發(fā)布日期: 2023-02-28 17:36:45
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。1.貫徹生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔(dān)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。3.承擔(dān)污染防治執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。4.承擔(dān)生態(tài)保護(hù)執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。5.承擔(dān)核與輻射安全執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。6.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。7.監(jiān)督、指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作。8.承擔(dān)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。隸屬于重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局的參公事業(yè)單位;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個:綜合科、法制科、環(huán)境安全管理科、在線管理科、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一、二、三、四大隊。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)898.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入898.89萬元,收入較去年減少15.07萬元,主要是項目經(jīng)費減少。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)898.89萬元,其中:教育支出3.73萬元,社會保障和就業(yè)支出120.84萬元,衛(wèi)生健康支出37.55萬元,住房保障支出53.05萬元,節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算683.72萬元。支出較去年減少15.07?萬元,主要是基本支出增加77.14萬元,項目支出減少92.21萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入898.89萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出898.89萬元,比2022年減少15.07萬元。其中:基本支出795.32萬元,比2022年增加77.14萬元,主要原因是調(diào)整工資、新進(jìn)人員的工資增支、社會保障繳費基數(shù)和住房公積金基數(shù)調(diào)整等,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出?103.57?萬元,比2022年減少92.21萬元,主要原因是項目減少等,主要用于用于環(huán)境執(zhí)法、污染源在線平臺、應(yīng)急等重點工作。
本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2022年相同。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費143.41萬元,比上年減少14.07萬元,主要原因為公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款103.57萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,本單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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