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        重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

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        [ 索引號(hào) ] 11500381MB1559455J/2023-00084 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)文化旅游委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-25 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-25

        重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度決算公開情況說明

        發(fā)布日期: 2023-08-25 15:53:23


        一、單位基本情況

        (一)主要職責(zé)

        重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)文化旅游委名義實(shí)施執(zhí)法,統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)行政執(zhí)法職責(zé)。

        1.宣傳貫徹有關(guān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

        2.承擔(dān)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法。擬訂文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法管理制度。

        3.承擔(dān)文化、文物方面的執(zhí)法職能。

        4.承擔(dān)出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。

        5.承擔(dān)旅游市場(chǎng)方面的執(zhí)法職能。

        6.監(jiān)督、指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作。

        7.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

        8.承擔(dān)文化市場(chǎng)保護(hù)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作。

        9.承擔(dān)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

        10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦

        的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        將原重慶市江津區(qū)旅游監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)和重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)涉及文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域行政執(zhí)法職責(zé)整合,調(diào)整組建重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室:綜合科、法制科、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、案件受理科。

        (三)單位構(gòu)成

        重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)核定事業(yè)編制29名。設(shè)黨組織書記、支隊(duì)長(zhǎng)1名,黨組織副書記、政委1名,副支隊(duì)長(zhǎng)2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。本部門2022年度收入總計(jì)712.15萬元,支出總計(jì)712.15萬元。2021年決算與文旅委一起核算,無法與上年數(shù)據(jù)對(duì)比。

        2.收入情況。本部門2022年度收入合計(jì)712.15萬元,2021年決算與文旅委一起核算,無法與上年數(shù)據(jù)對(duì)比。其中:財(cái)政撥款收入712.15萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        3.支出情況。本部門2022年度支出合計(jì)712.15萬元,2021年決算與文旅委一起核算,無法與上年數(shù)據(jù)對(duì)比。其中:基本支出663.65萬元,占93.19%;項(xiàng)目支出48.5萬元,占6.81%。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)為712.15萬元,2021年決算與文旅委一起核算,無法與上年數(shù)據(jù)對(duì)比。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

        1.收入情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入712.15萬元。

        2.支出情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出712.15萬元,

        3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出3.34萬元,占0.47%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        (2)文化旅游體育與傳媒支出565.7萬元,占79.43%,較年初預(yù)算數(shù)減少34.96萬元,減少5.82%,主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi),減少未休年休假。

        (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出84.03萬元,占11.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.86萬元,增長(zhǎng)14.84%,主要原因是工資改革,追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

        (4)衛(wèi)生健康支出32.33萬元,占4.54%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元,減少0.95%。

        (5)住房保障支出26.75萬元,占3.76%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        2021年決算與文旅委一起核算,無法與上年數(shù)據(jù)對(duì)比。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出663.65萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)595.05萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)68.6萬元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.34萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元,下降66%,主要原因公務(wù)接待減少。2021年決算與文旅委一起核算,無法與上年數(shù)據(jù)對(duì)比。

        2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

        公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,2022年度未發(fā)生車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

        公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元,主要用于市級(jí)部門檢查及區(qū)縣交叉執(zhí)法檢查,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元,下降66%,主要原因是嚴(yán)格控制接待人數(shù)。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

        2022年度本部門因公出國(guó)(境)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))6次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36人次。2022年本部門人均接待費(fèi)94.44元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

        2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.6萬元,2021年決算與文旅委一起核算,無法與上年數(shù)據(jù)對(duì)比。比年初預(yù)算數(shù)減少84.99萬元,下降55.34%,主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購(gòu)支出情況說明

        2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金48.5萬元。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        1)公開范圍。2022年文化旅游市場(chǎng)管理績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.5萬元,執(zhí)行數(shù)為19.5萬元,完成預(yù)算的100%。

        2)公開內(nèi)容。詳見表格。

        2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

        項(xiàng)目

        名稱

        文化旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)

        自評(píng)

        總分

        (分)

        100

        項(xiàng)目主管

        部門

        重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

        財(cái)政歸口科室

        教科文科

        項(xiàng)目

        聯(lián)系人

        蔣渝梅

        聯(lián)系電話

        17723841011

        項(xiàng)目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        19.5

        19.5

        19.5

        其中:

        財(cái)政撥款

        19.5

        19.5

        19.5

        100

        10

        10

        當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

        年初績(jī)效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        保障文化市場(chǎng)風(fēng)清氣正

        實(shí)現(xiàn)了文化旅游市場(chǎng)健康有序發(fā)展

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱

        計(jì)量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        辦案平均周期

        5

        5

        0

        100

        20

        20

        案件辦結(jié)率

        %

        99

        99

        0

        100

        30

        30

        辦結(jié)案件數(shù)量

        %

        25

        36

        0

        100

        20

        20

        錯(cuò)誤率

        %

        5

        0

        0

        100

        20

        20

        說明

        根據(jù)案件的辦結(jié)率和辦案時(shí)間開展指標(biāo)評(píng)價(jià)















        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位無此事項(xiàng)。

        3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

        完成全年績(jī)效目標(biāo)。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位無此事項(xiàng)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

        (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47544204


        附件下載:

        重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)2022年度區(qū)級(jí)部門決算情況說明.doc
        重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)公開表.xlsx

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