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        重慶市江津區(qū)信訪辦公室

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        [ 索引號 ] 11500381009320238D/2019-20116 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)人民政府 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2019-08-29 [ 發(fā)布日期 ] 2019-08-29

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室2018年部門決算情況說明

        發(fā)布日期: 2019-08-29 14:22:07


        中共重慶市江津區(qū)委

        重慶市江津區(qū)人民政府信訪辦公室

        2018年度部門決算情況說明

        ?

        一、部門基本情況

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室4個,下設(shè)區(qū)信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業(yè)單位1個。

        ?職能職責(zé)。(一)宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級信訪。(二)受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;承辦上級信訪工作機構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項。(三) 提供與信訪人提出的信訪事項有關(guān)的咨詢服務(wù)。(四) 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗。(五)督查、督辦信訪事項辦理意見的落實,提出改進工作或責(zé)任追究的建議。(六)定期研究分析信訪訴求情況,對信訪熱點問題組織開展調(diào)查研究,提出完善政策或工作制度的建議。(七)協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項,協(xié)調(diào)處置重大集體上訪。(八)負責(zé)區(qū)維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作;分析研判全區(qū)維護穩(wěn)定工作形勢,預(yù)防、協(xié)調(diào)處置群體性事件。(九)負責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。(十)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

        ?二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明。

        1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,060.30萬元,支出總計1,060.30萬元。收支較上年決算數(shù)減少425.26萬元、下降28.63%。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,060.30萬元,較上年決算減少425.26萬元,下降28.63%。其中:財政撥款收入1,060.30萬元,占100.00%。

        3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,060.30萬元,較上年決算數(shù)減少425.26萬元,下降28.63%,。其中:基本支出714.27萬元,占67.36%;項目支出346.03萬元,占32.64%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

        1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,060.30萬元,較上年決算數(shù)減少425.26萬元,下降28.63%。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,060.30萬元,較上年決算數(shù)減少425.26萬元,下降28.63%。較年初預(yù)算數(shù)減少22.64萬元,下降2.09%。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        ?4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        (1)一般公共服務(wù)支出933.17萬元,占88.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.97萬元,下降2.20%。

        (2)教育支出1.27萬元,占0.12%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元,下降61.86%,。

        (3)社會保障與就業(yè)支出67.47萬元,占6.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元,增長0.57%。

        (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.79萬元,占3.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

        (5)住房保障支出26.61萬元,占2.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

        ?(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

        ??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出714.27萬元。其中:人員經(jīng)費602.78萬元,較上年決算數(shù)增加85.05萬元,增長16.43%,主要原因是在職人員、退休人員增資、機關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金納入社保繳款。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費111.49萬元,較上年決算數(shù)增加6.65萬元,增長6.34%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費等。

        (三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

        ?2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

        ?三、“三公”經(jīng)費情況說明

        ??(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

        ??2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計34.98萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少17.94萬元,下降33.90%。較上年支出數(shù)減少6.92萬元,下降16.52%,一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均 有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待 開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。。

        ?(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

        ??2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

        ??公務(wù)車購置費24.92萬元,主要用于購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加24.92萬元,增長0.00%。

        ??公務(wù)車運行維護費8.91萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7萬元,下降44.31%。較上年支出數(shù)減少7.09萬元,下降44.31%。

        ??公務(wù)接待費1.15萬元,主要用于接待.國內(nèi)其他省市信訪部門到我單位學(xué)習(xí)信訪業(yè)務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.85萬元,下降90.42%。較上年支出數(shù)減少24.75萬元,下降95.56%。

        ?(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

        ??2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù) 車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待12批次116人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費 99.41元,車均購置費24.92萬元,車均維護費4.46萬元。

        ?四、其他需要說明的事項

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出111.49萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新等費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加6.65萬元,增長6.34%。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額30.88萬元,其中:政府采購貨物支出30.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購公務(wù)用車及辦公電腦等。

        ?五、預(yù)算績效管理情況說明

        ?根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,涉及資金300萬元。??

        六、專業(yè)名詞解釋

        以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

        (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

        (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        ?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        ?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        ??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-81220601。

        ??

        附件


        收入支出決算總表



        公開01表
        公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室
        單位:萬元
        收入支出
        項目決算數(shù)項目決算數(shù)
        一、財政撥款收入1060.30?一、一般公共服務(wù)支出933.17
        二、上級補助收入
        二、教育支出1.27
        三、事業(yè)收入
        三、社會保障和就業(yè)支出67.47
        四、經(jīng)營收入
        四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.79
        五、附屬單位上繳收入
        五、住房保障支出26.61
        六、其他收入














        本年收入合計1060.30?本年支出合計1,060.30
        用事業(yè)基金彌補收支差額
        結(jié)余分配
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計1060.30?合計1,060.30
        備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。


        收入決算表








        公開02表
        公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室





        單位:萬元
        項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
        功能分類科目編碼項目(按“項”級功能分類科目)
        合計1,060.301,060.30




        201一般公共服務(wù)支出933.17933.17




        20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)933.17933.17




        2010301? 行政運行240.46240.46




        2010308? 信訪事務(wù)346.03346.03




        2010350? 事業(yè)運行346.68346.68




        205教育支出1.271.27




        20508進修及培訓(xùn)1.271.27




        2050803? 培訓(xùn)支出1.271.27




        208社會保障和就業(yè)支出67.4767.47




        20805行政事業(yè)單位離退休67.4767.47




        2080505? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.9142.91




        2080506? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.1817.18




        2080599? 其他行政事業(yè)單位離退休支出7.387.38




        210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.7831.78




        21011行政事業(yè)單位醫(yī)療31.7831.78




        2101101? 行政單位醫(yī)療8.968.96




        2101102? 事業(yè)單位醫(yī)療13.6713.67




        2101103? 公務(wù)員醫(yī)療補助9.159.15




        221住房保障支出26.6126.61




        22102住房改革支出26.6126.61




        2210201? 住房公積金26.6126.61




        備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。







        支出決算表







        公開03表
        公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室




        單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
        功能分類科目編碼項目(按“項”級功能分類科目)
        合計1,060.30714.27346.03


        201一般公共服務(wù)支出933.17587.14346.03


        20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)933.17587.14346.03


        2010301? 行政運行240.46240.46



        2010308? 信訪事務(wù)346.03
        346.03


        2010350? 事業(yè)運行346.68346.68



        205教育支出1.271.27



        20508進修及培訓(xùn)1.271.27



        2050803? 培訓(xùn)支出1.271.27



        208社會保障和就業(yè)支出67.4767.47



        20805行政事業(yè)單位離退休67.4767.47



        2080505? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.9142.91



        2080506? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.1817.18



        2080599? 其他行政事業(yè)單位離退休支出7.387.38



        210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.7831.78



        21011行政事業(yè)單位醫(yī)療31.7831.78



        2101101? 行政單位醫(yī)療8.968.96



        2101102? 事業(yè)單位醫(yī)療13.6713.67



        2101103? 公務(wù)員醫(yī)療補助9.159.15



        221住房保障支出26.6126.61



        22102住房改革支出26.6126.61



        2210201? 住房公積金26.6126.61



        備注:本表反映部門本年度各項支出情況。






        財政撥款收入支出決算總表





        公開04表
        公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室


        單位:萬元
        收入支出
        項??? 目決算數(shù)功能分類科目決算數(shù)
        小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
        一、一般公共預(yù)算財政撥款1,060.30一、一般公共服務(wù)支出933.17933.17
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款
        二、教育支出1.271.27


        三、社會保障和就業(yè)支出67.4767.47


        四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.7931.79


        五、住房保障支出26.6126.61
























        本年收入合計1,060.30本年支出合計1,060.301,060.30
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


        一、一般公共預(yù)算財政撥款
        ??? 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)


        二、政府性基金預(yù)算財政撥款
        ??? 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


        總計1,060.30總計1,060.301,060.30
        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表




        公開05表
        公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室

        單位:萬元
        功能分類科目編碼項目(按“項”級功能分類科目)決算數(shù)
        合計基本支出項目支出
        合? 計1,060.30714.27346.03
        201一般公共服務(wù)支出933.17587.14346.03
        20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)933.17587.14346.03
        2010301? 行政運行240.46240.46
        2010308? 信訪事務(wù)346.03
        346.03
        2010350? 事業(yè)運行346.68346.68
        205教育支出1.271.27
        20508進修及培訓(xùn)1.271.27
        2050803? 培訓(xùn)支出1.271.27
        208社會保障和就業(yè)支出67.4767.47
        20805行政事業(yè)單位離退休67.4767.47
        2080505? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.9142.91
        2080506? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.1817.18
        2080599? 其他行政事業(yè)單位離退休支出7.387.38
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.7831.78
        21011行政事業(yè)單位醫(yī)療31.7831.78
        2101101? 行政單位醫(yī)療8.968.96
        2101102? 事業(yè)單位醫(yī)療13.6713.67
        2101103? 公務(wù)員醫(yī)療補助9.159.15
        221住房保障支出26.6126.61
        22102住房改革支出26.6126.61
        2210201? 住房公積金26.6126.61
        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。



        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表




        公開06表
        公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室

        單位:萬元
        經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目2018年一般公共預(yù)算基本支出
        科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
        合計


        301工資福利支出594.43?594.43?
        30101? 基本工資115.94?115.94?
        30102? 津貼補貼73.24?73.24?
        30103? 獎金37.97?37.97?
        30107? 績效工資160.22?160.22?
        30108? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費42.91?42.91?
        30109? 職業(yè)年金繳費17.18?17.18?
        30110? 職工基本醫(yī)療保險繳費25.20?25.20?
        30111? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.15?9.15?
        30112? 其他社會保障繳費6.94?6.94?
        30113? 住房公積金30.89?30.89?
        30199? 其他工資福利支出74.79?74.79?
        303對個人和家庭的補助8.35?8.35?
        30305? 生活補助0.97?0.97?
        30399? 其他個人和家庭的補助支出7.38?7.38?
        302商品和服務(wù)支出107.92?
        107.92?
        30201? 辦公費7.29?
        7.29?
        30202? 印刷費1.19?
        1.19?
        30203? 咨詢費0.50?
        0.50?
        30205? 水費1.07?
        1.07?
        30207? 郵電費2.44?
        2.44?
        30211? 差旅費46.12?
        46.12?
        30213? 維修(護)費3.75?
        3.75?
        30215? 會議費1.27?
        1.27?
        30216? 培訓(xùn)費1.27?
        1.27?
        30217? 公務(wù)接待費0.40?
        0.40?
        30228? 工會經(jīng)費15.44?
        15.44?
        30229? 福利費7.85?
        7.85?
        30231? 公務(wù)用車運行維護費8.23?
        8.23?
        30239? 其他交通費用8.31?
        8.31?
        30299? 其他商品和服務(wù)支出2.78?
        2.78?
        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。


        附件下載:

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室2018年部門決算公開表.xls
        2018年決算說明.doc

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