[ 索引號 ] | 11500381009320238D/2019-20116 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2019-08-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-08-29 |
發(fā)布日期: 2019-08-29 14:22:07
中共重慶市江津區(qū)委
重慶市江津區(qū)人民政府信訪辦公室
2018年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室4個,下設(shè)區(qū)信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業(yè)單位1個。
?職能職責(zé)。(一)宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級信訪。(二)受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;承辦上級信訪工作機構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項。(三) 提供與信訪人提出的信訪事項有關(guān)的咨詢服務(wù)。(四) 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗。(五)督查、督辦信訪事項辦理意見的落實,提出改進工作或責(zé)任追究的建議。(六)定期研究分析信訪訴求情況,對信訪熱點問題組織開展調(diào)查研究,提出完善政策或工作制度的建議。(七)協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項,協(xié)調(diào)處置重大集體上訪。(八)負責(zé)區(qū)維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作;分析研判全區(qū)維護穩(wěn)定工作形勢,預(yù)防、協(xié)調(diào)處置群體性事件。(九)負責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。(十)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
?二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,060.30萬元,支出總計1,060.30萬元。收支較上年決算數(shù)減少425.26萬元、下降28.63%。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,060.30萬元,較上年決算減少425.26萬元,下降28.63%。其中:財政撥款收入1,060.30萬元,占100.00%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,060.30萬元,較上年決算數(shù)減少425.26萬元,下降28.63%,。其中:基本支出714.27萬元,占67.36%;項目支出346.03萬元,占32.64%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,060.30萬元,較上年決算數(shù)減少425.26萬元,下降28.63%。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,060.30萬元,較上年決算數(shù)減少425.26萬元,下降28.63%。較年初預(yù)算數(shù)減少22.64萬元,下降2.09%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出933.17萬元,占88.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.97萬元,下降2.20%。
(2)教育支出1.27萬元,占0.12%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元,下降61.86%,。
(3)社會保障與就業(yè)支出67.47萬元,占6.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元,增長0.57%。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.79萬元,占3.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
(5)住房保障支出26.61萬元,占2.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
?(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出714.27萬元。其中:人員經(jīng)費602.78萬元,較上年決算數(shù)增加85.05萬元,增長16.43%,主要原因是在職人員、退休人員增資、機關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金納入社保繳款。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費111.49萬元,較上年決算數(shù)增加6.65萬元,增長6.34%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費等。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
?2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
?三、“三公”經(jīng)費情況說明
??(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
??2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計34.98萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少17.94萬元,下降33.90%。較上年支出數(shù)減少6.92萬元,下降16.52%,一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均 有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待 開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。。
?(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
??2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
??公務(wù)車購置費24.92萬元,主要用于購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加24.92萬元,增長0.00%。
??公務(wù)車運行維護費8.91萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7萬元,下降44.31%。較上年支出數(shù)減少7.09萬元,下降44.31%。
??公務(wù)接待費1.15萬元,主要用于接待.國內(nèi)其他省市信訪部門到我單位學(xué)習(xí)信訪業(yè)務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.85萬元,下降90.42%。較上年支出數(shù)減少24.75萬元,下降95.56%。
?(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
??2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù) 車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待12批次116人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費 99.41元,車均購置費24.92萬元,車均維護費4.46萬元。
?四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出111.49萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新等費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加6.65萬元,增長6.34%。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額30.88萬元,其中:政府采購貨物支出30.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購公務(wù)用車及辦公電腦等。
?五、預(yù)算績效管理情況說明
?根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,涉及資金300萬元。??
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-81220601。
??
附件 | |||
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 1060.30? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 933.17 |
二、上級補助收入 | 二、教育支出 | 1.27 | |
三、事業(yè)收入 | 三、社會保障和就業(yè)支出 | 67.47 | |
四、經(jīng)營收入 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 31.79 | |
五、附屬單位上繳收入 | 五、住房保障支出 | 26.61 | |
六、其他收入 | |||
本年收入合計 | 1060.30? | 本年支出合計 | 1,060.30 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 1060.30? | 合計 | 1,060.30 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室 | 單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | |||||||
合計 | 1,060.30 | 1,060.30 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 933.17 | 933.17 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 933.17 | 933.17 | |||||
2010301 | ? 行政運行 | 240.46 | 240.46 | |||||
2010308 | ? 信訪事務(wù) | 346.03 | 346.03 | |||||
2010350 | ? 事業(yè)運行 | 346.68 | 346.68 | |||||
205 | 教育支出 | 1.27 | 1.27 | |||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 1.27 | 1.27 | |||||
2050803 | ? 培訓(xùn)支出 | 1.27 | 1.27 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 67.47 | 67.47 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 67.47 | 67.47 | |||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 42.91 | 42.91 | |||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 17.18 | 17.18 | |||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 7.38 | 7.38 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 31.78 | 31.78 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.78 | 31.78 | |||||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 8.96 | 8.96 | |||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.67 | 13.67 | |||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 9.15 | 9.15 | |||||
221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 | |||||
2210201 | ? 住房公積金 | 26.61 | 26.61 | |||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室 | 單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 | 1,060.30 | 714.27 | 346.03 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 933.17 | 587.14 | 346.03 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 933.17 | 587.14 | 346.03 | |||
2010301 | ? 行政運行 | 240.46 | 240.46 | ||||
2010308 | ? 信訪事務(wù) | 346.03 | 346.03 | ||||
2010350 | ? 事業(yè)運行 | 346.68 | 346.68 | ||||
205 | 教育支出 | 1.27 | 1.27 | ||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 1.27 | 1.27 | ||||
2050803 | ? 培訓(xùn)支出 | 1.27 | 1.27 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 67.47 | 67.47 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 67.47 | 67.47 | ||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 42.91 | 42.91 | ||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 17.18 | 17.18 | ||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 7.38 | 7.38 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 31.78 | 31.78 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.78 | 31.78 | ||||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 8.96 | 8.96 | ||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.67 | 13.67 | ||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 9.15 | 9.15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 | ||||
2210201 | ? 住房公積金 | 26.61 | 26.61 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||
公開04表 | |||||
公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1,060.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 933.17 | 933.17 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 二、教育支出 | 1.27 | 1.27 | ||
三、社會保障和就業(yè)支出 | 67.47 | 67.47 | |||
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 31.79 | 31.79 | |||
五、住房保障支出 | 26.61 | 26.61 | |||
本年收入合計 | 1,060.30 | 本年支出合計 | 1,060.30 | 1,060.30 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | ??? 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | ??? 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
總計 | 1,060.30 | 總計 | 1,060.30 | 1,060.30 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合? 計 | 1,060.30 | 714.27 | 346.03 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 933.17 | 587.14 | 346.03 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 933.17 | 587.14 | 346.03 |
2010301 | ? 行政運行 | 240.46 | 240.46 | |
2010308 | ? 信訪事務(wù) | 346.03 | 346.03 | |
2010350 | ? 事業(yè)運行 | 346.68 | 346.68 | |
205 | 教育支出 | 1.27 | 1.27 | |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 1.27 | 1.27 | |
2050803 | ? 培訓(xùn)支出 | 1.27 | 1.27 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 67.47 | 67.47 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 67.47 | 67.47 | |
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 42.91 | 42.91 | |
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 17.18 | 17.18 | |
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 7.38 | 7.38 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 31.78 | 31.78 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.78 | 31.78 | |
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 8.96 | 8.96 | |
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.67 | 13.67 | |
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 9.15 | 9.15 | |
221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 | |
2210201 | ? 住房公積金 | 26.61 | 26.61 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目 | 2018年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | ||||
301 | 工資福利支出 | 594.43? | 594.43? | |
30101 | ? 基本工資 | 115.94? | 115.94? | |
30102 | ? 津貼補貼 | 73.24? | 73.24? | |
30103 | ? 獎金 | 37.97? | 37.97? | |
30107 | ? 績效工資 | 160.22? | 160.22? | |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 42.91? | 42.91? | |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 17.18? | 17.18? | |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 25.20? | 25.20? | |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 9.15? | 9.15? | |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 6.94? | 6.94? | |
30113 | ? 住房公積金 | 30.89? | 30.89? | |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 74.79? | 74.79? | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 8.35? | 8.35? | |
30305 | ? 生活補助 | 0.97? | 0.97? | |
30399 | ? 其他個人和家庭的補助支出 | 7.38? | 7.38? | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 107.92? | 107.92? | |
30201 | ? 辦公費 | 7.29? | 7.29? | |
30202 | ? 印刷費 | 1.19? | 1.19? | |
30203 | ? 咨詢費 | 0.50? | 0.50? | |
30205 | ? 水費 | 1.07? | 1.07? | |
30207 | ? 郵電費 | 2.44? | 2.44? | |
30211 | ? 差旅費 | 46.12? | 46.12? | |
30213 | ? 維修(護)費 | 3.75? | 3.75? | |
30215 | ? 會議費 | 1.27? | 1.27? | |
30216 | ? 培訓(xùn)費 | 1.27? | 1.27? | |
30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.40? | 0.40? | |
30228 | ? 工會經(jīng)費 | 15.44? | 15.44? | |
30229 | ? 福利費 | 7.85? | 7.85? | |
30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 8.23? | 8.23? | |
30239 | ? 其他交通費用 | 8.31? | 8.31? | |
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 2.78? | 2.78? | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
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