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        重慶市江津區(qū)信訪辦公室

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        [ 索引號 ] 11500381739848341A/2024-00003 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)信訪辦 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-01

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)2024年預算情況說明

        發(fā)布日期: 2024-03-01 09:51:54

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)2024年預算情況說明

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        一、單位基本情況

        (一)職能職責。

        1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;承辦上級信訪工作機構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項。3.提供與信訪人提出的信訪事項有關(guān)的咨詢服務。4.指導、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復雜信訪事項。7.負責區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室日常工作;督促、指導各部門、鎮(zhèn)街開展風險評估工作;負責信訪排查工作。8.負責區(qū)人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

        (二)單位構(gòu)成

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)為區(qū)政府序列獨立核算的全額撥款行政單位,內(nèi)設科室3個。

        二、單位收支總體情況

        (一)收入支出總體情況。

        2024年年初預算收入總計504.38元,支出總計504.38萬元。收支較上年預算數(shù)減少0.7萬元, 下降0.14%,主要原因是退休人員減少、新增恒大和類恒大項目審計工作專班經(jīng)費項目。

        (二)收入預算情況。

        2024年年初預算數(shù)504.38萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款504.38萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少0.7萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出減少4.25萬元。

        (三)支出預算情況。

        2024年年初預算數(shù)504.38萬元,其中:一般公共服務支出418.03萬元,教育支出1.41萬元,社會保障和就業(yè)支出46.27萬元,衛(wèi)生健康支出18.87萬元,住房保障支出19.80萬元。支出較去年減少0.7萬元,主要是基本支出減少0.2萬元,項目支出減少0.5萬元。

        三、財政撥款收入支出預算情況說明

        ?2024年財政撥款收入年初預算數(shù)504.38萬元,支出年初預算數(shù)504.38萬元。收支較上年預算數(shù)減少0.7萬元, 下降0.14%,主要原因退休人員減少、新增恒大和類恒大項目審計工作專班經(jīng)費項目。

        四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

        2024年一般公共預算財政撥款收入504.38萬元,一般公共預算財政撥款支出504.38萬元,比2023年減少0.7萬元。其中:基本支出314.88萬元,比2023年減少0.2萬元,主要原因是退休人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出189.50萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是信訪保障(維穩(wěn))工作經(jīng)費減少,主要用于信訪事務等重點工作。

        ??? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

        七、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

        2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算3.5萬元,比2023年減少2萬元,下降36.36%,主要原因是厲行節(jié)約、公務用車運行維護費壓減。

        (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

        2024年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;

        2024年公務接待費年初預算數(shù)0.5萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;

        2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)3萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是厲行節(jié)約、公務用車運行維護費壓減;

        2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元。

        八、其他重要事項的情況說明

        1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費49.01萬元,比上年減少3.02萬元,主要原因為厲行節(jié)約、減少支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

        2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款189.50萬元。

        4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

        (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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        單位預算公開聯(lián)系人:吳德麗? 聯(lián)系方式:023-81220601


        附件下載:

        重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)2024年預算附表.xlsx

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