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        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開

        [ 索引號 ] 11500381MB15122519/2023-00013 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)醫(yī)療保障局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門決算情況說明

        發(fā)布日期: 2023-08-23 15:14:11

        (一)職能職責(zé)

        江津區(qū)醫(yī)療保障局于20192月正式掛牌成立,主要職能職責(zé)有1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。2.建立完善職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、離休干部公費醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助參保籌資體系,并組織實施全民參保登記和籌資。3.負(fù)責(zé)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費醫(yī)療、1-6級傷殘軍人醫(yī)療補助、公務(wù)員醫(yī)療補助等待遇政策落實工作。4.建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系;建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制;監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用;負(fù)責(zé)醫(yī)療保障領(lǐng)域行政執(zhí)法,依法查處違法違規(guī)行為。5.建立完善醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)政府定價的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價格確定和動態(tài)調(diào)整工作,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制;負(fù)責(zé)建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度;負(fù)責(zé)受理相關(guān)價格舉報投訴、矛盾糾紛調(diào)解等工作。6.負(fù)責(zé)組織實施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。7.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)藥定點機(jī)構(gòu)協(xié)議管理工作,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。13.有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委、重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委、重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市江津區(qū)稅務(wù)局、重慶市江津區(qū)民政局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

        (二)單位構(gòu)成

        1.重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局是2019年機(jī)構(gòu)改革新組建的區(qū)政府工作部門,正處級單位。

        220201月,組建2個局屬事業(yè)單位,重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心為區(qū)醫(yī)保局管理的副處級全額撥款公益一類事業(yè)單位,重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心為區(qū)醫(yī)保局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位

        (三)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        1重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)置4內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科。

        2重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合科(群眾工作科)、參保科、費用審核結(jié)算科、服務(wù)監(jiān)督科、服務(wù)監(jiān)督醫(yī)療救助科、基金財務(wù)科、信息技術(shù)科、特定人群待遇科、機(jī)構(gòu)目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫(yī)管理科。???

        3.重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心無其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2022年度收入總計9938.45萬元,支出總計9938.45萬元。收支較上年決算總計數(shù)減少625.01萬元,減少5.92%

        2.收入情況。2022年度本年收入合計9938.45萬元,較上年當(dāng)年收入決算數(shù)減少347.31萬元,減少3.38%主要原因是衛(wèi)生健康類收入減少,其中醫(yī)療救助收入減少占比最大,該收入較上年度減少814.17萬元,減少10%

        3.支出情況。2022年度本年支出合計9938.45萬元,較上年當(dāng)年支出決算數(shù)減少625.01萬元,減少5.92%,其中:基本支出1357.65萬元,占13.66%;項目支出8580.8萬元,占86.34%主要原因是醫(yī)療救助預(yù)算資金支出減少。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9784.45萬元,較上年決算數(shù)減少352.31萬元,減少3.48%

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9938.45萬元,較上年決算數(shù)減少625.01元,減少5.92%其中:基本支出1357.65萬元,占13.66%,較上年決算數(shù)增加150.53萬元,增加12.47%主要由于人員增加所致。該支出用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出8580.8萬元,占86.34%,較上年決算減少775.54萬元,減少8.29%,主要由于醫(yī)療救助類支出減少所致。主要用于信息化建設(shè)項目、醫(yī)療救助項目、醫(yī)療保障基金監(jiān)管、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等重點工作。

        3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1)教育支出0.65萬元,占0.01%,較上年決算數(shù)減少0.07萬元,減少9.72%主要用于進(jìn)修及培訓(xùn)。

        2)社會保障與就業(yè)支出222.32萬元,占2.27%,較上年決算數(shù)增加28.45萬元,增長14.67%主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障和就業(yè)支出。因人員新增導(dǎo)致該支出增加。

        3)衛(wèi)生健康支出9508.42萬元,占97.18%,較上年決算數(shù)減少662.44萬元,減少6.54%主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出。由于醫(yī)療救助等項目資金減少,導(dǎo)致該支出減少

        4)住房保障支出53.05萬元,占0.54%較上年決算數(shù)增加4.04萬元,增長8.24%。主要用于住房公積金支出,人員增加,導(dǎo)致支出增加。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

        2022年度一般公共財政撥款基本支出1357.65萬元。其中:人員經(jīng)費1116.32萬元,較上年決算數(shù)增加92.61萬元,由于新增人員,導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費241.33萬元,較上年決算數(shù)增長57.92萬元,主要由于商品和服務(wù)類支出增加,導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、其他商品和服務(wù)等。

        (四)政府性基金預(yù)算收支決算情況

        2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出決算表數(shù)為154萬元,較上年決算數(shù)增加5萬元,增長3.36%用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)三公經(jīng)費支出情況

        本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出和公務(wù)車購置費支出,三公經(jīng)費支出共計3.5萬元,較上年度決算數(shù)增加0.82萬元,增長30.06%。其中:公務(wù)接待費0.73萬元,較上年度決算數(shù)增加0.23萬元,增長46%公務(wù)用車運行維護(hù)費2.77萬元較上年度決算數(shù)增加0.59萬元,增長27.06%。公務(wù)接待費主要用于接待市醫(yī)保局、我市其他區(qū)縣醫(yī)保局到我單位調(diào)研醫(yī)保工作,以及醫(yī)保相關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)交流工作等。由于2022年度實際公務(wù)接待次數(shù)較上年有所增加,導(dǎo)致該經(jīng)費決算支出增加

        (二)三公經(jīng)費實物量情況

        2022年度本部門因公出國(境)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待6批次65(陪餐人員未納入統(tǒng)計),國(境)外公務(wù)接待0批次0

        四、其他需要說明的事項

        (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

        2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出215.09萬元,較上年決算數(shù)增加31.68萬元,增長17.27%機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務(wù)費、印刷費、咨詢費、維護(hù)費等。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,主要是用于單位應(yīng)急保障。2022年未安排購置車輛。

        (三)政府采購支出情況說明

        2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體14個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評14項,涉及資金8580.82萬元;

        (二)績效自評結(jié)果

        1.績效目標(biāo)自評表

        1公開范圍。公開部門整體績效自評表1一般性項目二級項目績效自評表進(jìn)行公開。

        2公開內(nèi)容。詳見表格

        2022年度部門整體績效自評表

        項目

        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局整體自評

        自評

        89.1

        名稱

        總分


        (分)

        項目主管

        305-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

        財政歸口科室

        003-社會保障科

        項目

        周藝

        聯(lián)系電話

        023-47766779

        部門

        聯(lián)系人

        項目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率

        預(yù)算數(shù)

        %

        權(quán)重

        得分




        (分)

        10411.60

        10058.79

        9938.45




        其中:

        10411.60

        10058.79

        9938.45

        99

        10

        9.9

        財政撥款

        當(dāng)年績效目標(biāo)

        年初績效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實際完成情況

        幫助單雙解人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,減輕其繳費負(fù)擔(dān)。

        幫助單雙解人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,減輕其繳費負(fù)擔(dān)。

        績效指標(biāo)

        指標(biāo)

        計量

        指標(biāo)

        指標(biāo)

        全年

        偏離度(%

        得分

        指標(biāo)

        指標(biāo)得分

        名稱

        單位

        性質(zhì)

        完成值

        系數(shù)

        權(quán)重

        (分)






        %

        (分)


        定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管率

        %

        95

        100

        0

        100

        15

        15

        居民醫(yī)保參保率

        %

        95

        96.3

        0

        100

        15

        15

        醫(yī)療救助覆蓋率

        %

        90

        100

        0

        100

        15

        15

        預(yù)決算差異率

        %

        40

        -4.54

        0

        100

        6

        6

        項目預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度

        %

        85

        98.8

        0

        100

        6

        6

        三公經(jīng)費控制率

        %

        10

        30.53

        100

        0

        6

        0

        一般性支出控制率

        %

        20

        30.89

        54.45

        0

        6

        0

        群眾對參保等政策的知曉率

        %

        80

        95

        0

        100

        15

        15

        參保群眾滿意度

        %

        80

        95

        0

        100

        10

        10

        績效管理制度建設(shè)


        定性

        基本建立

        1

        0

        100

        6

        6

        說明


        ??

        2022年度項目績效自評表

        項目

        單雙解人員醫(yī)療補貼

        自評

        100

        名稱

        總分


        (分)

        項目主管

        305-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

        財政歸口科室

        003-社會保障科

        項目

        周藝

        聯(lián)系電話

        023-47766779

        部門

        聯(lián)系人

        項目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率

        預(yù)算數(shù)

        (%)

        權(quán)重

        得分




        (分)

        49.68

        79.52

        79.52




        其中:

        49.68

        79.52

        79.52

        100

        10.00

        10

        財政撥款

        當(dāng)年績效目標(biāo)

        年初績效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實際完成情況



        績效指標(biāo)

        指標(biāo)

        計量

        指標(biāo)

        指標(biāo)

        全年

        偏離度(%)

        得分

        指標(biāo)

        指標(biāo)得分

        名稱

        單位

        性質(zhì)

        完成值

        系數(shù)

        權(quán)重

        (分)






        (%)

        (分)


        補助人數(shù)(戶數(shù))

        人次

        4000

        4457

        0

        100

        20

        20

        補助合格率

        %

        90

        100

        0

        100

        10

        10

        補助按時到位率

        %

        90

        100

        0

        100

        10

        10

        補助到位時間

        30

        30

        0

        100

        10

        10

        人均(戶均)補助標(biāo)準(zhǔn)

        90

        90

        0

        100

        10

        10

        補助事項公示率

        %

        100

        100

        0

        100

        10

        10

        補助政策知曉率

        %

        90

        100

        0

        100

        10

        10

        服務(wù)對象滿意度

        %

        90

        95

        0

        100

        10

        10

        說明



        2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

        根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),我局對部門整體和14個項目開展了績效自評,其中,填報目標(biāo)自評表形式開展自評14項,項目全年預(yù)算數(shù)為10058.79萬元,執(zhí)行數(shù)為9938.45萬元,完成預(yù)算的99%。主要產(chǎn)出和效果:一是居民醫(yī)保參保率完成96.3%,二是群眾政策知曉度提高,三是困難群眾看病難,看病貴情況得到改善,四是幫助單雙解人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,減輕其繳費負(fù)擔(dān),五是綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障服務(wù)能力得到有效提升等

        (三)重點績效評價結(jié)果

        ? ? ? 本單位無此事項。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

        (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (六)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        ? ? (七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

        ? ? (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47766779


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        2022年度區(qū)醫(yī)保局決算公開報表.xlsx.xls

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