[ 索引號 ] | 11500381MB15122519/2023-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)醫(yī)療保障局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-25 |
發(fā)布日期: 2023-08-25 17:33:40
305003-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心
2022年度決算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心于2020年1月正式成立,主要職能職責有:1.負責醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳。2.負責城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險的參保申報登記和待遇審核結算。3.負責離休干部、1-6級傷殘軍人醫(yī)療保險待遇審核支付、生育保險登記籌資及待遇審核結算。4.負責公務員醫(yī)療補助登記籌資、審核結算。5.負責定點醫(yī)療機構以及定點藥店的申報審核和執(zhí)行醫(yī)保政策的服務管理。6.負責醫(yī)療救助對象認定及待遇結算。7.負責醫(yī)保基金撥付、內審、統(tǒng)計分析。8.負責藥品、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等目錄管理。9.負責經辦長期護理保險業(yè)務。10.承辦主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心
(三)機構設置
重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心設置12個內設機構:綜合科(群眾工作科)、參保科、費用審核結算科、服務監(jiān)督一科、服務監(jiān)督二科、醫(yī)療救助科、基金財務科、信息技術科、特定人群待遇科、機構目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫(yī)管理科。二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計8899.1萬元,支出總計8899.1萬元,由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。
2.收入情況。2022年度本年收入合計8899.1萬元。由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。
3.支出情況。2022年度本年支出合計8899.1萬元。由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元。
(二)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8745.1萬元。由于該單位為2022年度決算新增填報單位,不能提取上年度數據,故無法與上年度數據進行比較。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8745.1萬元,其中:基本支出767.6萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出7977.5萬元,主要用于醫(yī)療救助等項目支出。
????由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支0.01萬元,主要用于進修及培訓。
(2)社會保障與就業(yè)支出81.78萬元,主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障和就業(yè)支出。
(3)衛(wèi)生健康支出8631.99萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務支出。
(4)住房保障支出31.34萬元,主要用于住房公積金支出。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2022年度一般公共財政撥款基本支出767.6萬元。其中:人員經費633.45萬元,人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經費134.14萬元,公用經費用途主要包括辦公費、其他商品和服務等。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
(四)政府性基金預算收支決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入、支出決算表數為154萬元,用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出和公務車購置費支出,“三公”經費支出共計0.53萬元,其中:公務接待費0.53萬元,公務用車運行維護費0萬元。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
(二)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待4批次44人(陪餐人員未納入統(tǒng)計),國(境)外公務接待0批次,0人。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出134.14萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務費、印刷費、咨詢費、維護費等。
由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。
(二)國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。2022年未安排購置車輛。
(三)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
???(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位對6個項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評6項,涉及資金8131.52萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
(1)公開范圍。公開1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
(2)公開內容。詳見表格。
2022年度項目績效自評表
項目 | 單雙解人員醫(yī)療補貼 | 自評 | 100 | |||||||
名稱 | 總分 | |||||||||
(分) | ||||||||||
項目主管 | 305-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局 | 財政歸口科室 | 003-社會保障科 | 項目 | 周藝 | 聯系電話 | 023-47766779 | |||
部門 | 聯系人 | |||||||||
項目資金(萬元) | 年度總金額 | 年初 | 全年(調整)預算數 | 全年執(zhí)行數 | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率 | |||
預算數 | (%) | 權重 | 得分 | |||||||
(分) | ||||||||||
49.68 | 79.52 | 79.52 | ||||||||
其中: | 49.68 | 79.52 | 79.52 | 100 | 10.00 | 10 | ||||
財政撥款 | ||||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||
幫助“單雙解”人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,減輕其繳費負擔。 | 幫助“單雙解”人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,減輕其繳費負擔。 | |||||||||
績效指標 | 指標 | 計量 | 指標 | 指標 | 全年 | 偏離度(%) | 得分 | 指標 | 指標得分 | |
名稱 | 單位 | 性質 | 值 | 完成值 | 系數 | 權重 | (分) | |||
(%) | (分) | |||||||||
補助人數(戶數) | 人次 | ≥ | 4000 | 4457 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
補助合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
補助按時到位率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
補助到位時間 | 天 | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
人均(戶均)補助標準 | 元 | = | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
補助事項公示率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
補助政策知曉率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
服務對象滿意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
說明 |
2.關于績效自評結果的說明
從評價結果來看,本單位績效自評均已完成年度績效目標。
(三)重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-47766779
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