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        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

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        [ 索引號 ] 11500381MB15122519/2023-00016 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
        [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)醫(yī)療保障局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-25 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-25

        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心 2022年度決算情況說明

        發(fā)布日期: 2023-08-25 17:33:40

        305003-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心

        2022年度決算情況說明

        ?

        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心于20201月正式成立,主要職能職責有:1.負責醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳。2.負責城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險的參保申報登記和待遇審核結算。3.負責離休干部、1-6級傷殘軍人醫(yī)療保險待遇審核支付、生育保險登記籌資及待遇審核結算。4.負責公務員醫(yī)療補助登記籌資、審核結算。5.負責定點醫(yī)療機構以及定點藥店的申報審核和執(zhí)行醫(yī)保政策的服務管理。6.負責醫(yī)療救助對象認定及待遇結算。7.負責醫(yī)保基金撥付、內審、統(tǒng)計分析。8.負責藥品、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等目錄管理。9.負責經辦長期護理保險業(yè)務。10.承辦主管部門交辦的其他工作。

        (二)單位構成。

        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心

        (三)機構設置

        重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務中心設置12個內設機構:綜合科(群眾工作科)、參保科、費用審核結算科、服務監(jiān)督科、服務監(jiān)督醫(yī)療救助科、基金財務科、信息技術科、特人群待遇科、機構目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫(yī)管理科。二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2022年度收入總計8899.1萬元,支出總計8899.1萬元,由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。

        2.收入情況。2022年度本年收入合計8899.1萬元。由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。

        3.支出情況。2022年度本年支出合計8899.1萬元由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。

        4.結轉結余情況2022年度年末結轉和結余0萬元

        (二)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況2022年度一般公共預算財政撥款收入8745.1萬元由于該單位為2022年度決算新增填報單位,不能提取上年度數據,故無法與上年度數據進行比較。

        2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8745.1萬元其中:基本支出767.6萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出7977.5萬元,主要用于醫(yī)療救助等項目支出。

        ????由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故不能與上年度數據進行比較。

        3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1)教育支0.01萬元,主要用于進修及培訓。

        2)社會保障與就業(yè)支出81.78萬元,主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障和就業(yè)支出

        3)衛(wèi)生健康支出8631.99萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務支出

        4)住房保障支出31.34萬元,主要用于住房公積金支出。

        由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

        2022年度一般公共財政撥款基本支出767.6萬元。其中:人員經費633.45萬元,人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經費134.14萬元,公用經費用途主要包括辦公費、其他商品和服務等。

        由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。

        (四)政府性基金預算收支決算情況

        2022年度政府性基金預算財政撥款收入、支出決算表數為154萬元,用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出

        由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。

        三、“三公”經費情況說明

        (一)三公經費支出情況

        本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出和公務車購置費支出,三公經費支出共計0.53萬元,其中:公務接待費0.53萬元公務用車運行維護費0萬元

        由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。

        (二)三公經費實物量情況

        2022年度本部門因公出國(境)0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待4批次44(陪餐人員未納入統(tǒng)計),國(境)外公務接待0批次0

        由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。

        四、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明

        2022年度本部門機關運行經費支出134.14萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務費、印刷費、咨詢費、維護費等。

        由于該單位為2022年度決算新增填報單位,無法提取上年度數據,故上述數據不能與上年度數據進行比較。

        (二)國有資產占用情況說明

        截至20221231日,本部門共有車輛0輛。2022年未安排購置車輛。

        (三)政府采購支出情況說明

        2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

        五、預算績效管理情況說明

        ???(一)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,我單位對6個項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評6項,涉及資金8131.52萬元

        (二)績效自評結果

        1.績效目標自評表

        1公開范圍。公開1一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

        2公開內容。詳見表格

        2022年度項目績效自評表

        項目

        單雙解人員醫(yī)療補貼

        自評

        100

        名稱

        總分


        (分)

        項目主管

        305-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

        財政歸口科室

        003-社會保障科

        項目

        周藝

        聯系電話

        023-47766779

        部門

        聯系人

        項目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        全年(調整)預算數

        全年執(zhí)行數

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率

        預算數

        (%)

        權重

        得分




        (分)

        49.68

        79.52

        79.52




        其中:

        49.68

        79.52

        79.52

        100

        10.00

        10

        財政撥款

        當年績效目標

        年初績效目標

        全年目標實際完成情況

        幫助“單雙解”人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,減輕其繳費負擔。

        幫助“單雙解”人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,減輕其繳費負擔。

        績效指標

        指標

        計量

        指標

        指標

        全年

        偏離度(%)

        得分

        指標

        指標得分

        名稱

        單位

        性質

        完成值

        系數

        權重

        (分)






        (%)

        (分)


        補助人數(戶數)

        人次

        4000

        4457

        0

        100

        20

        20

        補助合格率

        %

        90

        100

        0

        100

        10

        10

        補助按時到位率

        %

        90

        100

        0

        100

        10

        10

        補助到位時間

        30

        30

        0

        100

        10

        10

        人均(戶均)補助標準

        90

        90

        0

        100

        10

        10

        補助事項公示率

        %

        100

        100

        0

        100

        10

        10

        補助政策知曉率

        %

        90

        100

        0

        100

        10

        10

        服務對象滿意度

        %

        90

        95

        0

        100

        10

        10

        說明


        2.關于績效自評結果的說明

        從評價結果來看,本單位績效自評均已完成年度績效目標。

        (三)重點績效評價結果

        本單位無此事項。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

        (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (六)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

        七、決算公開聯系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-47766779

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