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        重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局

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        [ 索引號(hào) ] 11500381MB15121550/2024-00052 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)應(yīng)急局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

        重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2024-08-22 16:15:44

        一、單位基本情況

        職能職責(zé)

        承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定由區(qū)級(jí)承擔(dān)的安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理行政執(zhí)法職責(zé),以區(qū)應(yīng)急局的名義統(tǒng)一執(zhí)法。參與擬定應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。承擔(dān)有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面的行政處罰、行政強(qiáng)制職能。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等有關(guān)應(yīng)急搶險(xiǎn)和災(zāi)害救助、防震減災(zāi)等方面的行政處罰、行政強(qiáng)制職能。承擔(dān)全區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和一般事故案件的查處,組織開(kāi)展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)與應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)應(yīng)急局交辦的其他任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成

        江津區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是區(qū)應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位,單位內(nèi)設(shè)5個(gè)大隊(duì):勤務(wù)大隊(duì)、工礦商貿(mào)大隊(duì)、危化品大隊(duì)、自然災(zāi)害大隊(duì)、事故調(diào)查大隊(duì)。編制20人,年末實(shí)有人數(shù)為20人。

        二、單位決算情況

        (一)單位收支總體情況

        1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)492.28萬(wàn)元,支出總計(jì)492.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加50.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.44%,主要原因:本年單位新增1人,增加各項(xiàng)工資福利收支費(fèi)用。

        2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)492.28萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入492.28萬(wàn)元。本年收入較上年決算數(shù)增加50.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.44%,主要原因:本年單位新增1人,增加各項(xiàng)工資福利收入。

        3.支出情況。2023年度支出合計(jì)492.28萬(wàn)元其中:基本支出492.28萬(wàn)元,占100.00%。本年支出較上年決算數(shù)增加50.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.44%,主要原因是本年單位新增1人,增加各項(xiàng)工資福利等人員經(jīng)費(fèi)支出。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。

        (二)財(cái)政撥款收支總體情況

        2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)492.28萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.44%。主要原因是:本年單位新增1人,增加各項(xiàng)工資福利收支費(fèi)用。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

        1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入492.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加50.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.44%。主要原因是:本年單位新增1人,增加各項(xiàng)工資福利收入。

        2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出492.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加50.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.44%。主要原因是本年單位新增1人,增加各項(xiàng)工資福利等人員經(jīng)費(fèi)支出。

        3.比較情況。單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        1教育支出0萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.40萬(wàn)元,下降100%,主要原因是教育培訓(xùn)采取網(wǎng)上培訓(xùn)方式,沒(méi)有教育培訓(xùn)費(fèi)產(chǎn)生。

        2)社會(huì)保障與就業(yè)支出55.01萬(wàn)元,占11.17%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.05萬(wàn)元,下降5.25%,主要原因是當(dāng)年工資清算,退補(bǔ)了一部分經(jīng)費(fèi)。

        3)衛(wèi)生健康支出21.86萬(wàn)元,占4.44%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化。

        4住房保障支出23.41萬(wàn)元,占4.76%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.12萬(wàn)元,下降30.18%,主要原因是公務(wù)員工資清算,清退一部分以前年度多繳納的住房公積金。

        5災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出391.99萬(wàn)元,占79.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.31%,主要原因是本年單位新增1人,增加各項(xiàng)工資福利等人員經(jīng)費(fèi)支出。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

        ?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出492.28萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)409.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加55.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.80%,主要原因是本年單位新增1人,增加各項(xiàng)工資福利等人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要用于單位職工基本工資、津貼補(bǔ)獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)82.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.40萬(wàn)元,下降6.15%,主要原因:響應(yīng)政府“過(guò)緊日子苦日子”號(hào)召,減少業(yè)務(wù)費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)18.96萬(wàn)元水電費(fèi)0.63萬(wàn)元郵電費(fèi)5.64萬(wàn)元差旅費(fèi)0.70萬(wàn)元維修(護(hù))費(fèi)0.33萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.41萬(wàn)元福利費(fèi)4.81萬(wàn)元其他交通費(fèi)16.94萬(wàn)元其他商品服務(wù)支出18.06萬(wàn)元。

        (五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

        本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

        本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.99萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降50.50%,主要原因是施行中央八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)省開(kāi)支,減少公務(wù)接待支出較上年支出數(shù)增加0.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.00%,主要原因是今年開(kāi)展區(qū)縣交叉執(zhí)法監(jiān)督專項(xiàng)大檢查工作,接待次數(shù)增加,接待費(fèi)用增加。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元,主要用于區(qū)縣之間交叉檢查接待支出支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降50.50%,主要原因是施行中央八項(xiàng)規(guī)定,下調(diào)接待餐標(biāo),減少公務(wù)接待支出較上年支出數(shù)增加0.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.00%,主要原因是今年開(kāi)展區(qū)縣交叉執(zhí)法監(jiān)督專項(xiàng)大檢查工作,接待次數(shù)增加,接待費(fèi)用增加。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        ?2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次108人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)91.78元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

        2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.47萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少5.40萬(wàn)元,下降6.15%主要原因是為節(jié)約財(cái)政開(kāi)支,人均商品和服務(wù)支出定額經(jīng)費(fèi)下降,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)39.18萬(wàn)元水電費(fèi)0.63萬(wàn)元郵電費(fèi)5.64萬(wàn)元差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元維修(護(hù))費(fèi)0.33萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元其他交通費(fèi)16.94萬(wàn)元其他商品服務(wù)支出18.06萬(wàn)元。

        本年度單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.25萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是今年培訓(xùn)在線上進(jìn)行,所以培訓(xùn)費(fèi)用大幅下降。

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        本單位資產(chǎn)由部門(mén)統(tǒng)一核算的原因,我單位資產(chǎn)未納入年度決算報(bào)表。

        (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        本單位2023年度沒(méi)有項(xiàng)目資金,沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        2自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        3績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        本單位無(wú)此事項(xiàng)

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (九)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:李劍冰????聯(lián)系電話:13637711699


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