[ 索引號 ] | 11500381MB15121550/2022-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-14 |
發(fā)布日期: 2022-02-14 17:45:58
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定由區(qū)級承擔(dān)的安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理行政執(zhí)法職責(zé),以區(qū)應(yīng)急局的名義統(tǒng)一執(zhí)法。參與擬定應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。承擔(dān)有關(guān)危險化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面的行政處罰、行政強制職能。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等有關(guān)應(yīng)急搶險和災(zāi)害救助、防震減災(zāi)等方面的行政處罰、行政強制職能。承擔(dān)全區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和一般事故案件的查處,組織開展有關(guān)專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)與應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)應(yīng)急局交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊是區(qū)應(yīng)急管理局下屬全額參公事業(yè)單位,編制20人,目前實有人數(shù)17人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)404.06萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款404.06萬元。2021年預(yù)算為三個單位統(tǒng)一核算,因此無法作出比較。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)404.06萬元,其中:教育支出2.03萬元,社會保障和就業(yè)支出32.46萬元,衛(wèi)生健康支出18.58萬元,住房保障支出16.23萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出334.76萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入404.06萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出404.06萬元。其中:基本支出404.06萬元,其中:人員經(jīng)費312.71萬元,公用經(jīng)費91.35萬元。人員經(jīng)費主要用于保障在職員工的工資福利支出和各項社會保障繳費支出;公用經(jīng)費主要用于保障各項辦公支出。
2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元。其中:國公出國(境)費用0萬元,無因公出國(境)事項;公務(wù)接待費0.5萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,本單位無車輛編制。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費91.35萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出費。
2、政府采購情況。因為江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊和區(qū)應(yīng)急管理局(本級)共同辦公,所以沒有單獨預(yù)算政府采購經(jīng)費。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊沒有公務(wù)車輛編制。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李劍冰 聯(lián)系電話:023-47234882
表1 | ||||||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
一、本年收入 | 404.06 | 一、本年支出 | 404.06 | 404.06 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 404.06 | 教育支出 | 2.03 | 2.03 | ||
政府性基金預(yù)算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.46 | 32.46 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.58 | 18.58 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 334.76 | 334.76 | |||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入總數(shù) | 404.06 | 支出總數(shù) | 404.06 | 404.06 | 0.00 | 0.00 |
表2 | |||||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算 財政撥款支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 404.06 | 404.06 | |||
205 | 教育支出 | 2.03 | 2.03 | ||
20508 | 進修與培訓(xùn) | 2.03 | 2.03 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.03 | 2.03 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.46 | 32.46 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.46 | 32.46 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.64 | 21.64 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.82 | 10.82 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.58 | 18.58 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.58 | 18.58 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.53 | 13.53 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.05 | 5.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | ||
2210201 | 住房公積金 | 16.23 | 16.23 | ||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 334.76 | 334.76 | ||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 334.76 | 334.76 | ||
2240101 | 行政運行 | 334.76 | 334.76 | ||
備注:本表反映2022年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
表3 | ||||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算 財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 404.06 | 312.71 | 91.35 | |
301 | 工資福利支出 | 312..71 | 312..71 | |
30101 | 基本工資 | 66.39 | 66.39 | |
30102 | 津貼補貼 | 59.01 | 59.01 | |
30103 | 獎金 | 77.86 | 77.86 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 21.64 | 21.64 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.82 | 10.82 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 11.50 | 11.50 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 5.05 | 5.05 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 2.44 | 2.44 | |
30113 | 住房公積金 | 16.23 | 16.23 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 41.77 | 41.77 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 91.35 | 91.35 | |
30201 | 辦公費 | 25.00 | 25.00 | |
30202 | 印刷費 | 0.20 | 0.20 | |
30303 | 咨詢費 | 0.30 | 0.30 | |
30205 | 水費 | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 電費 | 0.20 | 0.20 | |
30207 | 郵電費 | 5.40 | 5.40 | |
30211 | 國內(nèi)差旅費 | 8.00 | 8.00 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | 2.03 | 2.03 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 1.63 | 1.63 | |
30229 | 福利費 | 4.06 | 4.06 | |
30239 | 其他交通費用 | 16.73 | 16.73 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 27.20 | 27.20 |
表4 | |||||||||||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2021年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
0.50 | 0.50 | 0.50 |
表5 | ||||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表6 | |||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 404.06 | 教育支出 | 2.03 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.46 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.58 | |
財政專戶管理資金收入 | 住房保障支出 | 16.23 | |
事業(yè)收入預(yù)算 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 334.76 | |
上級補助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | |||
其他收入預(yù)算 | |||
本年收入合計 | 404.06 | 本年支出合計 | 404.06 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 404.06 | 支出總計 | 404.06 |
表7 | ||||||||||||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 404.06 | 404.06 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 2.03 | 2.03 | |||||||||
20508 | 進修與培訓(xùn) | 2.03 | 2.03 | |||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.03 | 2.03 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.46 | 32.46 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.46 | 32.46 | |||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.64 | 21.64 | |||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.82 | 10.82 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.58 | 18.58 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.58 | 18.58 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.53 | 13.53 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.05 | 5.05 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 16.23 | 16.23 | |||||||||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 334.76 | 334.76 | |||||||||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 334.76 | 334.76 | |||||||||
2240101 | 行政運行 | 334.76 | 334.76 |
表8 | |||||||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 |
合計 | 404.06 | 404.06 | |||||
205 | 教育支出 | 2.03 | 2.03 | ||||
20508 | 進修與培訓(xùn) | 2.03 | 2.03 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.03 | 2.03 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.46 | 32.46 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.46 | 32.46 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.64 | 21.64 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.82 | 10.82 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.58 | 18.58 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.58 | 18.58 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.53 | 13.53 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.05 | 5.05 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 16.23 | 16.23 | ||||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 334.76 | 334.76 | ||||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 334.76 | 334.76 | ||||
2240101 | 行政運行 | 334.76 | 334.76 |
表9 | ||||||||||||
2022年重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊政府采購預(yù)算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
合計 | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
服務(wù)類 | ||||||||||||
注:本表無數(shù)據(jù) |
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地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
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