[ 索引號 ] | 11500381MB15121550/2024-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)應急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 10:21:49
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責全區(qū)應急管理工作,指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作;危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),建立監(jiān)測預警和災情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔全區(qū)應對災害指揮協(xié)調工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作;組織協(xié)調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權,組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區(qū)政府安全生產委員會日常工作。
(二)單位構成。
單位內設7個科室:辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協(xié)調科(重慶市江津區(qū)安全生產委員會辦公室)、危險化學品安全監(jiān)督管理科(行政審批科)、工礦商貿安全監(jiān)督管理科、裝備財務科。江津區(qū)應急管理局(本級)內設7個科室,人員編制20人(行政編制19人,機關后勤編制1人),目前實有人數(shù)為16人。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計639.17萬元,支出總計639.17萬元。收支較上年預算數(shù)減少287.71萬元、下降31.04%,主要原因是項目經費減少180.24萬元,基本支出減少107.47萬元。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數(shù)639.17萬元,其中:一般公共預算撥款639.17萬元。收入較去年減少287.71萬元,主要是災害防治及應急管理經費撥款減少280.66萬元、社會保障及住房公積金等經費撥款減少7.05萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數(shù)639.17萬元,其中:教育支出2.43萬元,社會保障和就業(yè)支出105.67萬元,衛(wèi)生健康支出35.78萬元,住房保障支出35.44萬元,災害防治及應急管理支出459.85萬元。支出較去年減少287.71萬元,主要是基本支出減少107.47萬元,項目支出減少180.24萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2024年財政撥款收入年初預算數(shù)639.17萬元,支出年初預算數(shù)639.17萬元。收支較上年預算數(shù)減少287.71萬元,?減少31.04%,主要原因是項目經費減少180.24萬元,基本支出減少107.47萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入639.17萬元,一般公共預算財政撥款支出639.17萬元,比2023年減少287.71萬元。其中:基本支出558.41萬元,比2023年減少107.47萬元,主要原因是為降低辦公成本,人均公用經費減少,且人員比去年減少,人員經費減少。主要用于保障部門在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出80.76萬元,比2023年減少180.24萬元,主要原因是為減輕政府財政負擔,應急管理等項目經費減少180.24萬元,主要用于應急管理、安全監(jiān)督檢查、應急信息預警監(jiān)測調度等重點工作。
???五、政府性基金預算收入支出情況說明
本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
本部門2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經費年初預算8萬元,比2023年減少4萬元,下降33.33%,主要原因是公務用車運行維護費減少4萬元,公務接待費減少0萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,與2023年持平;
2024年公務接待費年初預算2萬元,與2023年持平;
2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)6萬元,比2023年減少4萬元,主要原因是公務用車運行維護費車均減少2萬元,2輛車共計減少4萬元;
2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,與2023年持平。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費84.43萬元,比上年減少31.38萬元,主要原因是響應黨委、政府“過緊日子苦日子”的號召,厲行節(jié)約,壓減部門人均公用經費指標,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。2024年本單位暫無政府采購需求,無一般公共預算政府采購支出。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款80.76萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
單位預算公開聯(lián)系人:李劍冰 ?聯(lián)系電話:023-47521454
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布