[ 索引號(hào) ] | 11500381MB1984929M/2021-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 公文 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)招商投資局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2019-06-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-06-09 |
發(fā)布日期: 2019-06-09 17:32:51
?????一、部門(mén)基本情況
????(一)職能職責(zé)
主要職責(zé)是:(一)貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)招商引資的決定、決議;(二)組織實(shí)施招商引資發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、優(yōu)惠政策、考核獎(jiǎng)勵(lì);(三)組織開(kāi)展全區(qū)重大招商引資活動(dòng);(四)收集整理招商引資信息,策劃包裝招商引資項(xiàng)目,建立全區(qū)統(tǒng)一的招商引資項(xiàng)目庫(kù),發(fā)布招商引資信息,宣傳投資環(huán)境,推介招商項(xiàng)目;(五)指導(dǎo)各鎮(zhèn)街、各部門(mén)、各園區(qū)及其他開(kāi)發(fā)建設(shè)平臺(tái)的招商引資工作,做好項(xiàng)目跟蹤協(xié)調(diào)和綜合服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)招商局為重慶市江津區(qū)商務(wù)局所屬正處級(jí)全額撥款(參公)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,分別為辦公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、綜合科、招商策劃科、服務(wù)科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1107.59萬(wàn)元,支出總計(jì)1107.59萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收支增加127.55萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.01%,主要原因是追加部分項(xiàng)目資金,包括招商引資工作項(xiàng)目資金等。
本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1107.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1107.59萬(wàn)元,占100.00%。
本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1107.59萬(wàn)元,其中:基本支出435.78萬(wàn)元,占39.34%;項(xiàng)目支出578.27萬(wàn)元,占60.66%。
本部門(mén)2018年度年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入1107.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加127.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.01%。主要原因是追加部分項(xiàng)目資金,包括招商引資工作項(xiàng)目資金等。較年初預(yù)算數(shù)增加265.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.51%。主要原因是進(jìn)一步加大招商引資工作力度,追加招商引資工作項(xiàng)目資金。
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1107.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加127.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.01%。主要原因是招商引資工作項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加265.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.51%。主要原因是進(jìn)一步加大招商引資工作力度,招商引資工作項(xiàng)目資金增加。
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1014.05萬(wàn)元,占91.55%,較年初預(yù)算數(shù)增加263.01萬(wàn)元,主要原因是進(jìn)一步加大招商引資工作力度,招商引資工作項(xiàng)目資金增加;教育支出2.48萬(wàn)元,占0.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;社會(huì)保障與就業(yè)支出48.85萬(wàn)元,占4.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.62萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納基數(shù)改變、人員變動(dòng)等原因;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.39萬(wàn)元,占2.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,主要原因是醫(yī)保繳納基數(shù)改變、人員變動(dòng)等原因;住房保障支出19.81萬(wàn)元,占1.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出529.32萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)449.34萬(wàn)元,較上年增加82.65萬(wàn)元,主要原因是選調(diào)工作人員3名,增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)79.97萬(wàn)元,較上年增加0.94萬(wàn)元,主要原因是人員增多,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.?辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.8萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.7萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降,較上年支出數(shù)減少9.51萬(wàn)元,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出數(shù)有所下降。二是我部門(mén)實(shí)施公車(chē)改革,無(wú)公務(wù)車(chē)輛。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪(fǎng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是我部門(mén)實(shí)施公車(chē)改革,無(wú)公務(wù)車(chē)輛。
公務(wù)接待費(fèi)7.8萬(wàn)元,主要用于接待其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,客商來(lái)津洽談?wù)猩桃Y項(xiàng)目等接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.7萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控接待費(fèi)用,較上年支出數(shù)減少9.51萬(wàn)元,主要原因是加大招商引資力度,接待客商來(lái)津考察的力度極大,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)接待管理規(guī)定,控制接待人員數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn),控制公務(wù)接待事項(xiàng)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2018年本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待159批次,1115人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)69.96元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.97萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)6.3萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.35萬(wàn)元,郵電費(fèi)7.43萬(wàn)元,差旅費(fèi)32.84萬(wàn)元,租賃費(fèi)0.04萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)2.48萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)2.1萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.98萬(wàn)元,福利費(fèi)4.95萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用21.25萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出0.19萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加0.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.19%,主要原因是增人增資。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.01萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備以及購(gòu)買(mǎi)包裝印刷服務(wù)等。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
本單位無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(九)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
重慶市江津區(qū)招商局辦公室??????81220490
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本單位2018年的決算公開(kāi),已于2021年5月19日公開(kāi),公開(kāi)網(wǎng)址:http://m.zhekoubei.com/bm/qzstzj_69017/zwgk_81474/fdzdgknr_81476/ysjs_81483/ys/202010/t20201023_8085791.html。
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附件 | |||
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 1,107.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,014.05 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育支出 | 2.48 | |
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 48.85 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22.40 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 19.81 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、債務(wù)還本支出 | |||
二十三、債務(wù)付息支出 | |||
本年收入合計(jì) | 1,107.59 | 本年支出合計(jì) | 1,107.59 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 1,107.59 | 合計(jì) | 1,107.59 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
收入決算表 | ||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | |||||||
合計(jì) | 1107.59 | 1107.59 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1014.05 | 1014.05 | |||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 1014.05 | 1014.05 | |||||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 435.78 | 435.78 | |||||
2011308 | 招商引資 | 578.27 | 578.27 | |||||
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | |||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 2.48 | 2.48 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.48 | 2.48 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 48.85 | 48.85 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.85 | 48.85 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 34.89 | 34.89 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.96 | 13.96 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22.39 | 22.39 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.39 | 22.39 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.51 | 16.51 | |||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.88 | 5.88 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 19.81 | 19.81 |
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計(jì) | 1107.59 | 529.32 | 578.27 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1014.05 | 435.78 | 578.27 | |||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 1014.05 | 435.78 | 578.27 | |||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 435.78 | 435.78 | ||||
2011308 | 招商引資 | 578.27 | 578.27 | ||||
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 2.48 | 2.48 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.48 | 2.48 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 48.85 | 48.85 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.85 | 48.85 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 34.89 | 34.89 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.96 | 13.96 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22.39 | 22.39 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.39 | 22.39 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.51 | 16.51 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.88 | 5.88 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 19.81 | 19.81 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)04表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 功能分類(lèi)科目 | 決算數(shù) | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1107.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1014.05 | 1014.05 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | ||||
三、國(guó)防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 2.48 | 2.48 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
七、文化體育與傳媒支出 | |||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 48.85 | 48.85 | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22.4 | 22.4 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、債務(wù)還本支出 | |||||
二十三、債務(wù)付息支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 1107.59 | 本年支出合計(jì) | 1107.59 | 1107.59 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
總計(jì) | 1107.59 | 總計(jì) | 1107.59 | 1107.59 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)05表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | 決算數(shù) | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) | 1107.59 | 529.32 | 578.27 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1014.05 | 435.78 | 578.27 |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 1014.05 | 435.78 | 578.27 |
2011301 | 行政運(yùn)行 | 435.78 | 435.78 | |
2011308 | 招商引資 | 578.27 | 578.27 | |
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 2.48 | 2.48 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.48 | 2.48 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 48.85 | 48.85 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.85 | 48.85 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 34.89 | 34.89 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.96 | 13.96 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22.39 | 22.39 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.39 | 22.39 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.51 | 16.51 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.88 | 5.88 | |
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | |
2210201 | 住房公積金 | 19.81 | 19.81 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
公開(kāi)06表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 2018年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 529.31 | 449.34 | 79.97 | |
301 | 工資福利支出 | 448.69 | 448.69 | |
30101 | 基本工資 | 87.83 | 87.83 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 82.91 | 82.91 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 73.24 | 73.24 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 43.54 | 43.54 | |
30107 | 績(jī)效工資 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 34.89 | 34.89 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 13.96 | 13.96 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 14.04 | 14.04 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 5.88 | 5.88 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.86 | 4.86 | |
30113 | 住房公積金 | 20.35 | 20.35 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 3.40 | 3.40 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 63.79 | 63.79 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 79.97 | 79.97 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 6.30 | 6.30 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.35 | 0.35 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 7.43 | 7.43 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 32.84 | 32.84 | |
30214 | 租賃費(fèi) | 0.04 | 0.04 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.48 | 2.48 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.06 | 0.06 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.10 | 2.10 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.98 | 1.98 | |
30229 | 福利費(fèi) | 4.95 | 4.95 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 21.25 | 21.25 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.19 | 0.19 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.65 | 0.65 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.65 | 0.65 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||||
20822 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民補(bǔ)助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
備注:無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出 |
部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 79.97 |
(一)支出合計(jì) | 20.50 | 7.80 | (一)行政單位 | |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 79.97 | ||
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | — | ||
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | (一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) | |||
3.公務(wù)接待費(fèi) | 20.50 | 7.80 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) | |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 20.50 | 7.80 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) | |
其中:外事接待費(fèi) | 3.機(jī)要通信用車(chē) | |||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 4.應(yīng)急保障用車(chē) | |||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) | ||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | ||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | 7.離退休干部用車(chē) | ||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | — | 8.其他用車(chē) | ||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | |||
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 159 | (二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | (三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備(臺(tái),套) | ||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 1,115 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | |||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | |||
備注:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布