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        重慶市江津區(qū)招商投資促進(jìn)局

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)招商投資促進(jìn)局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開(kāi)

        [ 索引號(hào) ] 11500381MB1984929M/2021-00021 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 公文
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)招商投資局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2019-06-09 [ 發(fā)布日期 ] 2019-06-09

        重慶市江津區(qū)招商局2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2019-06-09 17:32:51

        ?????一、部門(mén)基本情況
        ????(一)職能職責(zé)

        主要職責(zé)是:(一)貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)招商引資的決定、決議;(二)組織實(shí)施招商引資發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、優(yōu)惠政策、考核獎(jiǎng)勵(lì);(三)組織開(kāi)展全區(qū)重大招商引資活動(dòng);(四)收集整理招商引資信息,策劃包裝招商引資項(xiàng)目,建立全區(qū)統(tǒng)一的招商引資項(xiàng)目庫(kù),發(fā)布招商引資信息,宣傳投資環(huán)境,推介招商項(xiàng)目;(五)指導(dǎo)各鎮(zhèn)街、各部門(mén)、各園區(qū)及其他開(kāi)發(fā)建設(shè)平臺(tái)的招商引資工作,做好項(xiàng)目跟蹤協(xié)調(diào)和綜合服務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        重慶市江津區(qū)招商局為重慶市江津區(qū)商務(wù)局所屬正處級(jí)全額撥款(參公)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,分別為辦公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、綜合科、招商策劃科、服務(wù)科。

        二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1107.59萬(wàn)元,支出總計(jì)1107.59萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收支增加127.55萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.01%,主要原因是追加部分項(xiàng)目資金,包括招商引資工作項(xiàng)目資金等。

        本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1107.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1107.59萬(wàn)元,占100.00%

        本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1107.59萬(wàn)元,其中:基本支出435.78萬(wàn)元,占39.34%;項(xiàng)目支出578.27萬(wàn)元,占60.66%

        本部門(mén)2018年度年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入1107.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加127.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.01%。主要原因是追加部分項(xiàng)目資金,包括招商引資工作項(xiàng)目資金等。較年初預(yù)算數(shù)增加265.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.51%。主要原因是進(jìn)一步加大招商引資工作力度,追加招商引資工作項(xiàng)目資金。

        本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1107.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加127.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.01%。主要原因是招商引資工作項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加265.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.51%。主要原因是進(jìn)一步加大招商引資工作力度,招商引資工作項(xiàng)目資金增加。

        本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1014.05萬(wàn)元,占91.55%,較年初預(yù)算數(shù)增加263.01萬(wàn)元,主要原因是進(jìn)一步加大招商引資工作力度,招商引資工作項(xiàng)目資金增加;教育支出2.48萬(wàn)元,占0.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;社會(huì)保障與就業(yè)支出48.85萬(wàn)元,占4.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.62萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納基數(shù)改變、人員變動(dòng)等原因;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.39萬(wàn)元,占2.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,主要原因是醫(yī)保繳納基數(shù)改變、人員變動(dòng)等原因;住房保障支出19.81萬(wàn)元,占1.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出529.32萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)449.34萬(wàn)元,較上年增加82.65萬(wàn)元,主要原因是選調(diào)工作人員3名,增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)79.97萬(wàn)元,較上年增加0.94萬(wàn)元,主要原因是人員增多,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.?辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

        )政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

        2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.8萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.7萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降,較上年支出數(shù)減少9.51萬(wàn)元,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出數(shù)有所下降。二是我部門(mén)實(shí)施公車(chē)改革,無(wú)公務(wù)車(chē)輛。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪(fǎng)。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

        公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

        公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是我部門(mén)實(shí)施公車(chē)改革,無(wú)公務(wù)車(chē)輛。

        公務(wù)接待費(fèi)7.8萬(wàn)元,主要用于接待其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,客商來(lái)津洽談?wù)猩桃Y項(xiàng)目等接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.7萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控接待費(fèi)用,較上年支出數(shù)減少9.51萬(wàn)元,主要原因是加大招商引資力度,接待客商來(lái)津考察的力度極大,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)接待管理規(guī)定,控制接待人員數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn),控制公務(wù)接待事項(xiàng)。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2018年本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待159批次,1115人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)69.96元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.97萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)6.3萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.35萬(wàn)元,郵電費(fèi)7.43萬(wàn)元,差旅費(fèi)32.84萬(wàn)元,租賃費(fèi)0.04萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)2.48萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)2.1萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.98萬(wàn)元,福利費(fèi)4.95萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用21.25萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出0.19萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加0.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.19%,主要原因是增人增資

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至20181231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

        2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.01萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備以及購(gòu)買(mǎi)包裝印刷服務(wù)等。

        (四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        本單位無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

        五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (九)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        重慶市江津區(qū)招商局辦公室??????81220490

        ?

        本單位2018年的決算公開(kāi),已于2021519公開(kāi),公開(kāi)網(wǎng)址:http://m.zhekoubei.com/bm/qzstzj_69017/zwgk_81474/fdzdgknr_81476/ysjs_81483/ys/202010/t20201023_8085791.html

        ?





        Sheet 1: 收入支出決算總表


        附件


        收入支出決算總表



        公開(kāi)01表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局
        單位:萬(wàn)元
        收入支出
        項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)
        一、財(cái)政撥款收入1,107.59 一、一般公共服務(wù)支出1,014.05
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入
        二、外交支出
        三、事業(yè)收入
        三、國(guó)防支出
        四、經(jīng)營(yíng)收入
        四、公共安全支出
        五、附屬單位上繳收入
        五、教育支出2.48
        六、其他收入
        六、科學(xué)技術(shù)支出


        七、文化體育與傳媒支出


        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.85


        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.40


        十、節(jié)能環(huán)保支出


        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


        十二、農(nóng)林水支出


        十三、交通運(yùn)輸支出


        十四、資源勘探信息等支出


        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


        十六、金融支出


        十七、援助其他地區(qū)支出


        十八、國(guó)土海洋氣象等支出


        十九、住房保障支出19.81


        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出


        二十一、其他支出


        二十二、債務(wù)還本支出


        二十三、債務(wù)付息支出
        本年收入合計(jì)1,107.59 本年支出合計(jì)1,107.59
        用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
        結(jié)余分配
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計(jì)1,107.59 合計(jì)1,107.59
        備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。






        Sheet 2: 收入決算表


        收入決算表








        公開(kāi)02表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局





        單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
        功能分類(lèi)科目編碼項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)
        合計(jì)1107.591107.59




        201一般公共服務(wù)支出1014.051014.05




        20113 商貿(mào)事務(wù)1014.051014.05




        2011301 行政運(yùn)行435.78435.78




        2011308 招商引資578.27578.27




        205教育支出2.482.48




        20508 進(jìn)修及培訓(xùn)2.482.48




        2050803 培訓(xùn)支出2.482.48




        208社會(huì)保障和就業(yè)支出48.8548.85




        20805 行政事業(yè)單位離退休48.8548.85




        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.8934.89




        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.9613.96




        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.3922.39




        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3922.39




        2101101 行政單位醫(yī)療16.5116.51




        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.885.88




        221住房保障支出19.8119.81




        22102 住房改革支出19.8119.81




        2210201 住房公積金19.8119.81





        Sheet 3: 支出決算表


        支出決算表







        公開(kāi)03表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局




        單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        功能分類(lèi)科目編碼項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)
        合計(jì)1107.59529.32578.27


        201一般公共服務(wù)支出1014.05435.78578.27


        20113 商貿(mào)事務(wù)1014.05435.78578.27


        2011301 行政運(yùn)行435.78435.78



        2011308 招商引資578.27
        578.27


        205教育支出2.482.48



        20508 進(jìn)修及培訓(xùn)2.482.48



        2050803 培訓(xùn)支出2.482.48



        208社會(huì)保障和就業(yè)支出48.8548.85



        20805 行政事業(yè)單位離退休48.8548.85



        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.8934.89



        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.9613.96



        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.3922.39



        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3922.39



        2101101 行政單位醫(yī)療16.5116.51



        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.885.88



        221住房保障支出19.8119.81



        22102 住房改革支出19.8119.81



        2210201 住房公積金19.8119.81




        Sheet 4: 財(cái)政撥款收入支出決算總表


        財(cái)政撥款收入支出決算總表





        公開(kāi)04表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局


        單位:萬(wàn)元
        收入支出
        項(xiàng) 目決算數(shù)功能分類(lèi)科目決算數(shù)
        小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1107.59一、一般公共服務(wù)支出1014.051014.05
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        二、外交支出




        三、國(guó)防支出




        四、公共安全支出




        五、教育支出2.482.48


        六、科學(xué)技術(shù)支出




        七、文化體育與傳媒支出




        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.8548.85


        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.422.4


        十、節(jié)能環(huán)保支出




        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




        十二、農(nóng)林水支出




        十三、交通運(yùn)輸支出




        十四、資源勘探信息等支出




        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




        十六、金融支出




        十七、援助其他地區(qū)支出




        十八、國(guó)土海洋氣象等支出




        十九、住房保障支出19.8119.81


        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出




        二十一、其他支出




        二十二、債務(wù)還本支出




        二十三、債務(wù)付息支出


        本年收入合計(jì)1107.59本年支出合計(jì)1107.591107.59
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)


        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


        總計(jì)1107.59總計(jì)1107.591107.59
        備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        Sheet 5: 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表




        公開(kāi)05表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局

        單位:萬(wàn)元
        功能分類(lèi)科目編碼項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)決算數(shù)
        合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
        合 計(jì)1107.59529.32578.27
        201一般公共服務(wù)支出1014.05435.78578.27
        20113 商貿(mào)事務(wù)1014.05435.78578.27
        2011301 行政運(yùn)行435.78435.78
        2011308 招商引資578.27
        578.27
        205教育支出2.482.48
        20508 進(jìn)修及培訓(xùn)2.482.48
        2050803 培訓(xùn)支出2.482.48
        208社會(huì)保障和就業(yè)支出48.8548.85
        20805 行政事業(yè)單位離退休48.8548.85
        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.8934.89
        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.9613.96
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.3922.39
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3922.39
        2101101 行政單位醫(yī)療16.5116.51
        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.885.88
        221住房保障支出19.8119.81
        22102 住房改革支出19.8119.81
        2210201 住房公積金19.8119.81

        Sheet 6: 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表


        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表




        公開(kāi)06表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局

        單位:萬(wàn)元
        經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目2018年一般公共預(yù)算基本支出
        科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
        合計(jì)529.31 449.34 79.97
        301工資福利支出448.69 448.69
        30101基本工資87.83 87.83
        30102津貼補(bǔ)貼82.91 82.91
        30103獎(jiǎng)金73.24 73.24
        30106伙食補(bǔ)助費(fèi)43.54 43.54
        30107績(jī)效工資


        30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)34.89 34.89
        30109職業(yè)年金繳費(fèi)13.96 13.96
        30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.04 14.04
        30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.88 5.88
        30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.86 4.86
        30113住房公積金20.35 20.35
        30114醫(yī)療費(fèi)3.40 3.40
        30199其他工資福利支出63.79 63.79
        302商品和服務(wù)支出79.97
        79.97
        30201辦公費(fèi)6.30
        6.30
        30202印刷費(fèi)0.35
        0.35
        30207郵電費(fèi)7.43
        7.43
        30211差旅費(fèi)32.84
        32.84
        30214租賃費(fèi)0.04
        0.04
        30216培訓(xùn)費(fèi)2.48
        2.48
        30217公務(wù)接待費(fèi)0.06
        0.06
        30226勞務(wù)費(fèi)2.10
        2.10
        30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.98
        1.98
        30229福利費(fèi)4.95
        4.95
        30239其他交通費(fèi)用21.25
        21.25
        30299其他商品和服務(wù)支出0.19
        0.19
        303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.65 0.65
        30305生活補(bǔ)助0.65 0.65
        備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

        Sheet 7: 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表







        公開(kāi)07表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局




        單位:萬(wàn)元
        功能分類(lèi)科目編碼項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
        合計(jì)





        208社會(huì)保障和就業(yè)支出





        20822大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出





        2082201移民補(bǔ)助





        …… ……





        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出





        21207政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出





        2120702廉租住房支出





        …… ……





        備注:無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出







        Sheet 8: 部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表


        部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表




        公開(kāi)08表
        公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)招商局


        單位:萬(wàn)元
        項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)決算數(shù)項(xiàng) 目決算數(shù)
        一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.97
        (一)支出合計(jì)20.507.80(一)行政單位
        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

        (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位79.97
        2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


         
        (1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

        三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
        (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        (一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛)
        3.公務(wù)接待費(fèi)20.507.801.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)
        (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)20.507.802.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)
        其中:外事接待費(fèi)

        3.機(jī)要通信用車(chē)
        (2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

        4.應(yīng)急保障用車(chē)
        (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
        5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)
        1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
        6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)
        2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)
        7.離退休干部用車(chē)
        3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)
        8.其他用車(chē) 
        4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

         
        5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))159(二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái),套) 
        其中:外事接待批次(個(gè))
        (三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備(臺(tái),套)
        6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)1,115  
        其中:外事接待人次(人)


        7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))
          
        8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)
          
        備注:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。


        附件下載:

        重慶市江津區(qū)招商局2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明.docx
        重慶市江津區(qū)招商局2018年部門(mén)決算公開(kāi).xls

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