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        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室

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        [ 索引號 ] 11500381009320238D/2024-00022 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)人民政府 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-01

        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室2024年部門預算情況說明

        發(fā)布日期: 2024-03-01 14:50:55

        一、單位基本情況

        (一)職能職責。

        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室的職能職責:1.貫徹落實黨中央國務院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉變政府職能和“放管服”改革有關方針政策,制定轉變政府職能、優(yōu)化政務服務、改善營商環(huán)境相應制度、辦法、措施并組織實施,承擔重慶市江津區(qū)人民政府推進政府職能轉變和“放管服”改革協(xié)調小組辦公室日常工作。2.負責牽頭推進全區(qū)簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務工作,完善政務服務管理體制,牽頭推進營商環(huán)境建設。3.承擔行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導職責。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務事項的工作實施統(tǒng)一管理。承擔重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔區(qū)級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作,指導鎮(zhèn)級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作,牽頭負責市級行政審批事項的承接、取消、調整工作;牽頭負責對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)(街道)放權的審查、指導及運行情況評估工作;牽頭建立事中事后監(jiān)管機制。5.負責區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級服務體系建設管理,統(tǒng)籌指導、督促區(qū)行政服務中心及分中心行政審批服務便民化工作,組織開展業(yè)務培訓。牽頭推進實體大廳規(guī)范化建設和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負責開展政務服務標準化建設,指導、督促三級服務中心、政府職能部門落實政務服務事項、流程、服務、場所、監(jiān)督檢查評價標準。7.負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負責全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務發(fā)展和政務信息資源的規(guī)劃、協(xié)調和指導,負責統(tǒng)籌全區(qū)電子政務外網(wǎng)網(wǎng)絡、全區(qū)政務共享應用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設管理,負責全區(qū)政府系統(tǒng)政務機房集約化的建設管理,統(tǒng)籌、指導各鎮(zhèn)(街道)、政府各部門電子政務建設。9.負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,開展一體化政務服務平臺建設,開展網(wǎng)上審批服務,對全區(qū)政務服務效能開展電子監(jiān)察。10.負責全區(qū)服務群眾工作中民生事項的研判、分析,統(tǒng)籌服務群眾工作系統(tǒng)的運行管理。11.負責規(guī)范、健全全區(qū)政務服務、電子政務、政務公開的工作機制,開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關政務服務、電子政務和政務公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

        (二)單位構成

        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室下屬事業(yè)單位2個:重慶市江津區(qū)行政服務中心、重慶市江津區(qū)電子政務服務中心。

        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室設3個內設機構:綜合科、政務服務管理科(重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室)、效能監(jiān)察科。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入支出總體情況。

        2024年年初預算收入總計3454.53萬元,支出總計3454.53萬元。收支較上年預算數(shù)增加815.6萬元, 增長30.91%,主要原因是人員工資改革、社保基數(shù)調整,導致人員經(jīng)費增加,新增電子政務外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換服務、電子政務外網(wǎng)鏈路租賃、大數(shù)據(jù)短信服務項目,濱江商務大廈(新政務大廳)物業(yè)管理費增加,導致項目經(jīng)費增加。

        (二)收入預算情況。

        2024年年初預算數(shù)3454.53萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款3454.53萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加815.6萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加43.89萬元,公用經(jīng)費撥款減少11萬元,項目經(jīng)費撥款增加782.71萬元。

        (三)支出預算情況。

        2024年年初預算數(shù)3454.53萬元,其中:一般公共服務支出3169.38萬元,教育支出5.76萬元,社會保障和就業(yè)支出134.33萬元,衛(wèi)生健康支出70.5萬元,住房保障支出74.56萬元。支出較去年增加815.6萬元,主要是基本支出增加32.89萬元,項目支出增加782.71萬元。

        三、財政撥款收入支出預算情況說明

        2024年財政撥款收入年初預算數(shù)3454.53萬元,支出年初預算數(shù)3454.53萬元。收支較上年預算數(shù)增加815.6萬元, 增長30.91%,主要原因是人員工資改革、社保基數(shù)調整,導致人員經(jīng)費增加,新增電子政務外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換服務、電子政務外網(wǎng)鏈路租賃、大數(shù)據(jù)短信服務項目,導致項目經(jīng)費增加。

        四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

        2024年一般公共預算財政撥款收入3454.53萬元,一般公共預算財政撥款支出3454.53萬元,比2023年增加815.6萬元。其中:基本支出1188.06萬元,比2023年增加32.89萬元,主要原因是人員工資改革,基數(shù)調整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2266.47萬元,比2023年增加782.71萬元,主要原因是新增電子政務外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換服務、電子政務外網(wǎng)鏈路租賃、大數(shù)據(jù)短信服務項目,濱江商務大廈(新政務大廳)物業(yè)管理費增加等,主要用于新政務大廳正常運行,政務公開、電子政務工作開展以及全區(qū)黨政網(wǎng)絡光纖租賃等重點工作。

        五、政府性基金預算收入支出情況說明

        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

        七、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

        2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算4萬元,比2023年減少2.3萬元,下降36.51%,主要原因是公務用車運行維護費標準減少,嚴控公務接待。

        (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

        2024年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)計劃;

        2024年公務接待費年初預算數(shù)1萬元,比2023年減少0.3萬元,主要原因是嚴格控制接待標準要求;

        2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)3萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是公務用車運行維護費標準減少;

        2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置計劃。

        八、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費206.1萬元,比上年減少11萬元,主要原因為公用經(jīng)費綜合定額標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、培訓費及其他商品和服務支出等。

        2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1042.46萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1042.46萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1042.46萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算1042.46萬元。

        3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2266.47萬元。

        4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

        (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

        (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

        (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

        (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

        (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        部門預算公開聯(lián)系人:蘇楊 ??聯(lián)系方式:023-81222208

        附件下載:

        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室2024年部門預算情況說明.doc
        重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室2024年區(qū)級部門預算附表.xlsx

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